chênh lệch giữa TS và NV

bongtrang1987

Sơ cấp
Chào cả nhà !:015:
Trong bản CĐKT nếu nguồn vốn và tài sản không cân nhau thì tìm nguyên nhân ở đâu và làm thế nào cho nó cân
mình đang làm BCTC 6 tháng đầu năm mà mãi không xong. Mình cũng chưa làm bao giờ nên có nhiều điều chưa rõ mong các bạn chỉ bảo giúp mình nhé.
Thanks
 
Chào cả nhà !:015:
Trong bản CĐKT nếu nguồn vốn và tài sản không cân nhau thì tìm nguyên nhân ở đâu và làm thế nào cho nó cân
mình đang làm BCTC 6 tháng đầu năm mà mãi không xong. Mình cũng chưa làm bao giờ nên có nhiều điều chưa rõ mong các bạn chỉ bảo giúp mình nhé.
Thanks

Bạn lấy số liệu từ các sổ cái thiếu, hoặc một số tài khoản vẫn còn số dư trong khi đúng nguyên tắc thì không có. bạn xem lại nhé. Nếu có file, bạn gửi qua Yahoo, mình xem cho
 
mình làm trên phần mềm Misa. mình vừa kết chuyển xong nên các tài khoản không có số dư đều đã được kết chuyển. Giờ minh xem BCDKT NV và TS vẫn còn chênh nhau.
 
Mà ban ơi! để làm được bảng cân đối kế toán thì mình phải lấy số liệu từ bảng cân đối phát sinh tài khoản phải không bạn?
 
mình làm trên phần mềm Misa. mình vừa kết chuyển xong nên các tài khoản không có số dư đều đã được kết chuyển. Giờ minh xem BCDKT NV và TS vẫn còn chênh nhau.

Đã sử dụng phần mềm mà chệch như vậy thì hoặvc bạn thao tác sai (khả năng 99%), 2 là phần mềm chưa đạt yêu cầu (khả năng 1%). Bạn hỏi lại bên cung cấp phần mềm xem nhé.

Số liệu lên Bảng Cân đối kế toán: Đã là phần mềm thì đã được lập trình sẵn. cách nào thì do người lập trình.
 
uhm! hôm nay mình có xem lại do nhập số dư ban đầu không đúng của năm trước nên BCDKT bị chênh
nhưng khi mình nhập thì số dư TK 214 mình không biết nhập ở đâu>
nếu bạn làm trên phần mềm Misa thi bảo mình nhé
 
đã là phần mềm thì khi bạn kích vào mục kết chuyển số dư đầu kỳ thì tự động nó nhảy qua năm nay.nếu bạn muốn làm làm tốt được báo cáo tài chính thì bạn xem lại chuẩn mực kế toán trong đó nói rất rõ.chúc bạn sớm hoàn thành BCTC nha.
 
uhm! hôm nay mình có xem lại do nhập số dư ban đầu không đúng của năm trước nên BCDKT bị chênh
nhưng khi mình nhập thì số dư TK 214 mình không biết nhập ở đâu>
nếu bạn làm trên phần mềm Misa thi bảo mình nhé

Bạn ơi, bạn cần kiểm tra lại cẩn thận Bảng cân đối kế toán nhé, vì phần mềm Misa hay bị lỗi bảng này lắm.
Mình có liên lạc với phòng chăm sóc khách hàng rùi
nhưng cũng vẫn phải kết chuyển tay
 
Theo mình biết thì trước hết bạn phải lập bảng cân đối tài khoản dựa vào sổ cái các tài khoản ( đây là kế toán theo hình thức nhật kí chung). Bạn phải lập bảng đối chiếu số phát sinh bạn phải dựa vào sổ chi tiết các tài khoản. Lấy bảng đối chiếu số phát sinh đem so sánh với bảng cân đối tài khoản thấy đúng thì phần hành kế toán của bạn là ok rồi. Sau đó bạn mới có thể lập bảng cân đối kế toán và các báo cáo kế toán khác một cách chính xác đc. Chúc bạn thành công! Mà các bạn học phần mềm misa à? nó là phần mềm nào thế? mình chỉ đc học phần mềm foxpro thôi.:015:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top