N
cty mình bị số dư Nợ TK141 và TK331,do khi mua hàng người mua đã tạm ứng tiền, kế toán định khoản Nợ TK141/có 1111, đến khi đem hoá đơn về kế toán không hoàn TU và ghi giảm TK331 theo bút toán Nợ TK331/có TK141 mà lại viết thanh toán. Nợ 621/có 1111.Cuối cùng TK tạm ứng cũng bị treo mà TK331 lại thành dư nợ. Có rất nhiều TH hạch toán sai như vậy nên qua nhiều năm đến bây giờ số dư TK 141 và 331 của cty mình đang treo. Mình cũng ko rõ kế toán cũ đã thanh toán tiền 2 lần cho người đi mua hàng hay kế toán cũ định khoản sai. Giờ họ đã chuyển công tác hết.Vậy theo các bạn mình sẽ xử lý TK này như thế nào?

