Tiền nhà của chuyên gia là người nước ngòai

  • Thread starter Thread starter Hoa Mai
  • Ngày gửi Ngày gửi

Hoa Mai

Trung cấp
Xin hỏi Cty tôi tuyển dụng lao động nước ngòai sang làm việc, thì có hai trường hợp xin được giải đáp:
Trường hợp 1:
Lương chuyên gia 1.000usd, tiền nhà 950usd. Tất cả những khỏan này cty chúng tôi đưa vào bảng lương và thanh tóan.
Vậy:
- Về thuế TNCN: Thu nhập chịu thuế của người lao động là 1.950usd
- Về thuế TNDN: Chi phí hợp lí của cty là 1.950usd
Trường hợp 2:
Lương chuyên gia 1.000usd, tiền nhà 950usd. Lương thì thanh tóan trong bảng lương 1.000usd, còn tiền nhà thì cty làm hợp đồng thuê mướn và trả trực tiếp cho người cho thuê 950usd và nhận hóa đơn GTGT giá trị 950usd
Vậy:
- Về thuế TNCN: Thu nhập chịu thuế của người lao động là 1.000usd+(950*15%)
- Về thuế TNDN: Chi phí hợp lí của cty là 1.950usd
Trong hai trường hợp đó cty chúng tôi tính như thế đúng hay sai? Xin giải đáp cụ thể
Cám ơn!
:mrstraetz
 
Xin hỏi Cty tôi tuyển dụng lao động nước ngòai sang làm việc, thì có hai trường hợp xin được giải đáp:
Trường hợp 1:
Lương chuyên gia 1.000usd, tiền nhà 950usd. Tất cả những khỏan này cty chúng tôi đưa vào bảng lương và thanh tóan.
Vậy:
- Về thuế TNCN: Thu nhập chịu thuế của người lao động là 1.950usd
- Về thuế TNDN: Chi phí hợp lí của cty là 1.950usd
Trường hợp 2:
Lương chuyên gia 1.000usd, tiền nhà 950usd. Lương thì thanh tóan trong bảng lương 1.000usd, còn tiền nhà thì cty làm hợp đồng thuê mướn và trả trực tiếp cho người cho thuê 950usd và nhận hóa đơn GTGT giá trị 950usd
Vậy:
- Về thuế TNCN: Thu nhập chịu thuế của người lao động là 1.000usd+(950*15%)
- Về thuế TNDN: Chi phí hợp lí của cty là 1.950usd
Trong hai trường hợp đó cty chúng tôi tính như thế đúng hay sai? Xin giải đáp cụ thể
Cám ơn!
:mrstraetz

Cả hai trường hợp thu nhập để tính thuế TNCN đều là 1950
Chi phí hợp lý là 1950 nếu chuyên gia phải nộp thuế TNCN
Nếu DN nộp thuế thay thì bao gồm thêm tiền thuế
Tuy nhiên tất cả phải thể hiện rõ trong hợp đồng ký với chuyên gia
 
Cả hai trường hợp thu nhập để tính thuế TNCN đều là 1950
Chi phí hợp lý là 1950 nếu chuyên gia phải nộp thuế TNCN
Nếu DN nộp thuế thay thì bao gồm thêm tiền thuế
Tuy nhiên tất cả phải thể hiện rõ trong hợp đồng ký với chuyên gia

Ban có thể giải thích rõ hơn phần thu nhập chịu thuế được không?
Theo thông tư 62/2009/TT-BTC thì số tính vào thu nhập chịu thuế không được vượt quá 15% tông thu nhập chịu thuế. Như vậy mình nghĩ thu nhập chịu thuế phải là 1.000usd+(950*15%) mới đúng chứ?
 
To Hoami:
thuế TNCN đối với phần tiền nhà trong trường hợp của bạn là khoảng
1000*15% = 150UsD (nếu có hóa đơn mang tên công ty) .

Nếu trả tiền mặt thì là tổng cộng 1000 + 950


TT62 nói:
2. Hướng dẫn cụ thể tiết 2.1.5 như sau: Đối với các khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp xác định được đối tượng được hưởng; không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thể người được hưởng. Cụ thể trong một số trường hợp như sau:

a) Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).
 
Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

Mình đồng ý với ý kiến trên vì tiền nhà quá 15% tổng thu nhập không bao gồm tiền nhà (950$>1000*15%=150$) nên tổng TN chịu thuế là: 1000 + (1000*15%) = 1150$. Không thể tính thuế cho phần tiền nhà là 950*15% được vì 15% được tính trên thu nhập chưa bao gồm tiền nhà, ở đây chỉ có phần lương gross là 1000$. Nếu có các phụ cấp khác thì cộng với lương gross để nhân 15%.
 
Sửa lần cuối:
To Hoami:
thuế TNCN đối với phần tiền nhà trong trường hợp của bạn là khoảng
1000*15% = 150UsD (nếu có hóa đơn mang tên công ty) .

Nếu trả tiền mặt thì là tổng cộng 1000 + 950
Thiếu tiền điện, nước sinh hoạt mà công ty chi trả hộ
 
Back
Top