Sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cả nhà giúp em với!tháng 5 cty e sử dụng 4 hóa đơn nhưng trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là 6,đến bi gio làm báo cáo tháng 6 em mới phát hiện ra là bị sai!bi gio em phải làm thê nào ạ?
 
Cả nhà giúp em với!tháng 5 cty e sử dụng 4 hóa đơn nhưng trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là 6,đến bi gio làm báo cáo tháng 6 em mới phát hiện ra là bị sai!bi gio em phải làm thê nào ạ?
Cái này thì dễ àh,bạn lên đội quản lý thuế của cty bạn,để nhờ họ cho điều chỉnh lại!
 
Cũng đơn giản thôi, bạn phải kê lại số hoá đơn tháng 5, sau đó mang lên Chi cục thuế nơi Công ty nộp thuế, gặp cán bộ phụ trách thuế của công ty nhờ họ đóng dấu lại cho bản kê mới thế là OK. nhưng phải kèm theo cái gì .............thì bạn biết rồi đấy.
 
Cái này đơn giản lắm. Bạn làm lại BC tình hình sd hoá đơn tháng 5 kèm theo một công văn giải trình về lý do sai sau đó mang lên chi cục thuế nộp. Ko phải kèm thêm cái gì cả. Mình vừa làm ở chi cục thuế Ba Đình xong. Bạn nhớ BC tình hình HĐ tháng 5 mới bạn ghi là thay thế bản nộp ngày........., và lý do trên công văn giải trình bạn cứ ghi là do lỗi sai về số học ( đếm nhầm số hoá đơn đã sd) như thế cán bộ thuế ko có ý kiến gì đâu. Họ nhận luôn ấy mà.
 
Cái này đơn giản lắm. Bạn làm lại BC tình hình sd hoá đơn tháng 5 kèm theo một công văn giải trình về lý do sai sau đó mang lên chi cục thuế nộp. Ko phải kèm thêm cái gì cả. Mình vừa làm ở chi cục thuế Ba Đình xong. Bạn nhớ BC tình hình HĐ tháng 5 mới bạn ghi là thay thế bản nộp ngày........., và lý do trên công văn giải trình bạn cứ ghi là do lỗi sai về số học ( đếm nhầm số hoá đơn đã sd) như thế cán bộ thuế ko có ý kiến gì đâu. Họ nhận luôn ấy mà.
Vậy nhờ bạn post tờ giải trình lên cho bạn ấy giùm luôn đi!nếu ko thì gặp quản lý thuế khỏi cần tờ khai giải trình:015:
 
Cái này đơn giản lắm. Bạn làm lại BC tình hình sd hoá đơn tháng 5 kèm theo một công văn giải trình về lý do sai sau đó mang lên chi cục thuế nộp. Ko phải kèm thêm cái gì cả. Mình vừa làm ở chi cục thuế Ba Đình xong. Bạn nhớ BC tình hình HĐ tháng 5 mới bạn ghi là thay thế bản nộp ngày........., và lý do trên công văn giải trình bạn cứ ghi là do lỗi sai về số học ( đếm nhầm số hoá đơn đã sd) như thế cán bộ thuế ko có ý kiến gì đâu. Họ nhận luôn ấy mà.
cho mình xin mẫu của công văn giải trình đó nhé hòm thư của mình là: trithuctre86@gmail.com cảm ơn nhiều
 
Cả nhà giúp em với!tháng 5 cty e sử dụng 4 hóa đơn nhưng trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là 6,đến bi gio làm báo cáo tháng 6 em mới phát hiện ra là bị sai!bi gio em phải làm thê nào ạ?
Sai BCTHSD HĐ bạn làm lại tháng đó cho đúng rồi nộp thôi, tất nhiên như làm bình thường đủ 2hay3 bản tùy từng chi cục(miễn sao cty có 1 bản mang về lưu), bạn chỉ cần ghi chú rõ : BCTHSD hóa đơn thay thế cho BCTHSD hóa đơn tháng x- nộp ngày xx. Lý do : nhầm số lượng sử dụng.
Thế thôi, bạn mang lên bp liên thông một cửa nộp là xong.,khỏi cần giải trình cũng không cần gặp CBQL.
 
HI. chào cả nhà kế toán!
từ ngày tha gia diễn đàn công việc kế toán của mình hiệu quả ghê, tuy có nhiều tranh luận wá, không biết chọn cái nào cho tốt nhất, với lại cách tìm thông tin cần sử dụng mình chưa quen lắm. nhưng mình thấy vẫn bổ ích vô cùng.
xin cảm ơn các bạn đã đăng bài. mính sẽ giới thiệu cho nhiều dân kế toán khác cùng tham gia cho vui nhỉ:angel:
 
chao cac ban . minh co chuyen nho cac ban day.
tháng 5 cong ty mình dung 3 hoa don mình da làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn rồi nhg tháng 6 mình mới phát hiện ra là trong 3 hóa đơn đã viết tháng 5 có 1 hóa đơn mình viết sai . tháng 6 này mình đã làm tờ khai dieu chỉnh giảm rồi nhưng ko biết có phải đìe chỉnh báo cáo thuế tháng 5 ko nhỉ/
 
chao cac ban . minh co chuyen nho cac ban day.
tháng 5 cong ty mình dung 3 hoa don mình da làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn rồi nhg tháng 6 mình mới phát hiện ra là trong 3 hóa đơn đã viết tháng 5 có 1 hóa đơn mình viết sai . tháng 6 này mình đã làm tờ khai dieu chỉnh giảm rồi nhưng ko biết có phải đìe chỉnh báo cáo thuế tháng 5 ko nhỉ/

Không cần đâu bạn àh, bạn chỉ cần làm công văn gửi đến cục thuế xin điều chỉnh giảm tình hình sử dụng hóa đơn thôi, đâu có ảnh hương gì đến báo cáo thuế của mình đâu.
 
bạn không cần phải làm giải trình gì đâu, bạnc hỉ cần làm lại báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, ghi rõ là nộp thay thế báo cáo tình hình sd HD ngày ... tháng 6 năm 2009 vào cả 2 hoặc 3 tờ.Nhớ là khi đi mang theo cả báo cáo tình hình sd HD đã nộp nha
 
mình cũng mới nộp lại tờ khai thuế GTGT ở CCT Long Biên thủ tục cũng chỉ có vậy thôi
 
1987 ơi cho mình hỏi là cái ngày mà ghi ở chỗ GĐ kí ấy thì ghi ngày mình nộp báo cáo điều chỉnh àh?? mà có bị nộp phạt ko hả bạn ? Mình cũng ở CCT Long Biên mà.
 
Cám ơn bài viết hướng dẫn của ktts minh cũng muốn xin mẫucông văn giải trình vẩy bạn giúp mình với nha: bichnhu0802@yahoo.com.vn. Cám ơn bạn nhiều chúc bạn ngày làm việc vui vẻ và thành công.
 
các bạn ơi còn mình thì đánh nhầm mã số thuế của công ty ở tờ BCTHSD HD thi phải làm sao bây giờ ma tờ báo cáo đó từ tháng 9 năm 2009, tớ làm lại có được không nhỉ. Các bạn nào biết giúp tớ với
 
mau cong van dieu chinh bCTHSD HĐ

cho mình xin mẫu công văn điều chỉnh BCTHSD HĐ với!địa chỉ mail cua mình là :thuhuyen_hn2009@yahoo.com.vn
 
Back
Top