nhận TSCĐ góp vốn liên doanh hạch toán NTN?

huonghoamoc

Sơ cấp
Xin chào các bạn
Mong các bạn cấp cứu cho chúng tôi vấn đề này nhé
Đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu nhưng có nhận 1 TSCĐ của bên liên doanh liên kết . hàng tháng tính thu sau khi trừ đi chi phí như ( Mua VTTH, chi lương, khấu hao TSCĐ ... ) chia 70% cho bên liên kết . Nhưng phần trích KHTSCĐ cũng trả 70% cho bên liên kết để họ đầu tư vào TSCĐ khác. vậy 70% KHTSCĐ trả cho bên liên kết hạch toán như thế nào . Trong khi kiểm toán nhà nước không cho tính vào TK 214 vì TSCĐ của bên liên kết không phải là TSCĐ của đơn vị .
 
Chào các bạn! Mình cũng đang gặp phải 1 trường hợp tương tự như bạn nhưng mình là bên mang tài sản ( máy móc phục vụ khám chữa bệnh) đi góp vốn liên doanh với 1 bệnh viện của Nhà nước. Doanh thu sau khi trừ chi phí ( vật tư tiêu hao, KHTSCĐ......) công ty mình được chia 70% lợi nhuận. Như vậy mình có được hạch toán khấu hao những máy móc mang đi liên doanh liên kết nữa ko? Và tiền KHTSCĐ hàng tháng mình được lấy về hạch toán thế nào thì hợp lý?
 
Sửa lần cuối:
Back
Top