S
Chào cả nhà! cả nhà giúp em giải đáp thắc mắc này với ạ! Cty em hoạt động trong lĩnh vực đào tạo.Tháng 11 và tháng 12 năm 2008 và tháng 1,2,3 năm 2009 cty cỏ tổ chức tập huấn cho các cán bộ tronh nhành xây dựng ở nước Malaysia và Singapore. Hoá đơn xuất ghi là " Tập huấn hệ thống đóng cọc móng tại Malaysia và Singapore" vag không ơhải chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, cán bộ thuế bảo như vậy là không đúng và phải chịu thuế 1o%. Bi giờ em phải làm thế nào ạ? đối với số hoá đơn đã xuất ra và báo cáo thuế đã làm từ những tháng trước ạ?

