Bên e trong tháng này có mấy khoản chi như tiền tiếp khách, đổ xăng tăng lên nhiều do chi cho 1 hợp đồng chuẩn bị thực hiện. Vậy mấy khoản chi này có đưa vào CP trong kỳ kg? Nếu đưa vào thì DT & CP trong kỳ kg phù hợp. Vậy phải làm thế nào? Mong các anh chị tiền bối giúp em với.
Doanh thu và chi phí luôn phải phù hợp vì vậy em nên mở sổ chi tiết cho từng hợp đồng theo tiến độ thực hiện để phân bổ chi phí trong 1 kỳ hay nhiều kỳ cho tưng hợp đồng tương ứng với doanh thu thực hiện
E cũng mới làm, Perfume_at có thể nói cụ thể cho e 1 tí đc kg? Vì em thấy chị KT cũ cứ đưa hết vào trong tháng phát sinh.