H
Cứu e với các bác ơi. Khi e làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I e lại lấy số liệu ở sổ cái kế toán, nên phần doanh thu phát sinh trong quý I không khớp với tổng giá trị hàng hóa bán ra tháng 1,2,3. Bây giờ có phải làm điều chỉnh gì k ạ?
Còn vấn đề này nữa ạ, tháng 4 công ty có đi mua quyển hóa đơn mới nhưng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4,5 phần mẫu số của quyển hóa đơn e vẫn để mẫu số quyển cũ, bây giờ e có phải làm lại và nộp cho cơ quan thuế k ạ?
Mong các bác nhanh nhanh tay cứu giúp. E xin chân thành cảm ơn.
Còn vấn đề này nữa ạ, tháng 4 công ty có đi mua quyển hóa đơn mới nhưng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4,5 phần mẫu số của quyển hóa đơn e vẫn để mẫu số quyển cũ, bây giờ e có phải làm lại và nộp cho cơ quan thuế k ạ?
Mong các bác nhanh nhanh tay cứu giúp. E xin chân thành cảm ơn.