Chi phí phát sinh trong tháng

  • Thread starter Thread starter kt09
  • Ngày gửi Ngày gửi

kt09

Trung cấp
Bên e trong tháng này có mấy khoản chi như tiền tiếp khách, đổ xăng tăng lên nhiều do chi cho 1 hợp đồng chuẩn bị thực hiện. Vậy mấy khoản chi này có đưa vào CP trong kỳ kg? Nếu đưa vào thì DT & CP trong kỳ kg phù hợp. Vậy phải làm thế nào? Mong các anh chị tiền bối giúp em với.
 
Bên e trong tháng này có mấy khoản chi như tiền tiếp khách, đổ xăng tăng lên nhiều do chi cho 1 hợp đồng chuẩn bị thực hiện. Vậy mấy khoản chi này có đưa vào CP trong kỳ kg? Nếu đưa vào thì DT & CP trong kỳ kg phù hợp. Vậy phải làm thế nào? Mong các anh chị tiền bối giúp em với.

Doanh thu và chi phí luôn phải phù hợp vì vậy em nên mở sổ chi tiết cho từng hợp đồng theo tiến độ thực hiện để phân bổ chi phí trong 1 kỳ hay nhiều kỳ cho tưng hợp đồng tương ứng với doanh thu thực hiện
 
Doanh thu và chi phí luôn phải phù hợp vì vậy em nên mở sổ chi tiết cho từng hợp đồng theo tiến độ thực hiện để phân bổ chi phí trong 1 kỳ hay nhiều kỳ cho tưng hợp đồng tương ứng với doanh thu thực hiện

E cũng mới làm, Perfume_at có thể nói cụ thể cho e 1 tí đc kg? Vì em thấy chị KT cũ cứ đưa hết vào trong tháng phát sinh.
 
E cũng mới làm, Perfume_at có thể nói cụ thể cho e 1 tí đc kg? Vì em thấy chị KT cũ cứ đưa hết vào trong tháng phát sinh.

Theo dõi và phân bổ chi tiết theo hợp đồng :
Ví dụ Hợp đồng A đã ký từ tháng 6/09 sẽ phát sinh doanh thu từ tháng 10 (1 phần hoặc từng phần) theo biên bản nghiệm thu
Chi phí chi cho hợp đồng A: phát sinh từ tháng 7, 8, .... 200 triệu em treo trên tài khoản 142, hoặc tài khoản 331 (tùy theo bên em KTTrưởng chỉ đạo cách thức hạch toán) đến tháng 10 em phân bổ vào giá thành theo đối tượng của hợp đồng A (1 phần hay toàn bộ phù hợp với doanh thu).
 
Back
Top