thanh toán tiền hàng vừa bằng tiền mặt vửa chuyển khoản

bluedreams

Sơ cấp
Em mời ra trưởng nên không biềt xử lý tình huồng này thế nào? Anh chị nào biết giúp em với. Tháng rùi em có hoá đơn trị gía 178.460.000. DN em chỉ chuyển khoản 178.000.000 còn 460.000 thì trả bằng tiền mặt. Em hỏi CB thuế thì họ chỉ nói để xem lại thui. Còn em thì không biết làm thế nào??????Giúp em với...
 
Em mời ra trưởng nên không biềt xử lý tình huồng này thế nào? Anh chị nào biết giúp em với. Tháng rùi em có hoá đơn trị gía 178.460.000. DN em chỉ chuyển khoản 178.000.000 còn 460.000 thì trả bằng tiền mặt. Em hỏi CB thuế thì họ chỉ nói để xem lại thui. Còn em thì không biết làm thế nào??????Giúp em với...

Bọn mình cũng toàn làm thế.CŨng thấy 1 số DN làm như vậy. Chăk chẳng sao đâu. Miễn sao trên HĐ có ghi là TM+ CK là ok.
 
THANKS bạn ha. Vì tụi mình toàn trả sau k ah. Khách hàng gian hàng HD sau do tụi mình mới CK nên trên HD đâu thể hiện gì? hixhix
 
THANKS bạn ha. Vì tụi mình toàn trả sau k ah. Khách hàng gian hàng HD sau do tụi mình mới CK nên trên HD đâu thể hiện gì? hixhix

Khi viết trên hóa đơn cứ ghi là CK và TM ấy. Nhưng bạn lưu ý với khoản tiền mặt nhỏ thì làm vậy được chứ lớn quá e rằng sẽ gặp rắc rối đấy.
 
Nhưng tôi thấy rằng cán bộ thuế chỗ tôi nói rằng phải chuyển khoản đủ tất cả số tiền trong hoá đơn thì mới đc khấu trừ thuế. ?????????????????
 
Nhưng tôi thấy rằng cán bộ thuế chỗ tôi nói rằng phải chuyển khoản đủ tất cả số tiền trong hoá đơn thì mới đc khấu trừ thuế. ?????????????????

Về nguyên tắc quy định là vậy tuy nhiên nếu chỉ là vài trăm ngàn bổ sung thì cũng không vấn đề gì.
 
mình cũng nghĩ là ít không sao, nhưng nếu số tiền lớn thì sẽ không khấu trừ thuế GTGT khoản đó đâu, lần sau tốt nhất là hoá đơn có giá trị trên 20tr đồng thì bạn nên chuyển khoản đủ nha.
chúc bạn vui!
 
_đúng là về quy định ko thanh toán qua NH thì ko đc khấu trừ thuế phần VAT ko thanh toán qua NH đó, nghĩa là trong TH này với 460.000 cty bạn TT bằng TM sẽ ko đc khấu trừ số VAT ~ 42.000 (giả sử thuế suất 10%, nếu 5% sẽ còn thấp hơn), số tiền này theo mình là nhỏ, không đáng, nếu bạn có lý do để nói với thuế (khi bị hỏi) thì ok thôi.
_còn nếu muốn làm đúng thì kê khai d/c giảm VAT đầu vào tháng này, sau đó hạch toán giảm 133 vào TK mà bạn đã hach toán 178tr kia.
_chúc bạn tìm được giải pháp thích hợp
 
Theo mình nếu như cty bạn còn giao dịch với cty đó thì lần sau khi mua hàng của cty đó bạn sẽ chuyển trả nốt 460.000đ còn lại vào hóa đơn lần sau.Giả sử hóa đơn mua hàng lần sau là 24.500.000đ thì bạn sẽ chuyển trả nốt số 460.000đ của lần trước vào là 24.960.000đ và đòi lại bằng tiền mặt số tiền 460.000đ mà lần trước cty bạn đã chuyển trả bằng tiền mặt.
 
minh nghi la hoa don do phai thanh taon chuyen khoan hoan toan chu k dc thanh toan mot phan bang tien mat dau

Cả nhà đừng đùa em nhé. tại từ đầu năm đến giừ hơn nửa HĐ đầu vào của bọn em đều ghi là TM + CK cả mà. Nếu thế thì em chết àh??? Tại em cứ nghĩ là số tènn mình trả bằng tiền mặt <20 triệu là ok rồi mà.hix. Làm ơn cho em câu trả lời chính xác đi ạ.:026:
 
Bạn nên xem lại TT 129, nếu hóa đơn trên 20 triệu phải thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế,bạn thanh toán vừa chuyển khoản vừa bằng tiền mặt thì chỉ được khấu trừ thuế đầu vào tương ứng với số tiền chuyển khoản,còn thanh toán bằng tiền mặt sẻ không được khấu trừ.
 
Nếu ko thanh toán qua NH thì ko đc khấu trừ thuế phần VAT ko thanh toán qua NH đó, nghĩa là trong TH này với 460.000 cty bạn TT bằng TM sẽ ko đc khấu trừ số VAT
_còn nếu muốn làm đúng thì kê khai d/c giảm VAT đầu vào tháng này, sau đó hạch toán giảm 133 vào TK mà bạn đã hach toán 178tr kia.
Lần sau khi viết hoá đơn bạn nên viết ở chỗ hinh thức thanh toán là: TM, Chuyển khoản
 
_đúng là về quy định ko thanh toán qua NH thì ko đc khấu trừ thuế phần VAT ko thanh toán qua NH đó, nghĩa là trong TH này với 460.000 cty bạn TT bằng TM sẽ ko đc khấu trừ số VAT ~ 42.000 (giả sử thuế suất 10%, nếu 5% sẽ còn thấp hơn), số tiền này theo mình là nhỏ, không đáng, nếu bạn có lý do để nói với thuế (khi bị hỏi) thì ok thôi.
_còn nếu muốn làm đúng thì kê khai d/c giảm VAT đầu vào tháng này, sau đó hạch toán giảm 133 vào TK mà bạn đã hach toán 178tr kia.
_chúc bạn tìm được giải pháp thích hợp

Làm điều chỉnh giảm ntn ạ??? trong TH e bị dính vài kái HĐ,trong 2 tháng....Làm ơn... Kíu em với. Hướng dẫn em tỉ mỉ chút nhé, tại e mới vào nghề ạ. Hix. Nản quá đi.
 
thế cho mình hỏi mình có hoá đơn xuất 45.000.000đ mà khách hàng ứng trước cho mình 9.000.000đ 5 tháng sau mới xuất HĐ và khách hàng chuyển khoản số tiền còn lại là 36000.000đ vậy như thế có sao ko ạ.mong các bác tư vấn giúp mình với .
 
thế cho mình hỏi mình có hoá đơn xuất 45.000.000đ mà khách hàng ứng trước cho mình 9.000.000đ 5 tháng sau mới xuất HĐ và khách hàng chuyển khoản số tiền còn lại là 36000.000đ vậy như thế có sao ko ạ.mong các bác tư vấn giúp mình với .

Bạn là bên bán, thì bạn hok sợ đâu. Chỉ có bên mua mới hok đc khấu trừ trong TH này thui. ok??
 
Đối với những hợp đồng có giá trị >=20triệu đồng thfi trong điều khảon hđồng nên ghi "thanh toán bằng Ck" thôi, nếu ghi CK + Tm nữa sẽ bị mấy ống bà Thuế hỏi và bắt bẻ đấy, bên mính hoàn thuế gặp trường hợp như vậy rồi. Vì vậy các hđ VAT >=20tr cũng ko nên có chữ TM trong đó.
Còn phần bạn IMK nói đúng đấy, thúê của khoản 460K ko đc khấu trừ đâu.
 
Back
Top