N
Cháo cả nhà.Em muốn hỏi cả nhà một việc như sau:
Công ty em bán và lắp đặt hệ thống cân điện tử cho khách.
Có rất nhiều chi tiết để cấu thành lên 1 cái cân. Từ đầu cân, thiết bị đo cảm biến cân, máy tính, máy in... sàn cân
(Sàn cân thì được kết cấu từ thép, bê tông... )
Muốn làm sàn cân bên em phải thuê bên cơ khí gia công sàn cân ( Chỉ nhân công thôi và một số phụ gia còn nguyên liệu chính bên em cung cấp)
Khi xuất hóa đơn thì họ xuất cho bên em nội dung là: Gia công sàn cân
Điều em muốn hỏi là: Gia công sàn cân đó em cho vào tài khoản nào?
Hiện tại em đang cho vào TK 154 để hạch toán K/c sang giá vốn.Như em làm có đúng không hay phải làm như thế nào?
Còn nữa, khi cái cân đó làm ra, trước khi bàn giao cho khách hàng sử dụng, bên em phải thuê bên kiểm định chất lượng về để họ kiểm định.Xong mới bàn giao cho khách hàng sử dụng.Em cũng cho luôn cái chi phí kiểm định cân đó vào TK 154 để hạch toán giá vốn cân đó.Em làm thế có đúng không?
Mong các bác giúp đỡ.Côngty em là dn nhỏ.Hạch toán theo QD 48.
:1luvu:
Công ty em bán và lắp đặt hệ thống cân điện tử cho khách.
Có rất nhiều chi tiết để cấu thành lên 1 cái cân. Từ đầu cân, thiết bị đo cảm biến cân, máy tính, máy in... sàn cân
(Sàn cân thì được kết cấu từ thép, bê tông... )
Muốn làm sàn cân bên em phải thuê bên cơ khí gia công sàn cân ( Chỉ nhân công thôi và một số phụ gia còn nguyên liệu chính bên em cung cấp)
Khi xuất hóa đơn thì họ xuất cho bên em nội dung là: Gia công sàn cân
Điều em muốn hỏi là: Gia công sàn cân đó em cho vào tài khoản nào?
Hiện tại em đang cho vào TK 154 để hạch toán K/c sang giá vốn.Như em làm có đúng không hay phải làm như thế nào?
Còn nữa, khi cái cân đó làm ra, trước khi bàn giao cho khách hàng sử dụng, bên em phải thuê bên kiểm định chất lượng về để họ kiểm định.Xong mới bàn giao cho khách hàng sử dụng.Em cũng cho luôn cái chi phí kiểm định cân đó vào TK 154 để hạch toán giá vốn cân đó.Em làm thế có đúng không?
Mong các bác giúp đỡ.Côngty em là dn nhỏ.Hạch toán theo QD 48.
:1luvu:

