Kế toán giá thành cty Thiết kế , in ấn

  • Thread starter Thread starter phuong trang
  • Ngày gửi Ngày gửi
P

phuong trang

Guest
:wall:Xin chào cả nhả.
Công ty mình kinh doanh 2 loại hình
1. Nhãn decal : nhập khẩu giấy, mực về, sau đó đưa đơn vị khác in gia công Nhãn, giá thành của Nhãn bao gồm: giấy, mực và lương NV thiết kế, vậy mình định khoản như thế này:
N 154/ C 152 ( xuất NL giấy và mực đi gia công in)
N 154/ C 111 ( Cp thuê ngoài in gia công)
N 154/ C 622 ( lương NV thiết kế)
Khi gia công in về nhập kho thành phẩm: N 155/C154

2. Loại hình thừ 2 là: thiết kế sp, logo..., đầu vào chỉ có CP nhân viên thiết kế thôi, mình hạch toán sau:
N 154/C 622 ( CP NV thiết kế)
N 632/C 154

Như vậy đúng không, các anh chị nào có kinh nghiệm về lĩnh vực này, giúp mình với.Xin cám ơn nhiều.
 
:wall:Xin chào cả nhả.
Công ty mình kinh doanh 2 loại hình
1. Nhãn decal : nhập khẩu giấy, mực về, sau đó đưa đơn vị khác in gia công Nhãn, giá thành của Nhãn bao gồm: giấy, mực và lương NV thiết kế, vậy mình định khoản như thế này:
N 154/ C 152 ( xuất NL giấy và mực đi gia công in)
N 154/ C 111 ( Cp thuê ngoài in gia công)
N 154/ C 622 ( lương NV thiết kế)

Khi gia công in về nhập kho thành phẩm: N 155/C154

2. Loại hình thừ 2 là: thiết kế sp, logo..., đầu vào chỉ có CP nhân viên thiết kế thôi, mình hạch toán sau:
N 154/C 622 ( CP NV thiết kế)
N 632/C 154

Như vậy đúng không, các anh chị nào có kinh nghiệm về lĩnh vực này, giúp mình với.Xin cám ơn nhiều.
Ở 2 dòng màu đỏ: một nghiệp vụ chi phí chung (627) bạn hạch toán vào 154 luôn, thế mà dòng 2 bạn hạch toán qua 622, sao không hạch toán thẳng nợ 154/có 111 như trên. Do đó có mâu thuẫn trong lựa chọn chế độ kế toán 48 hay 15. Với lại bạn chưa tạo nguồn trong bút toán đầu:
+ Nợ 152/có 111,112,331.. sau đó xuất mới Nợ 621/có 111- đối tượng tập hợp chi phí (sản phẩm A/B/C..vv)
+ Nợ 627/có 111.112,331.. sau đó Nợ 154/có 627- đối tương....
+ Nợ 622/có 111,112,334 sau đó Nợ 154/có 622....
Chú ý nguyên tắc đồng nhất trong kế toán.
 
Back
Top