Không biết trường hợp khi nhập chứng từ vào bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào thì kế toán nhập lộn mã số thuế người bán giữa hóa đơn này và hóa đơn khác và đã nộp tờ khai cho cơ quan thuế, trường hợp này thì xử lý thế nào, rất mong được sự tư vấn của các bạn :mrstraetz

