T
Ai đã từng có kinh nghiệm thì giúp mình với!
Bắt đầu từ năm 2009 các chứng từ của ngân hàng được sử dụng vào hạch toán 1 cách chặt chẽ vì nó liên quan đến quá trình chuyển khoản của hoá đơn GTGT >20triệu. Nhưng do năm 2008 chưa áp dụng nên kế toán đã làm ẩu, quy tiền gửi ngân hàng thành hết tiền mặt, vì vậy mà số dư đầu kỳ của tài khoản 112 =0, nhưng thực tế thì số dư khác 0. Vậy bây giờ làm sổ sách thì phải làm như thế nào cho hợp lệ, không lẽ phải đổi lại báo cáo tài chính?:wall: Ai có cách giải quyết hay giúp mình với.
Bắt đầu từ năm 2009 các chứng từ của ngân hàng được sử dụng vào hạch toán 1 cách chặt chẽ vì nó liên quan đến quá trình chuyển khoản của hoá đơn GTGT >20triệu. Nhưng do năm 2008 chưa áp dụng nên kế toán đã làm ẩu, quy tiền gửi ngân hàng thành hết tiền mặt, vì vậy mà số dư đầu kỳ của tài khoản 112 =0, nhưng thực tế thì số dư khác 0. Vậy bây giờ làm sổ sách thì phải làm như thế nào cho hợp lệ, không lẽ phải đổi lại báo cáo tài chính?:wall: Ai có cách giải quyết hay giúp mình với.

