Kê khai thiếu số tiền hóa đơn đầu ra

  • Thread starter Ivy Nguyen
  • Ngày gửi
I

Ivy Nguyen

Guest
22/11/08
9
0
0
HCM
Chào các anh chị,
Công ty em đang gặp một số vấn đề liên quan về thuế, nhờ các anh chị hướng dẫn dùm em.
Vấn đề thứ 1: Kê khai thiếu số tiền của hóa đơn đầu ra
Tháng 3/09, bên em có xuất HĐ cho đối tác trong đó có 2 phần: phần thanh toán cho bên em theo Hợp đồng, phần còn lại thanh toán tài liệu (trong Hợp đồng bên em sẽ đặt tài liệu và thanh toán trực tiếp cho nhà phân phối nên khi nhà phân phối xuất HĐ sẽ xuất trực tiếp cho bên em). Khi làm tờ khai tháng 3/09, Kế toán nghĩ là phần tài liệu này là thu hộ chi hộ nên không đưa vào tờ khai. Người quản lý thuế yêu cầu bên em phải đưa số tiền này vào doanh thu của công ty và làm điều chỉnh tháng 5/09 (vì báo cáo tháng 4 đã nộp)
Xin anh chị hướng dẫn trong trường hợp này em phải làm sao?
Vấn đề thứ 2: Kê khai sai chỉ tiêu thuế GTGT
Trong năm 2008, kế toán kê khai sai chỉ tiêu 23 (7 tháng đầu năm, tổng số tiền từ tháng 1 đến tháng 7 tại chỉ tiêu 43 là 125.168.498đ). Đến tháng 4/09, làm điều chỉnh báo cáo tháng 7/08 số tiền còn lại là 9.882.718đ.
Vừa rồi Chi cục thuế kiểm tra thuế bên em, họ chốt con số thuế GTGT là 9.882.718đ yêu cầu bên em phải đóng truy thu và phạt trên con số này và không cho phép công ty điều chỉnh lần 2 vì đang trong giai đoạn kiểm tra :wall:
Hiện nay Kế toán cũ đã bỏ bọn em ra đi "không một lời từ biệt và hẹn ngày gặp lại" :036: vì vậy em trở thành kế toán bất đắc dĩ mà em lại chưa được đào tạo trường lớp gì cả nên các quy định và luật về thuế em hoàn toàn mù tịt (như thằng mù đi trong mưa). Mong anh chị giúp đỡ và hướng dẫn giúp em 2 trường hợp trên.
Cám ơn anh chị rất nhiều và mong nhận hồi âm sớm.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

Hai Quan

Trung cấp
23/3/09
66
0
6
Viet Nam
Chào các anh chị,
Công ty em đang gặp một số vấn đề liên quan về thuế, nhờ các anh chị hướng dẫn dùm em.
Vấn đề thứ 1: Kê khai thiếu số tiền của hóa đơn đầu ra
Tháng 3/09, bên em có xuất HĐ cho đối tác trong đó có 2 phần: phần thanh toán cho bên em theo Hợp đồng, phần còn lại thanh toán tài liệu (trong Hợp đồng bên em sẽ đặt tài liệu và thanh toán trực tiếp cho nhà phân phối nên khi nhà phân phối xuất HĐ sẽ xuất trực tiếp cho bên em). Khi làm tờ khai tháng 3/09, Kế toán nghĩ là phần tài liệu này là thu hộ chi hộ nên không đưa vào tờ khai. Người quản lý thuế yêu cầu bên em phải đưa số tiền này vào doanh thu của công ty và làm điều chỉnh tháng 5/09 (vì báo cáo tháng 4 đã nộp)
Xin anh chị hướng dẫn trong trường hợp này em phải làm sao?
Vấn đề thứ 2: Kê khai sai chỉ tiêu thuế GTGT
Trong năm 2008, kế toán kê khai sai chỉ tiêu 23 (7 tháng đầu năm, tổng số tiền từ tháng 1 đến tháng 7 tại chỉ tiêu 43 là 125.168.498đ). Đến tháng 4/09, làm điều chỉnh báo cáo tháng 7/08 số tiền còn lại là 9.882.718đ.
Vừa rồi Chi cục thuế kiểm tra thuế bên em, họ chốt con số thuế GTGT là 9.882.718đ yêu cầu bên em phải đóng truy thu và phạt trên con số này và không cho phép công ty điều chỉnh lần 2 vì đang trong giai đoạn kiểm tra :wall:
Hiện nay Kế toán cũ đã bỏ bọn em ra đi "không một lời từ biệt và hẹn ngày gặp lại" :036: vì vậy em trở thành kế toán bất đắc dĩ mà em lại chưa được đào tạo trường lớp gì cả nên các quy định và luật về thuế em hoàn toàn mù tịt (như thằng mù đi trong mưa). Mong anh chị giúp đỡ và hướng dẫn giúp em 2 trường hợp trên.
Cám ơn anh chị rất nhiều và mong nhận hồi âm sớm.
:025:Cả 2 vấn đề mà bạn nêu trên, cơ quan thuế đã xử lý đúng rùi đó!
Vấn đề 1: bạn làm 01/KHBS cho tháng 4 ( tháng 4 bị sai đúng ko), số liệu của 01/kHBS như thế nào thì tổng hợp trên phụ lục 01-3/GTGT ( cạnh phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT). Sau tờ điền số thuế điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu 35 trên tờ khai mẫu 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 (nộp vào tháng 6, sắp hết hạn rùi đó! Nhanh tay nhanh chân lên, kẻo trễ hạn nộp chậm tờ khai tháng 5 :dance2::dance2::dance2:)
Vấn đề 2: cơ quan thuế đã xử lý đúng, bạn cứ làm theo họ nhé!
 
I

Ivy Nguyen

Guest
22/11/08
9
0
0
HCM
Cám ơn anh Hai Quan, vấn đề thứ 2 thì em có hỏi trên Cục Thuế TP thì họ vẫn hướng dẫn làm điều chỉnh lần thứ 2 vẫn được nhưng phải đóng phạt.
Vậy cuối cùng có thể điều chỉnh được nữa không anh?
 
H

Hai Quan

Trung cấp
23/3/09
66
0
6
Viet Nam
Cám ơn anh Hai Quan, vấn đề thứ 2 thì em có hỏi trên Cục Thuế TP thì họ vẫn hướng dẫn làm điều chỉnh lần thứ 2 vẫn được nhưng phải đóng phạt.
Vậy cuối cùng có thể điều chỉnh được nữa không anh?

TT 61 quy định: Công ty chỉ được khai bổ sung điều chỉnh khi chưa có quyết định kiểm tra tại cơ sở!
Nay Chi cục thuế đã kiểm tra công ty của em và đang trong thời gian kiểm tra, chi cục thuế đã ko cho điều chỉnh thì em ko được điều chỉnh! em cứ làm theo hướng dẫn của chi cục thuế đi nhé!
 
I

Ivy Nguyen

Guest
22/11/08
9
0
0
HCM
Cám ơn anh một lần nữa nhé, chúc anh buổi chiều làm việc vui vẻ và hiệu quả.
 
C

caylieu2010

Guest
12/5/10
1
0
0
38
nam dinh
em chào cả nhà.
cty em gặp phải 1 vấn đề đó là chưa kế khai thuế GTGT đầu vào cho một số hóa đơn mua vào từ tháng 02
bây jio em phải làm kê khai bổ xung vào tháng 4 có đúng ko? các bước như thế nào?
em mới vào nghề còn nhiều cái chưa rõ rất mong các bác chỉ bảo . Thanks
 
Y

yen240988

Guest
20/5/10
2
0
0
37
ha noi
mình cũng mới đi làm nên vấn đề về thuê luôn làm mình đâu đầu lắm
 
A

AMECO

Trung cấp
24/9/09
50
0
0
39
Bỉm Sơn
Hóa đơn đầu vào bạn chưa kê khai từ tháng 02 thì tháng 04 bạn kê vào bình thường vì hạn kê khai hóa đơn đầu vào bắt đầu từ 01/01/2009 là sau 6 tháng kể từ ngày ghi trên hóa đơn. bạn kê khai bình thường vào mẫu 01 - 2/GTGT như hàng tháng vẫn khai nhé!
Nếu là hóa đơn đầu ra mà kê thiếu thì phải khai bổ sung và nộp ngay tháng sau, trước khi cơ quan thuế có công văn yêu cầu kiểm tra bạn nhé, nộp chậm là bị phạt đấy!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều