Chi phí trong xây dựng

  • Thread starter le thi thuong
  • Ngày gửi
L

le thi thuong

Sơ cấp
24/7/08
47
1
0
39
tp hcm
Các bạn cho mình hỏi, cty mình làm bên xây dựng, xuất hóa đơn theo khối lượng công việc hoàn thành, nhưng hóa đơn đầu vào thì hết công trình họ mới xuất cho mình một lần. Mà công trình đó kéo dài vài tháng, mình hạch toán doanh thu nhưng không có chi phí, tháng sau lấy hóa đơn thì mới đưa vào nhưng doanh thu khi này còn rất ít. Vậy các bạn giúp mình hạch toán doanh thu, chi phí như thế nào cho nó phù hợp. Mình cảm ơn các bạn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kunkun 1

kunkun 1

Hạt cafe buôn mê
18/5/09
245
0
16
Sông Serepok
bạn mua vật tư thì phải lấy hoá đơn liền chứ sao lại hết công trình mới đưa được
 
J

jobe

Trung cấp
30/5/08
109
0
16
Hà Nội
Bạn nói hết công trình bên bán mới xuất hóa đơn cho bạn là không đúng. Trong quá trình thi công bạn phải lấy vật tư của họ và thanh toán 1 phần công nợ cho họ vì vậy ít nhất bạn cũng lấy được hóa đơn cho phần vật tư bạn đã thanh toán công nợ cho họ rồi, chẳng ai bán hàng mà cho bạn nợ từ đầu đến cuối công trình cả. Trừ khi đó chỉ là CT do công tác viên gửi về lấy tư cách pháp nhân của công ty bạn đi thi công thì cuối công trình họ mới hoàn chứng từ 1 lần cho gọn thôi. Cái này phụ thuộc vào yêu cầu quản lý của bạn thôi chứ chẳng có cách nào khác. Bạn muốn có chi phí để hạch toán doanh thu thì có KLHT gửi về phải yêu cầu CNCT cung cấp hóa đơn chứng từ đi kèm ít nhất phải bằng 70 - 80% chi phí cần có.
 
L

le thi thuong

Sơ cấp
24/7/08
47
1
0
39
tp hcm
Nhưng mà hầu như mua của các cửa hàng bán lẻ nên họ không có xuất hoá đơn cho mình mà họ phải lấy hoá đơn chỗ khác nên nó rất lâu, còn việc thanh toán thì mua lần nào mình thanh toán luôn chứ đâu có được nợ.
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
43
TP.HCM
không có hóa đơn bạn vẫn hoạch toán chi phí đựoc mà, ghi nợ phải trả, khi nào có hóa đơn thì ghi có 1111, nợ 331
 
Sửa lần cuối:
L

le thi thuong

Sơ cấp
24/7/08
47
1
0
39
tp hcm
Không có hoá đơn bạn hạch toán như thế nào, không lẽ nhập kho mà không ghi thuế GTGT sao? Vì mình mua vật liệu về nhập kho định khoản
Nợ TK 152
Nợ Tk 1331
Có Tk 111,331
Sau đó xuất dùng
Nợ TK621
Có TK 152
Giờ không có hoá đơn bạn giúp mình hạch toán đi
 
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
43
TP.HCM
hoach toan không có hoá đơn

Không có hoá đơn bạn hạch toán như thế nào, không lẽ nhập kho mà không ghi thuế GTGT sao? Vì mình mua vật liệu về nhập kho định khoản
Nợ TK 152
Nợ Tk 1331
Có Tk 111,331
Sau đó xuất dùng
Nợ TK621
Có TK 152
Giờ không có hoá đơn bạn giúp mình hạch toán đi

Theo mình cũng như bạn, nhưng sữa 1 chút như sau, mình cứ cho là mua trả chậm (nợ) vì chưa có hoá đơn.
1- Nhập 152, Có 331 (111 nếu có)
2- Xuất kho, N621, có 152
3-KHi nhận được hoá đơn: N 331,có 111 và trích vat: N 1331, có 152 (do lúc đâu chưa có hoá đơn nên vat cho hết vào nguyên liệu)
 
Sửa lần cuối:
H

Haithaina

Guest
16/7/09
25
0
0
41
Cua lo men thuong
Làm gì không lấy được hóa đơn hả bạn. Thế đến quý bạn làm thuế TNDN thế nào được. Xây dựng người ta làm mấy trăm tỷ chứ đâu có ít mà kéo dài thời gian mà cứ chờ xong công trình mới lấy hđ thật vô lý.
 
L

le thi thuong

Sơ cấp
24/7/08
47
1
0
39
tp hcm
bạn nói vậy là không đúng rồi, đâu phải là công trình nào cũng mấy trăm tỷ, bên mình làm trạm móng anten có công trình có mấy triệu thôi. Bên mình ít vốn nên không giám nhận công trình lớn
 
L

le thi thuong

Sơ cấp
24/7/08
47
1
0
39
tp hcm
Theo mình cũng như bạn, nhưng sữa 1 chút như sau, mình cứ cho là mua trả chậm (nợ) vì chưa có hoá đơn.
1- Nhập 152, 1331, Có 331 (111 nếu có)
2- Xuất kho, N621, có 152
3-KHi nhận được hoá đơn: N 331, có 111

Cảm ơn bạn, nhưng liệu mình làm như vậy thuế có chấp nhận không?
 
H

hanquang

Guest
8/12/07
171
3
0
53
Lam dong
đã không có hóa đơn thì làm gì tK 1331,hơn nữa tK 1331 còn liên quan đến việc kê khai thuế hàng tháng.Thuế cũng có thể chấp nhận việc hàng về trước hóa đơn vế sau,bạn ko cần phải hạch toán tK 1331 đâu.TK 1331 hạch toán sau khi có hóa đơn về.Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một giãi pháp tạm thời,về nguyên tắc hạch toán kế toán nghe chừng không ổn rồi.
 
T

tthoa

Trung cấp
5/11/08
93
0
0
haiphong
Cảm ơn bạn, nhưng liệu mình làm như vậy thuế có chấp nhận không?
Mình nghĩ bạn cứ hạch toán vào chi phí phải trả. khi xong công trình mới thanh toán tiền cũng có trường hợp xảy ra : khi mà làm ăn các doanh nghiệp ủng hộ nhau, cho nhau nợ để trả sau cũng xảy ra nhiều. để cho chắc ăn theo mình bạn làm một cái hợp đồng, trong đó ghi rõ đồng ý cho nợ trong khoảng thời gian ( ???) tháng thì phải thanh toán tiền đầy đủ, trong hợp đồng ghi rõ nếu trả sau thì phải thanh toán tiền theo đơn giá vật liệu xây dựng hiện hành tại thời điểm thanh toán. mỗi lần nhận hàng bạn làm cái biên bản chốt công nợ. Mình nghĩ thế là ổn.
Chúc vui.
 

Xem nhiều