Nhận hàng ký gửi bán không đúng giá và không hưởng hoa hồng.

  • Thread starter thaolinhshtt
  • Ngày gửi
T

thaolinhshtt

Sơ cấp
10/7/09
13
0
1
TPHCM
Chào cả nhà!
Mong cả nhà giúp mình 1 khía cạnh về nhận hàng gửi bán nhé!
Cty mình nhận hàng ký gửi của đối tác nhưng theo thỏa thuận của 2 bên mua và bán độc lập với nhau. Cty mình nhận hàng ký gửi nhưng không bán đúng giá và cũng không hưởng hoa hồng trên doanh thu, phần được hưởng là phần giá bán chênh lệch mà thôi, và trong quá trình bán hàng đối tác vẫn có thể wa cty mình lấy về một số hàng.
Khi cty mình bán hàng ký gửi này cho khách hàng cty mình xuất hóa đơn GTGT, và khi đó đối tác cũng xuất ngược hóa đơn lại cho phía cty mình bằng số hàng mà cty mình đã bán ra. Vậy theo các bạn mình phải hạch toán như thế nào cho đúng? Mình chưa từng gặp trường hợp này nên giờ rất lúng túng mong các bạn giúp đỡ.Thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngoquanghung

Trung cấp
11/5/08
80
0
6
Hà Nội
Bạn hạch toán nhw mua bán hàng bình thường thôi.
Khi nhan ve ban hach toan
Nợ TK 156,133/ Có TK 331
Khi bán hàng, bạn hạch toán
Nợ TK 111,112,131/ Có TK 511,333(1) và Nợ TK 632/ Có TK 156
 
D

duyphuongvo00

Guest
30/9/06
14
0
1
tphcm
Toi nghĩ như vậy đúng hơn nè:
Khi nhận hàng ký gửi thì Ghi nhân ở chi tiêu ngoài BẢng cân đối kế toán
Nợ 003
Khi nhận hóa đơn GTGT của bên ký gửi thì hạch toán:
1. Co 003

2. Nợ 156
Nợ 133
Có 331

3. Căn cứ vào HD xuát cho KH mình ghi nhận:
a. Nợ 131
Có 511
Có 3331

b. Nợ 632
Có 156
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
49
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Trường hợp của bạn được gọi là bán hàng theo phương thức "đại lý bao tiêu", theo phương pháp này bạn bán hàng và hạch toán theo phương thức giao tay ba (trong sách lý thuyết kế toán có hướng dẫn cách hạch toán giao tay ba): Nợ 131, Có 511, 33311, Nợ 63211,1331 Có 3311. Tuy nhiên thường người ta phản ánh qua TK kho hàng 156 để tiện theo dõi lượng nhập xuất (các phần mềm kế toán thông thường hiện nay không giải quyết vấn đề cân đối hàng hoá bán giao tay ba - làm cách này bạn phải tự lập biểu ngoài), vì vậy bạn có thể hạch toán như duyphuongvo00 hướng dẫn ở trên.
 
T

thaolinhshtt

Sơ cấp
10/7/09
13
0
1
TPHCM
Toi nghĩ như vậy đúng hơn nè:
Khi nhận hàng ký gửi thì Ghi nhân ở chi tiêu ngoài BẢng cân đối kế toán
Nợ 003
Khi nhận hóa đơn GTGT của bên ký gửi thì hạch toán:
1. Co 003

2. Nợ 156
Nợ 133
Có 331

3. Căn cứ vào HD xuát cho KH mình ghi nhận:
a. Nợ 131
Có 511
Có 3331

b. Nợ 632
Có 156

thaolinhshtt thanks bạn nhé.:friend:
 
N

nguyenngoc091089

Trung cấp
16/11/10
130
2
18
Hà Nội
Ðề: Nhận hàng ký gửi bán không đúng giá và không hưởng hoa hồng.

Anh/chị thaolinhshtt còn làm về TH như này không ạ?
Công ty e cũng tương tự như vậy, Bên e nhận ký gửi hàng nhưng không bán đúng giá và không hưởng hoa hồng ( mà bán và hưởng giá chênnh lệch) nhưng khác là trong tháng e xuất hĐ cho khách trc, đến cuối tháng bên cung cấp mới xuất hóa đơn cho.
Như vậy hạch toán như duyphuongvo00 thì cty e phải đổi bc 3 lên trc bc 2 mà như vậy là không đúng
mong anh/chị có ý kiến trả lời giúp em
 

Xem nhiều