H
Cả nhà ơi cho em hỏi
Trong năm 2008 em co hạch toán TK 154 như sau( Công ty em hoạt đọng trong lĩnh vực thiết kế:
Ví dụ:tháng 1/08 phát sinh chi phí in ấn: 15.000.000đ em hạch toán
Nợ TK 154: 15.000.000
Có TK 111: 15.000.000
Sau đó minh tách 15.000.000 cho các hợp đồng như:
Nợ TK 154 HĐ A: 3.000.000
Nợ TK 154 HĐ B: 5.000.000
.....................
Có TK 111: 15.000.000
Các bác ơi như vậy có sai k a? Mong các bác thỉnh giáo?:wall:
Trong năm 2008 em co hạch toán TK 154 như sau( Công ty em hoạt đọng trong lĩnh vực thiết kế:
Ví dụ:tháng 1/08 phát sinh chi phí in ấn: 15.000.000đ em hạch toán
Nợ TK 154: 15.000.000
Có TK 111: 15.000.000
Sau đó minh tách 15.000.000 cho các hợp đồng như:
Nợ TK 154 HĐ A: 3.000.000
Nợ TK 154 HĐ B: 5.000.000
.....................
Có TK 111: 15.000.000
Các bác ơi như vậy có sai k a? Mong các bác thỉnh giáo?:wall:

