Kê khai thuế GTGT có trễ hạn không?

  • Thread starter NamTrieu
  • Ngày gửi
N

NamTrieu

Guest
20/6/09
32
0
0
36
Vĩnh Long
Xin chào Cô chú bác dì cậu mợ anh chi ,
Em mới vào trang web này, chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.
Em cũng vừa học, vừa làm thêm kiếm tiền học phí.
Đi làm khai thuế em gặp như vậy, các anh chị giúp em nhe.
Chỗ Cty em làm thuê có 1 hóa đơn mua xe tải ghi ngày 23/12/2008 có giá trị 520 triệu, thuế GTGT 26 triệu , trả tiền mặt nhưng đến nay chưa kê khai thuế. Như vậy có được khấu trừ không.
Do bận học bài thi, chểnh mảng công việc, nên đến tháng 02/2009 có kê hóa đơn đó vào bảng kê bán ra nhưng lên Chi Cục thuế nói phải có chứng từ thanh tóan qua NH, không cho kê, bị lọai ra. (Gọi điện bảo em đến làm việc không có biên bản gì cả).
Hôm qua, giám đốc kêu đền tiền 26 triệu, nên Em đến cục thuế hỏi đến nay được khai khấu trừ không? Ở Cục thuế có người trả lời được vì không quá 6 tháng, được áp dụng theo luật thuế GTGT mới từ 01/01/2009 về thời hạn và hóa đơn trước 01/01/09 được không cần thanh tóan qua NH. Có người trả lời không vì phải thanh tóan qua ngân hàng (> 20 triệu), có người nói không vì quá 3 tháng theo Luật cũ. Có CBT nói nói lúc 2/2009 em kê được rồi sao Chi cục thuế không chịu? Làm em rối bù lên.
Em không hiểu sao ở cơ quan thuế mỗi người trả lời 1 kiểu là sao vậy? Chẳng nhẽ luật thuế lại phụ thuộc cán bộ thuế muốn nói sao cũng được?
Em đang khổ đây. 20 triệu lận, Giám đốc bắt đền, tiền đâu mà trả.
Nếu không được chắc em chết mất. Mà cũng bỏ học luôn nữa. Sao này không biết sống sao đây?
Hichichic
Cô chú bác dì cậu mợ anh chi giúp em nghe, cán bộ thuế cũng giúp nghe.
Em thấy trang web có nhiều cô chú giỏi lắm, giúp em đi. Em ở Vĩnh Long lên Sài Gòn học nêm gặp nhiều khó khăn lắm. Mong được giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tuanhuyen

Sơ cấp
21/5/09
25
0
1
TP. HCM
Tháng 2 kê hóa đơn này vảo bảng kê bán ra? chắc là bảng kê mua vào chứ? HĐ này cua tháng 12/08 thì kê khai vào tháng 2/09 là vẫn đủ thời gian ( ko quá 3 tháng mà). Hình thức thanh toán qua ngân hàng đối với những HĐ trên 20tr chỉ áp dụng cho HĐ được phát hành kể từ ngày 01/01/09. Có lẽ Chi Cục thuế bên em có nhầm lẫn gì rồi, phải lên hỏi cho ra vấn đề chứ. việc này chắc sẽ rất mất thời gian đó
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
38
Hai Phong
Bạn đang nhầm lẫn về HD mua vào và HD bán ra rồi đó.Bạn phải kê khai tờ HD đó vào Bảng kê mua vào mới đúng chứ,như vậy thì mới là thuế GTGT đc khấu trừ.Nếu bạn đã kê khai vào bảng kê hhdv mua vào từ tháng 2 thì Ok rồi,yên tâm đi.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Chỗ Cty em làm thuê có 1 hóa đơn mua xe tải ghi ngày 23/12/2008 có giá trị 520 triệu, thuế GTGT 26 triệu , trả tiền mặt nhưng đến nay chưa kê khai thuế. Như vậy có được khấu trừ không..
Đến bi h thì không được kê khai khấu trừ thuế nữa bạn à! Từ trước năm 2009 thì chỉ được kê khai hóa đơn đầu vào tối đa 3 tháng.
Do bận học bài thi, chểnh mảng công việc, nên đến tháng 02/2009 có kê hóa đơn đó vào bảng kê bán ra nhưng lên Chi Cục thuế nói phải có chứng từ thanh tóan qua NH, không cho kê, bị lọai ra. (Gọi điện bảo em đến làm việc không có biên bản gì cả).
Chắc bạn ghi nhầm là bảng kê bán ra đúng k? Đây là hóa đơn mua vào nên sẽ kê vào bảng kê mua vào. Năm 2009, Luật thuế GTGT mới có hiệu lực thì các HĐ có giá trị từ 20 triệu trở lên để được khấu trừ thuế thì phải thanh toán qua ngân hàng. Còn từ năm 2008 trở về thì không bắt buộc.
Do được kê khai trong 3 tháng nên bạn kê hóa đơn này vào tháng 2 vẫn okie. Cán bộ thuế mà bảo không được kê là sai. Chắc do vị đó không để ý đến thời điểm xuất hóa đơn mà chỉ quan tâm xem đã thanh toán hay chưa nên nhầm.
Nếu bạn chưa làm lại tờ khai tháng 2 mà vẫn giữ tờ khai có hóa đơn này thì vẫn được khấu trừ.

Vài điều bạn tham khảo nhé!
 
N

NamTrieu

Guest
20/6/09
32
0
0
36
Vĩnh Long
Đúng là em ghi nhầm. Bảng kê mua vào 01-2/GTGT.
Tháng 02/2009 CBT Gọi mời lên làm việc và em đã bỏ ra không kê theo yêu cầu của CBT đó rồi. Nếu đã kê tháng 02 thì chắc ăn rồi. Đằng này đã bỏ ra. Hichic.
Em muốn hỏi với nhiều cách trả lời của CBT thì cái nào là đúng để em thực hiện. Làm sao biết CBT nào nói đúng, CBT nào nói sai để tìm đường tránh né chứ.
Bây giờ xử lý hóa đơn này như thế nào? Hay là em phải đền tiền vô đây.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Đúng là em ghi nhầm. Bảng kê mua vào 01-2/GTGT.
Tháng 02/2009 CBT Gọi mời lên làm việc và em đã bỏ ra không kê theo yêu cầu của CBT đó rồi. Nếu đã kê tháng 02 thì chắc ăn rồi. Đằng này đã bỏ ra. Hichic.
Em muốn hỏi với nhiều cách trả lời của CBT thì cái nào là đúng để em thực hiện. Làm sao biết CBT nào nói đúng, CBT nào nói sai để tìm đường tránh né chứ.
Bây giờ xử lý hóa đơn này như thế nào? Hay là em phải đền tiền vô đây.
Trước năm 2009, hóa đơn đầu vào được kê khai trong vòng 3 tháng, không bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.
Từ năm 2009, hóa đơn trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế & được khai trong vòng 6 tháng.

Bạn nên tìm hiểu thêm về các Luật thuế để chủ động làm việc đỡ bị đền oan.
 
N

NamTrieu

Guest
20/6/09
32
0
0
36
Vĩnh Long
Trước năm 2009, hóa đơn đầu vào được kê khai trong vòng 3 tháng, không bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.
Từ năm 2009, hóa đơn trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế & được khai trong vòng 6 tháng.

Bạn nên tìm hiểu thêm về các Luật thuế để chủ động làm việc đỡ bị đền oan.
Cám ơn các bạn.
DO em không hiểu các Luật thuế nên đến Cục Thuế đã hỏi và có nhiều cách trả lời càng khó hiếu. Nên mình nhờ các cô chú trong diễn đàn đay.
Có cô chú anh chị nào giúp mình không.
Chắc mình bỏ học và bỏ làm đi. Lang thang rồi
 
V

Vando

Cao cấp
11/12/05
436
3
16
Bac Giang
Sao không hỏi sớm nhỉ, ngay lúc cán bộ thuế hỏi ấy
 
W

windowmtd166

Cao cấp
22/9/08
277
2
18
42
TP.HCM
Hic, mình xin nói thế này. Luật VN hiện ko áp dụng hồi tố trừ 1 số TH do NN quy định. Do đó, TT129 chỉ áp dụng cho các hoá đơn phát sinh trong 2009 và tgian khấu trừ trong TT129 cũng chỉ áp dụng cho những hoá đơn phát sinh trong năm 2009. Vậy:
1. Hoá đơn 2008 theo TT32 đc khấu trừ 3 tháng từ sau tháng phát sinh (nghĩa là 4 tháng nếu tính cả tháng phát sinh). Cái này thuế có vd trong 1 CV hẳn hoi, cần thì mình post lên. Vậy HD phát sinh tháng 12 sẽ đc kê khai trong T12, T1, T2, T3 mà thời hạn kê khai tháng 3 thì đến 20 tháng 4 mới nộp. nên nếu bạn đã kê khai trong các kì kê khai trên thì ok ko vấn đề gì.
2. Đối với các hoá đơn phát sinh trong năm 2008 ko bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.
3. cán bộ thuế nếu trả lời bằng miệng thì ko có hiệu lực pháp lý do đó thích nói sao cũng đc cho vui miệng thì thôi. Để có câu trả lời chính xác và có hiệu lực pháp lý bạn làm 1 CV hỏi đúng TH bạn, cho GD ki tên, đóng dấu vào, mang lên chi cục hay cục quản lý DN bạn, nếu ko sai thủ tục thì thuế sẽ phải tiếp nhận công văn và trả lời bằng văn bản tgian hình như 1 tháng hay sao á, ko nhớ rõ, xem thêm TT60 nhé :) Vậy việc bạn cần làm bây giờ là cứ kê khai nếu chưa quá 3 tháng như mình nói trên, còn đã quá rồi thì chuyện thanh toán qua NH hay ko cũng chẳng quan trọng vì đâu còn đc khấu trừ. Nhưng bạn nên làm CV hỏi để chứng minh cho xếp biết là lỗi ko phải do bạn mà do mấy ông thuế chỉ bậy bạ. Đồng thời cũng là hành trang cho bạn sau này. Thân
 
N

NamTrieu

Guest
20/6/09
32
0
0
36
Vĩnh Long
Hic, mình xin nói thế này. Luật VN hiện ko áp dụng hồi tố trừ 1 số TH do NN quy định. Do đó, TT129 chỉ áp dụng cho các hoá đơn phát sinh trong 2009 và tgian khấu trừ trong TT129 cũng chỉ áp dụng cho những hoá đơn phát sinh trong năm 2009. Vậy:
1. Hoá đơn 2008 theo TT32 đc khấu trừ 3 tháng từ sau tháng phát sinh (nghĩa là 4 tháng nếu tính cả tháng phát sinh). Cái này thuế có vd trong 1 CV hẳn hoi, cần thì mình post lên. Vậy HD phát sinh tháng 12 sẽ đc kê khai trong T12, T1, T2, T3 mà thời hạn kê khai tháng 3 thì đến 20 tháng 4 mới nộp. nên nếu bạn đã kê khai trong các kì kê khai trên thì ok ko vấn đề gì.
2. Đối với các hoá đơn phát sinh trong năm 2008 ko bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.
3. cán bộ thuế nếu trả lời bằng miệng thì ko có hiệu lực pháp lý do đó thích nói sao cũng đc cho vui miệng thì thôi. Để có câu trả lời chính xác và có hiệu lực pháp lý bạn làm 1 CV hỏi đúng TH bạn, cho GD ki tên, đóng dấu vào, mang lên chi cục hay cục quản lý DN bạn, nếu ko sai thủ tục thì thuế sẽ phải tiếp nhận công văn và trả lời bằng văn bản tgian hình như 1 tháng hay sao á, ko nhớ rõ, xem thêm TT60 nhé :) Vậy việc bạn cần làm bây giờ là cứ kê khai nếu chưa quá 3 tháng như mình nói trên, còn đã quá rồi thì chuyện thanh toán qua NH hay ko cũng chẳng quan trọng vì đâu còn đc khấu trừ. Nhưng bạn nên làm CV hỏi để chứng minh cho xếp biết là lỗi ko phải do bạn mà do mấy ông thuế chỉ bậy bạ. Đồng thời cũng là hành trang cho bạn sau này. Thân

Anh (Hay Chị) windowm ơi, làm sao biết thông tư, văn bản là hồi tố hay không hồi tố. Em xem cả TT 129 không thấy từ nào là hồi tố hay không. Có quy định ở đâu về tính hồi tố vậy Anh (Chị).
Cán bộ thuế nếu trả lời bằng miệng sao cũng được, nói cho vui miệng, không chịu trách nhiệm thì chẳng nhẽ CQT không quy định trách nhiệm trong trường hợp này sao. Nói rồi chối thì cũng chịu? CQT mà có nhiều cách trả lời thì e rằng kế tóan như em phải chịu khổ dài dài rồi. Có DN nào dám viết văn bản nói CBT đó trả lời như vậy không? Sợ dẹp tiệm, còn em thì chắc bị bồi thường và mất việc làm rồi. Hichichic. Víet văn bản được kê khai khấu trừ thì cũng nên viết, nhưng không được ... thì chẳng là mang vạ vào thân, DN sẽ có 1 vết dám nói CBT ...
Sau này CBT mà trả lời bằng miệng tầm bậy, em phải lấy keo dính chuột bịt miệng CBT để không trả lời tầm bậy nữa rồi?
Như vậy đến nay hóa đơn trên có được kê khai khấu trừ không Anh Window?
Cho em lời khuyên đi
Hichichic
 
W

windowmtd166

Cao cấp
22/9/08
277
2
18
42
TP.HCM
tại thời điểm này là wa T6 nghĩa là đang thuộc kì kê khai của T5 thì bạn ko đc khấu trừ nữa rồi. thành thật chia buồn. Còn chuyện ko hồi tố thì quy định trong luật hay hiến pháp gì đó mình ko rõ nữa, cái đó chuyên ngành rồi nhưng hồi đó học đại học môn luật đại cương thì nói là ở VN luật ko hồi tố, chắc trong hiến pháp. Còn việc trả lời của cán bộ thuế chỉ có giá trị pháp lý khi trả lời = văn bản có đại diện cơ quan thuế ký tên và đóng dấu. Do đó, kênh hỏi miệng thường là hỏi mấy vấn đề cơ bản thôi, còn vấn đề liên quan đến chuyện đc mất thì nên hỏi = công văn nhé. Lời nói gió bay, em lấy gì chứng minh là CBT nói với em như thế nào :) Thân
 
N

NamTrieu

Guest
20/6/09
32
0
0
36
Vĩnh Long
tại thời điểm này là wa T6 nghĩa là đang thuộc kì kê khai của T5 thì bạn ko đc khấu trừ nữa rồi. thành thật chia buồn. Còn chuyện ko hồi tố thì quy định trong luật hay hiến pháp gì đó mình ko rõ nữa, cái đó chuyên ngành rồi nhưng hồi đó học đại học môn luật đại cương thì nói là ở VN luật ko hồi tố, chắc trong hiến pháp. Còn việc trả lời của cán bộ thuế chỉ có giá trị pháp lý khi trả lời = văn bản có đại diện cơ quan thuế ký tên và đóng dấu. Do đó, kênh hỏi miệng thường là hỏi mấy vấn đề cơ bản thôi, còn vấn đề liên quan đến chuyện đc mất thì nên hỏi = công văn nhé. Lời nói gió bay, em lấy gì chứng minh là CBT nói với em như thế nào :) Thân
Cám ơn Anh nhe.
Đàng dành không khấu trừ. Nhưng lòng thấy ức CBT.
Hichichic
 
T

ThoaNguyen1706

Guest
15/12/08
21
0
1
Hà Nội
TH của bạn NamTrieu nan giải thật!
mà từ hồi t2 bạn bị CBT gọi lên, bạn lại bóc hđ VAT đó ra khỏi tờ khai. thế bạn còn giữ TK khi chưa bóc tờ hđ VAT đó ko?
mà NamTrieu đừng buồn, cố gắng vượt qua nhé!chưa gì đã kêu than đi lang thang, đây là bài học nhớ đời, nên hỏi bạn bè thêm nữa chứ ko phải nghe theo hướng dẫn miệng của CBT đâu, mấy ông bà ấy vô trách nhiệm lắm.việc mình mình lo thôi.
 
W

windowmtd166

Cao cấp
22/9/08
277
2
18
42
TP.HCM
mình thiết nghỉ làm thêm như bạn là rất tốt, giúp bạn cọ sat trc khi ra làm chính thức tuy nhiên, bạn nên làm về kế toán thôi cho đúng cái bạn đang học, thứ 2 là nên xin vào 1 cty hay 1 nhóm nào đó để vừa làm vừa học hỏi, vừa có người hướng dẫn thì hay hơn, bạn nên nhớ mất căn bản từ đầu thì sau này mệt lắm. luật thuế VN thì nhiều, đọc thì ko phải lúc nào cũng hiểu hết nên còn là sv ma dám nhận trách nhiệm kê khai cho mấy chỗ có phát sinh VAT lớn như bạn là khá liều lĩnh. vài lời chia sẽ, hi vọng bạn sẽ tiến bộ trong học tập và nghề nghiệp. thân
 
N

NamTrieu

Guest
20/6/09
32
0
0
36
Vĩnh Long
mình thiết nghỉ làm thêm như bạn là rất tốt, giúp bạn cọ sat trc khi ra làm chính thức tuy nhiên, bạn nên làm về kế toán thôi cho đúng cái bạn đang học, thứ 2 là nên xin vào 1 cty hay 1 nhóm nào đó để vừa làm vừa học hỏi, vừa có người hướng dẫn thì hay hơn, bạn nên nhớ mất căn bản từ đầu thì sau này mệt lắm. luật thuế VN thì nhiều, đọc thì ko phải lúc nào cũng hiểu hết nên còn là sv ma dám nhận trách nhiệm kê khai cho mấy chỗ có phát sinh VAT lớn như bạn là khá liều lĩnh. vài lời chia sẽ, hi vọng bạn sẽ tiến bộ trong học tập và nghề nghiệp. thân
Cám ơn bạn nha.
Trong cái khó.... phải ló cái khôn, nhưng cái khôn không có... nên nó ló cái liều lĩnh để kiếm tiền ăn học nơi đất khách quê người, thân gái lẻ loi mà.
 
Sửa lần cuối:
N

nguyen thi kim yen

Guest
9/5/09
4
0
0
41
hoc mon.tphcm
cac anh chi oi, em sap lam bai bao cao thuc tap tot nghiep ve chuyen de ktoan thue gtgt , ai co mau bao cao nay chi cho em voi hay tai lieu de tham khao nha, em cam on rat nhieu
 
N

nguyen thi kim yen

Guest
9/5/09
4
0
0
41
hoc mon.tphcm
cac anh chi oi, em sap lam bai bao cao thuc tap tot nghiep ve chuyen de ktoan thue gtgt , ai co mau bao cao nay chi cho em voi hay tai lieu de tham khao nha, em cam on rat nhieu
ah email cua em la kienvang19@yahoo.com , em rat mong nhan thuc bai bao cao mau cua anh chi cang som cang tot , vi den 31/8/2009 la ngay ma em phai nop bao cao roi , nen em phai hoan thanh som hon nhieu de co giao sua bai
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Anh nghĩ cũng chưa hết cách đâu. Các vấn đề liên quan đến luật và các quy định thì mọi người nói cả rồi, tất cả đều đúng, tuy nhiên vẫn có một chỗ mình có thể lách được.
1.Em làm tờ khai điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS ( điều chỉnh cho TK tháng 2/2009).
2.Các hoá đơn mua hàng bằng TM năm 2008 >20tr mà kê vào năm 2009 vẫn có thể được khấu trừ nếu em chứng minh được là mình đã trả tiền vào năm 2008 rồi.
 
D

dothuhuong282

Trung cấp
2/11/06
166
2
0
Ngôi nhà hạnh phúc
HĐ này bạn loại ra thì chắc chết rùi. Chỉ Có xuống nước mà trình bày với cục thuế thôi. Bạn đã nộp rồi thì bản lưu ( Có kê khai) vẫn còn thử làm công văn trình bày với Cục thuế xem sao? Nói với sếp cái khoản phải đền kia khi làm việc với cục thuế về bạn đã báo cáo và sếp đã ký điều chỉnh nên không thể bắt đền bạn được. Còn nếu bạn tự điều chỉnh, phôtô chữ ký thì đền là cái chắc rùi bạn ạ.
Nhưng mà bạn nên rút kinh nghiệm nhé. Như bên tớ giám đốc quy định. Bất kể đến cơ quan nào làm việc ( Không riêng gì thuế) nội dung là ghì loằng ngoằng mấy chữ vào sổ rồi 2 bên ký kết vào đó. Chẳng kịp ngày giờ địa điểm thì cứ ghi đại là tại Cục thuế.. Cán bộ thuế yêu cầu điều chỉnh.. loại .... v/v cuối cán bộ hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên. Nếu họ mà không ký, không có công văn đố bảo được sếp tớ ký thay đổi cái gì. Có lần tớ đi làm việc cả buổi sáng lôi hết sách nọ luật kia ra đối chiếu, cuối cùng về sổ tớ có mỗi câu:" Cục thuế yêu cầu công ty điều chỉnh thuế GTGT đầu vào vì HĐ quá hạn.( đặc biệt trong khoảng T1/T2/T3 -2009 lúc mấy luật còn tranh tối tranh sáng, 1 số cán bộ thuế cũng tranh thủ loè 1 số đơn vị nhỏ và kế toán không chắc. Không biết họ vô tình hay cố ý nữa)Cán bộ thuế họ cũng ko ký nên tớ chẳng điều chỉnh gì cả, tớ bảo ko ký thì cục phải có công văn. Nói là tớ nhưng sếp bắt làm vậy. Cuối cùng họ phải ký sổ cho tớ giám đốc tớ mới ký điều chỉnh cho. Lằng nhằng nói mãi nhưng bạn hãy rút kinh nghiệm.
 

Xem nhiều