kê khai thuế trong trường hợp này như thế nào?

tháng 9 em phát hiện trong tờ khai thuế tháng 7 có kê khai sai mã số thuế của công ty trong hoá đơn đầu vào. Vậy bây giờ em phải điều chỉnh, kê khai như thế nào cho hợp lý? Các bác ai biết giúp em với?
 
Back
Top