Chưa có doanh thu có được ghi nhận chi phí không?

  • Thread starter Luckystar1511
  • Ngày gửi
L

Luckystar1511

Guest
27/6/09
21
0
0
Bình Dương
Chào mọi người! Mọi người góp ý giúp mình với nha!
Công ty mình bắt đầu sx thử từ tháng 1/2009 đến tháng 3/2009, trong giai đọan này không có thành phẩm. Từ tháng 4 thì có thành phẩm, nhưng tới giờ cty mình vẫn chưa có doanh thu bán hàng vì chưa đủ số lựợng xuất. Vậy mình phải ghi nhận cp thế nào cho hợp lý hả mọi người (có người nói là chưa có dthu thì tập hợp chi phí tính giá thành thôi còn cp QLDN thì vẫn treo chờ phân bổ có đúng không?)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Chào mọi người! Mọi người góp ý giúp mình với nha!
Công ty mình bắt đầu sx thử từ tháng 1/2009 đến tháng 3/2009, trong giai đọan này không có thành phẩm. Từ tháng 4 thì có thành phẩm, nhưng tới giờ cty mình vẫn chưa có doanh thu bán hàng vì chưa đủ số lựợng xuất. Vậy mình phải ghi nhận cp thế nào cho hợp lý hả mọi người (có người nói là chưa có dthu thì tập hợp chi phí tính giá thành thôi còn cp QLDN thì vẫn treo chờ phân bổ có đúng không?)

Bạn hạch toán chi phí sản xuất bình thường, tuỳ theo hạch toán theo qđ 48 hay qđ 15 đề hạch toán tập hợp chi phí sản xuất
Tính giá thành cho số thành phẩm nhập kho
Nợ 155/ Có 154

Chi phí quản lý trong kỳ kết chuyển để tính kế quả kinh doanh chứ không treo.
 
9kt1

9kt1

Guest
12/5/08
5
0
0
39
bắc ninh
Toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, .... bạn tập hợp vào tài khoản chi phí ( 621, 622, 627, ...) Nếu làm theo quyết định 15
cho vào 154 ( chi tiết từng khoản chi phí) nếu theo quyết định 48
sau đó tính toán giá thành sản phẩm như bình thường. Chi phí lúc này được " Kết tinh" vào giá trị hàng tồn kho. và khi nào bán ra bạn sẽ có doanh thu tương ứng với giá vốn số lượng hàng bán
Những khoản phát sinh liên quan tới quản lý doanh nghiệp hay bán hàng đều kết chuyển xác định kết quả kinh doanh bình thường
 
L

Luckystar1511

Guest
27/6/09
21
0
0
Bình Dương
Cảm ơn các bạn đã góp ý giúp mình nha! Nhưng cty tư vấn cho bên mình vẫn nói là không xác định kết quả kinh doanh khi chưa có doanh thu bán hàng nên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1, họ nói bên mình nộp tờ khai trống rồi. Mình phải làm sao đây? hic...
 
levanton

levanton

Cao cấp
Cảm ơn các bạn đã góp ý giúp mình nha! Nhưng cty tư vấn cho bên mình vẫn nói là không xác định kết quả kinh doanh khi chưa có doanh thu bán hàng nên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1, họ nói bên mình nộp tờ khai trống rồi. Mình phải làm sao đây? hic...

Vậy là công ty đó tư vấn sai rồi. Các chi phí phát sinh, hạch toán lỗ, kê khai thuế TNDN lỗ.
Nếu đã sai trong quý 1 thì chi phí đó cộng vào chi phí khi lập tồ khai tạm tính thuế TNDN quỳ 2, đây là cách làm chưa cháy thôi nhé.
 
H

hoadialan

Guest
6/2/09
13
0
0
40
Hải Phòng
chua co daonh thu

Theo như bên công ty mình làm, đối với chi phí sản xuất minh vẫn tập hợp tính giá thành như bình thường, đối với chi phí quản lý doanh nghiệp nếu bạn đã treo vào chờ phân bổ cũng không sao miễn là có đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ là được, khi nào có doanh thu bạn tiến hành phân bổ chi phí đó, thời gian phân bổ tối đa là 3 năm bạn nhé, thân!
 
H

hoadialan

Guest
6/2/09
13
0
0
40
Hải Phòng
Đọc lại thấy bạn nói là trong quý I chứ không phải cả năm, sorry, nếu là trong quý bạn vẫn hạch toán 642 như bình thường, còn tờ khai thuế bạn làm trống rồi cũng khôgn sao đau, cái cuối cùng là quyết toán thuế năm cơ, quý 2 bạn cứ làm như bình thường, cộng thêm chi phí 642 của quý 1 vào cũng được.
 
L

Luckystar1511

Guest
27/6/09
21
0
0
Bình Dương
Cty mình quý 2 vẫn chưa có dthu các bạn à! Với lại cty đã hợp đồng với cty tư vấn mà mình ko làm theo hướng của họ cũng ko đc (Vì cty mình chưa có ktoán trưởng, mà mình chỉ là ktoán viên thui). Zậy thì trường hợp nào mình mới treo CPQL và chờ có dthu phân bổ hả bạn? Mình Cám ơn nhiều!
 
D

dieulinhhvtc

Guest
5/3/11
12
0
0
ha noi
bạn ơi, phân bổ chi phí kinh doah cho doanh thu bán hàng là để xác định kết quả bán hàng thôi.
còn kết quả kd, thì chi phí trong kỳ đó là tổng chi phí (tk641+642 or tk 642-qd48) phải đc tính hết cho kỳ đó. cứ chờ doanh thu có thì mới phân bổ chi phí để xác định kết quả kinh doanh thì giả sử tới cuối năm mà cty của bạn chưa bán được hàng, hay chi phí chưa phân bổ hết cho hàng bán thì bạn làm báo cáo tài chính kiểu gì?
Chi phí ứng với doanh thu đã có giá vốn rồi.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều