Thuế TNDN tạm tính

help!
Anh chị ơi, cho em hỏi một chút. Công ty em vừa mới thành lập hồi tháng 04/2009. Nhưng chưa có doanh thu.(chưa có hoá đơn GTGT đầu ra). Vậy em có phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo từng quý không ạ?
Có văn bản pháp luật nào quy định về việc này không ạ?
Địa chỉ mail của em là: hao@fhd.com hoặc em_chuabiet_yeu2012@yahoo.com
EM CẢM ƠN ANH CHỊ NHIỀU Ạ!
 
help!
Anh chị ơi, cho em hỏi một chút. Công ty em vừa mới thành lập hồi tháng 04/2009. Nhưng chưa có doanh thu.(chưa có hoá đơn GTGT đầu ra). Vậy em có phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo từng quý không ạ?
Có văn bản pháp luật nào quy định về việc này không ạ?
Địa chỉ mail của em là: hao@fhd.com hoặc em_chuabiet_yeu2012@yahoo.com
EM CẢM ƠN ANH CHỊ NHIỀU Ạ!
chưa có DT đầu ra em vẫn kê khai thuế TNDN tạm tính.em vào link này để tham khảo,còn phần hướng dẫn kê khai như thế nào về việc ko phát sinh thì trên diễn đàn đã có.Em tìm lại nhé
http://ddviet.net/tramy/showthread.php?p=164
Trích Thông tư 60/2007/BTC phần B mục I
1.3. Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

goodluck
 
Sửa lần cuối:
help!
Anh chị ơi, cho em hỏi một chút. Công ty em vừa mới thành lập hồi tháng 04/2009. Nhưng chưa có doanh thu.(chưa có hoá đơn GTGT đầu ra). Vậy em có phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo từng quý không ạ?
Có văn bản pháp luật nào quy định về việc này không ạ?
Địa chỉ mail của em là: hao@fhd.com hoặc em_chuabiet_yeu2012@yahoo.com
EM CẢM ƠN ANH CHỊ NHIỀU Ạ!

Chào bạn
Bạn vẫn phải lập tờ khai tạm tính thuế TNDN từng quý bất kể có doanh thu hay chưa cũng như tờ khai GTGT hàng tháng.
Bạn tham khảo thông tư Số: 60 /2007/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế.
 
Hiện nay Công ty mình cứ định kỳ 3 tháng khoá sổ 1 lần. Vậy phần chênh lệch tỷ giá đến cuói kỳ khi đánh giá lại đồng tiền co gốc ngoại tệ sẽ không được tính vào chi phí để tính thuế TNDN
Vậy đến cuối năm quyết toán thuế TNDN mình phải công tổng phần chênh lệch tỷ giá của các quý lại hay chỉ lấy tổng số tiền chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại nguồn tiền có gốc ngoịa tệ vào 31/12/2009
 
Mình đang tìm các tài liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, mình chưa hiểu rõ lắm về vấn đề này, có bạn nào đã làm về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chỉ cho mình với:
1_Sau khi hình thành 1 khoản tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp trên TK243 vào cuối năm tài chính thi mình phải xử lý như thế nào đối với khoản "tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại này"? VD: Nợ TK243: 100.000.000đ
2_Hàng tháng Mình có được kết chuyển khoản này vào chi phí hay không? Hay minh cứ để nguyên trên TK243?
3-Nếu cứ để nguyên không kết chuyển vào chi phí hàng tháng thì khi nào mới tiếp tục xử lý khoản này? xử lý như thế nào?

Bạn nào biết về vấn đề này giúp mình với:
email cua minh là: mimosahong@yahoo.com
Cam on cac ban
 
Hiện nay Công ty mình cứ định kỳ 3 tháng khoá sổ 1 lần. Vậy phần chênh lệch tỷ giá đến cuói kỳ khi đánh giá lại đồng tiền co gốc ngoại tệ sẽ không được tính vào chi phí để tính thuế TNDN
Vậy đến cuối năm quyết toán thuế TNDN mình phải công tổng phần chênh lệch tỷ giá của các quý lại hay chỉ lấy tổng số tiền chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại nguồn tiền có gốc ngoịa tệ vào 31/12/2009
Theo "Chuẩn mực số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái", việc đánh giá lại các tài khoản có nguồn gốc ngoại tệ được thực hiện vào ngày cuối năm tài chính. Do đó bạn đâu cần phải đánh giá lại mỗi 3 tháng?
 
Back
Top