Tăng tài sản cố định do nhận biếu tặng

  • Thread starter Thread starter kenmec
  • Ngày gửi Ngày gửi

kenmec

Sơ cấp
Chào các bạn!
Mình đang có một vấn đề muốn mọi ngw[ì giúp đỡ mình với:
Công ty mình vừa được một công ty nước ngoài tặng một dây chuyền tự động hoá về, và để nhập được hàng về công ty mình khai báo là làm TSCD và công ty mình đang trong diện miễn thuế . Trong tờ khai hải quan tài sản của mình được định giá là 16,000 USD và phải chịu thuế GTGT 15 tr. Thực tế công ty mình không phải trả 16,000 USD. Vậy mình phải hạch toán như thế nào. Và tài sản này có được trích khấu hao không?
Mình có tham khảo sách thì họ hướng dẫn hạch toán N213/có 711. Như vậy có đúng không?
Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
Cảm ơn các bạn nhiều.
 
Với trường hợp tăng TSCĐ do được biếu tặng Bạn lên hạch toán như sau:
Nợ Tk 213:Tổng giá trị được biếu tặng
Có TK 711:Nguyên giá
Có TK 333(1):Thuế GTGT
 
Chào các bạn!
Mình đang có một vấn đề muốn mọi ngw[ì giúp đỡ mình với:
Công ty mình vừa được một công ty nước ngoài tặng một dây chuyền tự động hoá về, và để nhập được hàng về công ty mình khai báo là làm TSCD và công ty mình đang trong diện miễn thuế . Trong tờ khai hải quan tài sản của mình được định giá là 16,000 USD và phải chịu thuế GTGT 15 tr. Thực tế công ty mình không phải trả 16,000 USD. Vậy mình phải hạch toán như thế nào. Và tài sản này có được trích khấu hao không?
Mình có tham khảo sách thì họ hướng dẫn hạch toán N213/có 711. Như vậy có đúng không?
Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
Cảm ơn các bạn nhiều.
Bạn hạch toán :
Nợ 211 / Có 711 : 16.000 USD x Tỷ giá
Nợ 1332 / Có 33312 : 15.000.000
 
Trong quyết định 15 còn phải có thêm bút tóan

hạch tóan giá trị sau thuế của tài sản
N421/C411

Minh cũng chưa hiểu ý nghĩa của bút tóan trên lắm :wall:
 
Chào các bạn!
Rất cảm ơn các bạn về câu trả lời bổ ích. Cho mình hỏi thêm là có phải TSCD được biếu tặng thì có cần phải trích khấu hao không?
Mong các bạn giúp mình nhé.
Chúc các bạn một ngày nghỉ vui ve!

KENMEC
 
Chào các bạn!
Rất cảm ơn các bạn về câu trả lời bổ ích. Cho mình hỏi thêm là có phải TSCD được biếu tặng thì có cần phải trích khấu hao không?
Mong các bạn giúp mình nhé.
Chúc các bạn một ngày nghỉ vui ve!

KENMEC
Vẫn phải trích khấu hao theo quy định tại QĐ 206
 
Trong quyết định 15 còn phải có thêm bút tóan

hạch tóan giá trị sau thuế của tài sản
N421/C411

Minh cũng chưa hiểu ý nghĩa của bút tóan trên lắm :wall:
Bút tóan N421/C411 => phản ánh nguồn vốn kinh doanh được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế
 
Cảm ơn các bạn nhiều.
Mình sẽ tìm hiểu kỹ QD 15 và QD 206 theo hướng dẫn của bạn Trieukhang.
 
Bạn vẫn phải trích Khấu hao TSCĐ theo quyết định 206/2003 và là công văn trích Khấu hao TSCĐ gửi lên CCT trực tiếp quản lý
 
Chào các bạn!
Mình đang có một vấn đề muốn mọi ngw[ì giúp đỡ mình với:
Công ty mình vừa được một công ty nước ngoài tặng một dây chuyền tự động hoá về, và để nhập được hàng về công ty mình khai báo là làm TSCD và công ty mình đang trong diện miễn thuế . Trong tờ khai hải quan tài sản của mình được định giá là 16,000 USD và phải chịu thuế GTGT 15 tr. Thực tế công ty mình không phải trả 16,000 USD. Vậy mình phải hạch toán như thế nào. Và tài sản này có được trích khấu hao không?
Mình có tham khảo sách thì họ hướng dẫn hạch toán N213/có 711. Như vậy có đúng không?
Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
Cảm ơn các bạn nhiều.

chữ đỏ: tscđ hữu hình
chữ xanh: tscđ vô hình
cty nhận được dây chuyền:
+nợ 211
có 711
+ nợ 133
có 333.
đã ghi nhận là tscđ rồi( mua- biếu tặng...) thì bạn phải trích khâu hao
 
Chào các bạn!
Mình đang có một vấn đề muốn mọi ngw[ì giúp đỡ mình với:
Công ty mình vừa được một công ty nước ngoài tặng một dây chuyền tự động hoá về, và để nhập được hàng về công ty mình khai báo là làm TSCD và công ty mình đang trong diện miễn thuế . Trong tờ khai hải quan tài sản của mình được định giá là 16,000 USD và phải chịu thuế GTGT 15 tr. Thực tế công ty mình không phải trả 16,000 USD. Vậy mình phải hạch toán như thế nào. Và tài sản này có được trích khấu hao không?
Mình có tham khảo sách thì họ hướng dẫn hạch toán N213/có 711. Như vậy có đúng không?
Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
Cảm ơn các bạn nhiều.
Về hạch toán
N211
N133
C711
C333( thuế khác, nếu không khấu trừ GTGT cho vào đay luôn)

Về khấu hao
Vì là phục vụ cho HĐSXKD vẫn khấu hao bình thường
 
Theo m : N211/C711: $16.000* tỉ giá khi NK; C333: 15tr; >N333/C111(112): 15tr
Khấu hao bình thường theo pp dn đã chọn đầu niên độ kt.
 
Back
Top