Năm 2008 chưa có DT nên treo CP, giờ phân bổ thế nào?

  • Thread starter KimHieuVu
  • Ngày gửi
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
#1
Cty em mới thành lập từ T9/2008. Năm 2008 do chưa có DT nên toàn bộ CP em treo chờ phân bổ (em đkhoản như sau: Nợ 242/Có 6421,6423,6424,153...). Eml àm vậy đúng kg? Sang 2009 khi có DT thì những CP này dc phân bổ như nào? có phải là Nợ 6421,6423,6424/ Có 242 kg a? cả nhà hướng dẫn em với!
 
D

dungnt1959

Thành viên thân thiết
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
#3
giúp em với cả nhà ơi!
Bạn hạch tóan không đúng rồi.

Nếu CP chờ phân bổ:
- Khi phát sinh: Nợ TK 242/ có TK 111, 112, 331, 334, 338...
- Khi phân bổ: Nợ TK 623, 627, 635, 641,642/có TK 242

Tùy từng lọai chi phí mà ta sẽ có kế họach phân bổ với thời gian là bao nhiêu năm! Ví dụ: chi phí cho việc thành lập doanh nghiệp, quảng cáo, đào tạo nhân viên ... thì sẽ được phân bổ nhiều năm.

Bạn có thể nói rõ hơn là chi phí đó cho khỏan mục gì?
 
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
#4
Bạn hạch tóan không đúng rồi.

Nếu CP chờ phân bổ:
- Khi phát sinh: Nợ TK 242/ có TK 111, 112, 331, 334, 338...
- Khi phân bổ: Nợ TK 623, 627, 635, 641,642/có TK 242

Tùy từng lọai chi phí mà ta sẽ có kế họach phân bổ với thời gian là bao nhiêu năm! Ví dụ: chi phí cho việc thành lập doanh nghiệp, quảng cáo, đào tạo nhân viên ... thì sẽ được phân bổ nhiều năm.

Bạn có thể nói rõ hơn là chi phí đó cho khỏan mục gì?
Cảm ơn bạn! năm 2008 CP phát sinh gồm CP lương,khấu hao, ccdc, CP hoạt độgn khác mình đã đk vào các TK 6421.6423.6434.6427...Do chưa có tý DT nào nên cuối năm khi qtoán mình treo lại và kc về 242 chờ phân bổ. Sang 2009 cty có DT mình đang kg biết phải phân bổ thế nào? bạn có thể hướng dẫn mình kỹ chút dc kg?
 
loboglory

loboglory

Thành viên thân thiết
17/12/04
286
2
18
34
Ha noi
#5
Cảm ơn bạn! năm 2008 CP phát sinh gồm CP lương,khấu hao, ccdc, CP hoạt độgn khác mình đã đk vào các TK 6421.6423.6434.6427...Do chưa có tý DT nào nên cuối năm khi qtoán mình treo lại và kc về 242 chờ phân bổ. Sang 2009 cty có DT mình đang kg biết phải phân bổ thế nào? bạn có thể hướng dẫn mình kỹ chút dc kg?
Đối với những khoản chi phí có thể tách riêng cho từng hợp đồng thì phân bổ cho doanh thu các hợp đồng đó.

Đối với chi phí sử dụng chung cho nhiều hợp đồng thì phân bổ theo giá trị hợp đồng.

Đối với hợp đồng hoàn thành theo giai đoạn thì cũng tiến hành phân bổ theo giá trị hoàn thành của giai đoạn X trên tổng giá trị

Trường hợp nào có thể bốc thuốc thì bốc thuốc!
 
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
#6
Đối với những khoản chi phí có thể tách riêng cho từng hợp đồng thì phân bổ cho doanh thu các hợp đồng đó.

Đối với chi phí sử dụng chung cho nhiều hợp đồng thì phân bổ theo giá trị hợp đồng.

Đối với hợp đồng hoàn thành theo giai đoạn thì cũng tiến hành phân bổ theo giá trị hoàn thành của giai đoạn X trên tổng giá trị

Trường hợp nào có thể bốc thuốc thì bốc thuốc!
nói như bạn thì mình Phân bổ chi phí quản lý này vào giá vốn từng hợp đồng đúng kg bạn? mình đưa vào tài khoản nào?
 
loboglory

loboglory

Thành viên thân thiết
17/12/04
286
2
18
34
Ha noi
#7
nói như bạn thì mình Phân bổ chi phí quản lý này vào giá vốn từng hợp đồng đúng kg bạn? mình đưa vào tài khoản nào?
Mình nghĩ đưa vào TK 642, vì TK 632 sẽ không đúng bản chất!
 
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
#8
Mình nghĩ đưa vào TK 642, vì TK 632 sẽ không đúng bản chất!
Tức là mình cg phân bổ vào các tk tương ứng như khi mình đã kc Nợ 242 đúng kg bạn? giả sử khi treo CP 2008 mình đk: Nợ 242/co 6421
Giờ mình phân bổ CP 2009 thì mình ghi ngc lại: Nợ 6421/có 242
 
loboglory

loboglory

Thành viên thân thiết
17/12/04
286
2
18
34
Ha noi
#9
Tức là mình cg phân bổ vào các tk tương ứng như khi mình đã kc Nợ 242 đúng kg bạn? giả sử khi treo CP 2008 mình đk: Nợ 242/co 6421
Giờ mình phân bổ CP 2009 thì mình ghi ngc lại: Nợ 6421/có 242
Mình nghĩ như vậy!
 
D

dungnt1959

Thành viên thân thiết
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
#10
Cảm ơn bạn! năm 2008 CP phát sinh gồm CP lương,khấu hao, ccdc, CP hoạt độgn khác mình đã đk vào các TK 6421.6423.6434.6427...Do chưa có tý DT nào nên cuối năm khi qtoán mình treo lại và kc về 242 chờ phân bổ. Sang 2009 cty có DT mình đang kg biết phải phân bổ thế nào? bạn có thể hướng dẫn mình kỹ chút dc kg?
1- Hạch tóan: Như mình đã gợi ý và điều chỉnh lại theo phương pháp ghi âm nha bạn.
2- Phân bổ theo tiêu thức doanh thu bạn nhé.

Có thể bạn phân bổ theo tỷ lệ % của cơ cấu doanh thu theo từng nhóm mặt hàng, công trình, sản phẩm trong tổng doanh thu của doanh nghiệp với công thức :

Tổng chi phí quản lý
Ai = -------------------------------- x DTi
Tổng doanh thu
Trong đó
Ai: Số cần phân bổ tương ứng với doanh thu của mặt hàng, công trình thứ i
DTi: Doanh thu của mặt hàng, công trình thứ i của doanh nghiệp.

Chúc bạn có nhiều niềm vui trong công việc
 
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
#11
1- Hạch tóan: Như mình đã gợi ý và điều chỉnh lại theo phương pháp ghi âm nha bạn.
2- Phân bổ theo tiêu thức doanh thu bạn nhé.

Có thể bạn phân bổ theo tỷ lệ % của cơ cấu doanh thu theo từng nhóm mặt hàng, công trình, sản phẩm trong tổng doanh thu của doanh nghiệp với công thức :

Tổng chi phí quản lý
Ai = -------------------------------- x DTi
Tổng doanh thu
Trong đó
Ai: Số cần phân bổ tương ứng với doanh thu của mặt hàng, công trình thứ i
DTi: Doanh thu của mặt hàng, công trình thứ i của doanh nghiệp.
Năm 2008 mình đã HT nợ 242/Có 6421.6423.6424... vậy sang năm 2009 mình Phân bổ vào CP thì mình HT lại thế nào? bạn hướng dẫn mình chi tiết dc kg?

Chúc bạn có nhiều niềm vui trong công việc
 
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
#12
khi qtoán Năm 2008 mình đã HT treo CP Nợ 242/có 6421.6423.6424... giờ phân bổ vào 2009 thì điều chỉnh thế nào? bạn có thể hướng dẫn mình cách HT chi tiết dc kg? cách ghi âm như bạn nói ấy
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều