Xuất hoá đơn thanh lý TSCĐ

huyenanhtoan

Sơ cấp
Công ty mình thanh lý một TSCĐ giá 11triệu. Người mua khi mua không yêu cầu xuất hoá đơn nhưng tháng sau họ quay lại xin lấy hoá đơn đó. Do sơ suất công ty mình hạch toán tất cả phần thu thanh lý vào TK 711 (No 1111/Co 711: 11tr) vào báo cáo 6 tháng đầu năm (Báo cáo này không thể sửa được nữa). Hiện giờ công ty mình đã xuất trả hoá đơn cho ngưòi mua nhưng mình đang lúng túng không biết hạch toán phần thuế này như thế nào. Mình đang định hạch toán phần thuế là (N811/Co33311:1tr) nhưng chưa chắc chắn lắm. Các bạn giúp mình nghiệp vụ này nhé. Mình xin cảm ơn!
 
Công ty mình thanh lý một TSCĐ giá 11triệu. Người mua khi mua không yêu cầu xuất hoá đơn nhưng tháng sau họ quay lại xin lấy hoá đơn đó. Do sơ suất công ty mình hạch toán tất cả phần thu thanh lý vào TK 711 (No 1111/Co 711: 11tr) vào báo cáo 6 tháng đầu năm (Báo cáo này không thể sửa được nữa). Hiện giờ công ty mình đã xuất trả hoá đơn cho ngưòi mua nhưng mình đang lúng túng không biết hạch toán phần thuế này như thế nào. Mình đang định hạch toán phần thuế là (N811/Co33311:1tr) nhưng chưa chắc chắn lắm. Các bạn giúp mình nghiệp vụ này nhé. Mình xin cảm ơn!

Trước đó bạn đã ghi nhận phần thuế vào thu nhập, và bây giờ bạn ghi vào chi phí để giảm thu nhập đó lại theo mình là hợp lý! :)
 
Trong TH này mình có thể hạch toán
N 711 1tr
C 333 1tr
Có ai có ý kiến gì ko ạ?
 
Báo cáo 6 tháng cũng chỉ là tạm tính thôi mà, có phải là không sửa được đâu bạn.
Những cách hạch toán trên mình e là không ổn lắm.
 
Back
Top