Bán hàng giao tay ba, hàng bị trả lại

  • Thread starter heodatukyo
  • Ngày gửi
H

heodatukyo

Sơ cấp
23/3/09
24
0
0
38
hà nội
Em có 2 nghiệp vụ này mong các bác tận tình chỉ bảo:
1) Mua 1 lô hàng giá mua chưa thuế 200triệu, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán số hàng mua được gửi bán thẳng cho cty A, thặng số tiêu thụ 10%, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển chi hộ bên mua 2,1triệu bằng tiền mặt (hoá đơn thuế GTGT 5%).
2) Nhận được giấy báo của cty A cho biết đã nhận được hàng DN gửi đi ở nghiệp vụ 1. Khi kiểm nhận phát hiện thấy thiếu 1 số hàng giá bán chưa thuế 11 triêụ và một số hàng kém phẩm chất giá bán chưa thuế 22triêụ, cty A từ chối không mua chỉ chấp nhận mua số hàng còn lại. DN xác định hàng thiếu là do DN gửi nhầm và xử lý vào hàng thừa nhập kho. Số hàng cty A trả lại DN chuyển trả cho người bán ở nghiệp vụ1.

Giúp e với.......
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tran thi ha uyen

tran thi ha uyen

Guest
bạn ơi, câu hỏi của bạn cị thể là gì vậy?
định khoane nghiệp vụ đó hay vào sổ như thế nào? bạn nói rỏ hơn tí nha
 
H

heodatukyo

Sơ cấp
23/3/09
24
0
0
38
hà nội
Ý e hỏi là trình tự các bước hạch toán như thế nào ạ, vì 2 nghiệp vụ này rất lằng nhằng. Mua hàng bán giao tay 3, rồi hàng bị trả lại, mình lại trả lại nhà cung cấp.... Hic, khó quá.:023:
 
Sửa lần cuối:
O

oanhnt

Sơ cấp
15/10/08
20
0
0
Hung yen
đv: tr.đ
1. Bút toán 1:
N 157: 200
N 133: 20
C 331: 220
Bút toán 2:
N 131A:2.1
C 111: 2.1
2. Xử lí vào hàng thừa nhập kho:
N 156: 10
C 157: 10
Trả lại hàng kém phẩm chất:(người bán đã nhận lại hàng)
N 331: 22
C 157: 20
C 133: 2
Hạch toán doanh thu đv số hàng mà công ty A đã chấp nhận:
N 131A: 205.7
C 511: 187
C 3331: 18.7
Mọi người xem và cho ý kiến nhé!
 
tran thi ha uyen

tran thi ha uyen

Guest
oanhtn định khoản cũng giống mình, nhưng bạn nên giải thích chút xí để mọi người hiểu rỏ hơn tí ha!
mình xin bổ sung thêm tí tí
ở bút toán 1, vì hàng nhập về bán thẳng không qua kho nên bạn kkhông ghi vào 1561, bạn cũng chưa ghi giá vốn, doanh thu vì bên kia chưa chấp nhận thanh tóan cho bạn.
bút toán 2 khi xữ lý hàng thừa nhập kho thì bạn chỉ phản ánh giá vốn thôi nên ghi 10tr, hàng kém phẩm chất bạn trả lại cũng vậy.
vì bên A chấp nhận thanh toán nên bạn hạch toán gĩ vốn và doanh thu
giá vốn:
nợ TK 632: 170.000.000 (bạn trừ 30tr vì đã nhập kho và trả lại)
có Tk 157: 170.000.000( hàng gởi đi bán đã được giải quyết)
cuối cùng là doanh thu
nợ TK 131: 205.700.000
có TK 5111: 187.000.000( 220tr-11tr-22tr)
có TK 33311: 18.700.000
mình bổ sung như thế thôi,
chúc mọi người vui vẻ, an lành
 
O

oanhnt

Sơ cấp
15/10/08
20
0
0
Hung yen
oanhtn định khoản cũng giống mình, nhưng bạn nên giải thích chút xí để mọi người hiểu rỏ hơn tí ha!
mình xin bổ sung thêm tí tí
ở bút toán 1, vì hàng nhập về bán thẳng không qua kho nên bạn kkhông ghi vào 1561, bạn cũng chưa ghi giá vốn, doanh thu vì bên kia chưa chấp nhận thanh tóan cho bạn.
bút toán 2 khi xữ lý hàng thừa nhập kho thì bạn chỉ phản ánh giá vốn thôi nên ghi 10tr, hàng kém phẩm chất bạn trả lại cũng vậy.
vì bên A chấp nhận thanh toán nên bạn hạch toán gĩ vốn và doanh thu
giá vốn:
nợ TK 632: 170.000.000 (bạn trừ 30tr vì đã nhập kho và trả lại)
có Tk 157: 170.000.000( hàng gởi đi bán đã được giải quyết)
cuối cùng là doanh thu
nợ TK 131: 205.700.000
có TK 5111: 187.000.000( 220tr-11tr-22tr)
có TK 33311: 18.700.000
mình bổ sung như thế thôi,
chúc mọi người vui vẻ, an lành
ừ, mình quên hạch toán giá vốn, hì
 
tran thi ha uyen

tran thi ha uyen

Guest
đâu ai lúc nào cũng 100/100 đâu đúng không nè? biết thiếu thì bổ sung cho lần sau heng, chúc 1 ngay cuồi tuần viu
 
H

heodatukyo

Sơ cấp
23/3/09
24
0
0
38
hà nội
Em các bác nhiều, he, các bác trình bày đơn giản dễ hiểu.:1luvu:
 
T

tranhieuqn88

Sơ cấp
chu trình hàng mua rồi nhưng không đạt tiêu chuẩn rồi trả lại

em đang làm về vấn đề này mà tìm tài liệu không nói gì cả..chỉ toàn hàng bán bị trả lại thôi..nhưng nếu hàng mình mua từ nhà cung cấp rồi trả lại thì chu trình luân chuyển chứng từ sẽ nhu thế nào nhỉ????:wall::011:
 
N

nguyenhuy0405

Guest
14/12/07
62
1
0
thanh pho ho chi minh
em đang làm về vấn đề này mà tìm tài liệu không nói gì cả..chỉ toàn hàng bán bị trả lại thôi..nhưng nếu hàng mình mua từ nhà cung cấp rồi trả lại thì chu trình luân chuyển chứng từ sẽ nhu thế nào nhỉ????:wall::011:

Bạn xem xét xem qui mô doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, quy trình kế toán như thế nào.
Nếu qui mô cty TO, và qui trình kế toán hết sức bài bản thì bạn cứ xuất hàng trả lại đồng thời xuất hóa đơn trả lại nhà cung cấp.
Còn nếu cty bạn nhỏ qui trình kế toán cũng bình thường thì bạn thỏa thuận với nhà cung cấp xuất hàng trả lại, đồng thời hủy hóa đơn, nếu bạn khai thuế rồi thì làm mẫu KHBS giảm thuế.
Chúc sức khoe , thành công. ^_^
 

Xem nhiều