Doanh thu & chi phí không cân đối !

  • Thread starter tucoi
  • Ngày gửi
T

tucoi

Guest
7/6/08
24
0
0
Ha noi
Cả nhà giúp em giải quyết vấn đề này nhé.

Do trong năm 2008, công ty em viết một số phần mềm và cả thiết kế website nữa nhưng đến quý II/2009 mới hoàn thành và giờ em xuất hóa đơn cho khách hàng.

Vấn đề ở chỗ : em đã cho tất cả chi phí lương của toàn bộ NV lập trình đã làm việc trên vào TK N642/C334 của năm 2008 và đội chi phí năm 2008 và cty báo cáo lỗ rất nhiều. Trong khi đó doanh thu của năm 2008 lúc đó là chưa có. Và trong năm 2008 em không treo các chi phí lương và các chi phí khấu hao khác trên TK 154 để xác định giá vốn cho sản phầm sau này dẫn đến TK 632 không có.

Như vậy năm 2008 không có doanh thu nhưng em đã đẩy hết các chi phí lương vào chi phí năm 2008.

Nay em xuất hóa đơn cho quý 2/2009 này nên doanh thu quý II/2009 là rất lớn.

Em thấy rõ doanh thu và chi phí không cân đối nhưng mà BCTC 2008 em đã nộp. EM làm như thế có sao ko ?
Em cũng đang lo cả vấn đề một số sản phẩm phần mềm hoàn thành năm 2008 em đã xuất hóa đơn và không có xác định giá vốn cho sản phẩm đó vì em đã treo hết vào TK 642/N334. Nói chung năm 2008 em xuất bán phần mềm mà không có giá vốn. Em làm thế có được không ?

Xin nói thêm là công ty em sản xuất phần mềm do vậy đang được miễn thuế TNDN.

Cả nhà giúp em nhé
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

huyenanhtoan

Sơ cấp
20/3/09
26
0
1
Ha Noi
Mình nghĩ bạn nên làm lại báo cáo tài chính được phép nộp lại nếu phát hiện sai.
 
T

ttlongsdo

Guest
9/7/09
20
0
0
Thi tran chu
Về kế toán thì bạn hạch toán K đúng rồi. Còn về thuế thì bạn lên tham khảo các bác thuế gần nhất.
 
P

phanthuynguye

Guest
11/6/09
10
0
0
Binh Duong
Các anh chị vui lòng nói rõ chỗ cân đối giữa doanh thu và chi phí cho em rõ với được không a?
Trường hợp như của bạn Tucoi thì phải sửa báo cáo, mà cụ thể là làm thế nào???
Công ty mình đang trong giai đoạn xây dựng và cũng có một số đơn hàng đã hoàn tất trong năm 2008 và đầu năm 2009(kế toán cũ đã tập hợp chi phí kiểu gì mình cũng hôk biết nữa, rồi nghỉ không có bàn giao gì hết khoảng hơn 1 tháng sau mình mới vào làm, bây giờ mình vô phải mò mẫm từ từ) Đến nay, xếp bảo mình xuất hóa đơn và đòi nợ các đơn hàng đó. Mình biết phải tập hợp chi phí như thế nào và cân đối doanh thu chi phi ra làm sao đây. Hu hu hu..Các bạn giúp mình sớm sớm với. Mình mới vào nghề
 
Q

quang phuc

Guest
22/5/07
13
0
1
39
kon tum
- Bạn nên điều chỉnh lại năm 2008, để hòa hợp giữa doanh thu với chi phí cuối năm 2008 bạn phải đưa vao 154, bạn điều chỉnh lại cái này đưa sửa lại báo cáo, roi tiến hành đưa cho cơ quan thuế chịu phạt.
- Rút kinh nghiệm lần sau. vì theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu với chi phí nên bạn phải để ở Tk 154 để tiện quản lý soft nào chưa viết xong, soft nào đã viết xong, nói chung bạn để ở 154 mới thể hiện đúng bản chất và tiện theo dõi.
 
T

tucoi

Guest
7/6/08
24
0
0
Ha noi
Có cách nào khác để ko phải nộp lại BCTC không cả nhà.

Em ko muốn nộp lại mà muốn điều chỉnh ở năm 2009 đc ko?
 

Xem nhiều