Phát hiện sai 1 tài khoản trong BCĐTK thì có phải làm lại BCTC không?

nguyenthu307

Trung cấp
Chào các anh, chị!
Em mới ra trường đi làm cho 1 cty cổ phần nhỏ thành lập đầu năm 2008, năm 2008 là kế toán cũ làm nhưng đã nghỉ, em bắt đầu vào làm đầu năm 2009. Giờ em phát hiện trong BCTC năm 2008 ở bảng cân đối tài khoản kế toán cũ ghi số dư cuối kỳ của tk 421 là Nợ 421 : - 20triệu (vì năm 2008 cty lỗ 20triệu). Nhưng bản chất tk 421 là tk lưỡng tính nên nếu lỗ thì phải ghi bên Nợ nhưng là số dương chứ không được ghi số âm.
Giờ e phải điều chỉnh lại ntn? có phải làm lại BCTC không?
Nếu làm lại BCTC thì có bị phạt không?
Mong sớm nhận được những hướng dẫn của các anh chị.
 
Chào các anh, chị!
Em mới ra trường đi làm cho 1 cty cổ phần nhỏ thành lập đầu năm 2008, năm 2008 là kế toán cũ làm nhưng đã nghỉ, em bắt đầu vào làm đầu năm 2009. Giờ em phát hiện trong BCTC năm 2008 ở bảng cân đối tài khoản kế toán cũ ghi số dư cuối kỳ của tk 421 là Nợ 421 : - 20triệu (vì năm 2008 cty lỗ 20triệu). Nhưng bản chất tk 421 là tk lưỡng tính nên nếu lỗ thì phải ghi bên Nợ nhưng là số dương chứ không được ghi số âm.
Giờ e phải điều chỉnh lại ntn? có phải làm lại BCTC không?
Nếu làm lại BCTC thì có bị phạt không?
Mong sớm nhận được những hướng dẫn của các anh chị.

Sai sót đó nhỏ, không ảnh hưởng đến tiền thuế, các chi phí dở dang, cũng như công nợ, hàng tồn kho... Các số liệu khác trên BCTC cũng không vì sai đó là sai lệch, vì vậy bạn không phải sửa lại BCTC, yên tâm làm tiếp. Kỳ tiếp theo ghi đúng số dư là được.
 
Sai sót đó nhỏ, không ảnh hưởng đến tiền thuế, các chi phí dở dang, cũng như công nợ, hàng tồn kho... Các số liệu khác trên BCTC cũng không vì sai đó là sai lệch, vì vậy bạn không phải sửa lại BCTC, yên tâm làm tiếp. Kỳ tiếp theo ghi đúng số dư là được.

Vậy thì có phải điều chỉnh lại BCĐTK và nôp lại không anh? vì năm 2008 đã nộp BCĐTK với các số liệu như trên rồi à?
 
Vậy thì có phải điều chỉnh lại BCĐTK và nôp lại không anh? vì năm 2008 đã nộp BCĐTK với các số liệu như trên rồi à?

- Bây giờ mà bạn đi nộp lại là bị phạt đấy, bạn tự sửa trong sổ sách của bạn thôi
 
- Bây giờ mà bạn đi nộp lại là bị phạt đấy, bạn tự sửa trong sổ sách của bạn thôi

Nếu e chỉ điều chỉnh trong sổ sách thì sau này có bị rắc rối gì với cơ quan thuế không anh?
 
bạn ko nên điều chỉnh sổ sách. Vì bạn đã nộp BCTC và bên thuế giữ 1 bản rồi, khi quyết toán, bị phát hiện là rắc rối đấy.
 
bạn ko nên điều chỉnh sổ sách. Vì bạn đã nộp BCTC và bên thuế giữ 1 bản rồi, khi quyết toán, bị phát hiện là rắc rối đấy.

Vậy thì có cách giải quyết nào hiệu quả nhất không ạ?
nếu bây giờ em nộp lại BCĐTK đã điều chỉnh đúng và chịu phạt thì có tốt hơn không ạ? vì để sau này nếu thuế sờ đến thì mệt lắm đúng không anh chị?
Thực ra e chỉ điều chỉnh lại số âm thành số dương rồi kết chuyển sang 911 là được (không ảnh hưởng đến thuế). Như vậy có được không ạ?
 
Theo mình thì bạn nên lập một bút toán đỏ vào TK 421 ghi rõ là để điều chỉnh rồi lập bút toán mới chính xác 911 - 421.
 
Chào các anh, chị!
Em mới ra trường đi làm cho 1 cty cổ phần nhỏ thành lập đầu năm 2008, năm 2008 là kế toán cũ làm nhưng đã nghỉ, em bắt đầu vào làm đầu năm 2009. Giờ em phát hiện trong BCTC năm 2008 ở bảng cân đối tài khoản kế toán cũ ghi số dư cuối kỳ của tk 421 là Nợ 421 : - 20triệu (vì năm 2008 cty lỗ 20triệu). Nhưng bản chất tk 421 là tk lưỡng tính nên nếu lỗ thì phải ghi bên Nợ nhưng là số dương chứ không được ghi số âm.
Giờ e phải điều chỉnh lại ntn? có phải làm lại BCTC không?
Nếu làm lại BCTC thì có bị phạt không?
Mong sớm nhận được những hướng dẫn của các anh chị.

Bên nợ - ghi số âm - lỗ ????? Vậy thì bảng cân đối có cân không? Vô lý quá, hay cái bảng cân đối đó được chế biến?????

Mà TK 421 không phải lưỡng tính đâu bạn ạ, nó vẫn là tài khoản đơn tính thôi, bạn xem lại định nghĩa "lưỡng tính" nhé, lưỡng tính là vừa dư nợ - vừa dư có, đơn tính là chỉ được phép có số dư ở một bên tại một thời điểm bất kỳ.
 
Back
Top