kết chuyển chi phí tính giá thành

  • Thread starter MAC NGOC
  • Ngày gửi
M

MAC NGOC

Guest
27/9/09
11
0
0
36
hà nội
các bác cho em hỏi nhé!
DN thực hiện theo QĐ 48 thì ko có những tk 621,622,623,627 nữa phải ko ạ? vì hạch toán luôn vào 154( chi tiết là 1541,1542,1543,1544) vậy thì cuối kỳ có phải kết chuyển 1541,2,,3,4 về 154 rồi mới từ 154 kết chuyển sang 911 ko? mấy người bạn em làm như vậy, nhưng em thì ko. Em đang băn khoăn và mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các bác! thanks rất nhìu!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
các bác cho em hỏi nhé!
DN thực hiện theo QĐ 48 thì ko có những tk 621,622,623,627 nữa phải ko ạ? vì hạch toán luôn vào 154( chi tiết là 1541,1542,1543,1544) vậy thì cuối kỳ có phải kết chuyển 1541,2,,3,4 về 154 rồi mới từ 154 kết chuyển sang 911 ko? mấy người bạn em làm như vậy, nhưng em thì ko. Em đang băn khoăn và mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các bác! thanks rất nhìu!

mình ko làm như bạn từ 154-K/Chuyển qua 155
từ 155-K/chuyển qua 632
và từ 632-K/chuyển qua 911
bạn tham khảo thêm nhé.
 
P

phamhuynh

Guest
24/6/09
240
1
0
Ninh Thuận
mình ko làm như bạn từ 154-K/Chuyển qua 155
từ 155-K/chuyển qua 632
và từ 632-K/chuyển qua 911
bạn tham khảo thêm nhé.
Bạn maytim83 đúng rồi đấy, bạn cứ làm theo như bạn ấy là được, chúc bạn thành công
 
M

MAC NGOC

Guest
27/9/09
11
0
0
36
hà nội
em cảm ơn mọi người rất nhìu! chúc mọi người thành công hơn nữa!
 
K

ktvui

Sơ cấp
10/8/09
25
0
0
ha nam
Chi phí hợp lý và chi phí không hợp lý

Em là dân kế toán mới anh chị giúp em với nhé.
Tiền mừng đám cưới cho công nhân viên thì được tính vào chi phí hợp lí hay chi phí không hợp lý , nếu là chi phí không hợp lý thì sau này sẽ được xử lý như thế nào (tính chung cho chi phí không hợp lý)?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
mình ko làm như bạn từ 154-K/Chuyển qua 155
từ 155-K/chuyển qua 632
và từ 632-K/chuyển qua 911
bạn tham khảo thêm nhé.

Nếu là DN ngành xây dựng thì từ 154 chuyển 632 có sao không bạn ?
 
levanton

levanton

Cao cấp
Nếu là DN ngành xây dựng thì từ 154 chuyển 632 có sao không bạn ?

Nếu hoạt động xây dựng, dịch vụ, hoặc sản xuất ra giao hàng ngay cho khách hàng, không nhập kho, bạn hạch toán :
Nợ 632
Có 154
 
P

phankimnuong

Sơ cấp
14/1/09
49
0
0
37
Thanh Xuân -, Hà Nội
Nguyen văn KTvui:Em là dân kế toán mới anh chị giúp em với nhé.
Tiền mừng đám cưới cho công nhân viên thì được tính vào chi phí hợp lí hay chi phí không hợp lý , nếu là chi phí không hợp lý thì sau này sẽ được xử lý như thế nào (tính chung cho chi phí không hợp lý)?


Công ty bạn có quỹ khen thiưởng phúc lợi ko?
Khi có lợi nhuận ta thực hiện trích vào các quỹ
Nợ TK421
Có TK4131
Có TK4132
Có TK415
.....
Khi lấy tiền đi mừng đám cuới bạn hạh toán
Nợ TK4312
Có TK111
Vậy tiền mặt tại quỹ giảm và số tiền tại quỹ khen thưởng phúc lợi cũng giảm
Chúc bạn thành công!
 
B

binhvuhangda77

Guest
26/10/09
3
0
0
46
36 Nguyen H­uu Huan, Ha Noi
mình ko làm như bạn từ 154-K/Chuyển qua 155
từ 155-K/chuyển qua 632
và từ 632-K/chuyển qua 911
bạn tham khảo thêm nhé.

Nhưng cho mình hỏi bạn them là Nếu dùng PP kểm kê định kỳ thì đầu kỳ, trong kỳ, cuối kỳ hạch toán nth? Cám ơn nhiều .
 
V

vanthiep

Sơ cấp
15/9/09
9
0
0
37
Hà Nội
Phankimn­uong oi cho tớ hỏi chút nếu công ty tớ mới thành lập từ đầu năm, cũng có khoản mừng cưới mà chẳng có quỹ khen thưởng phúc lợi nào cả, vậy thì tớ hạch toán như thế nào được?Mong mọi người chỉ giúp.
 
H

hoabanglang72116

Sơ cấp
27/10/09
6
0
0
ninh binh
mình ko làm như bạn từ 154-K/Chuyển qua 155
từ 155-K/chuyển qua 632
và từ 632-K/chuyển qua 911
bạn tham khảo thêm nhé.

Bạn có thể hướng dẫn cho mình cách tập hợp chi phí để kết chuyển cuối tháng tính lãi lỗ như thế nào không, công ty minh là công ty nhỏ chuyên lắp đặt các công trình, mình chưa làm phần này bao giờ. các bạn giúp minh với nhe. cảm ơn các bna nhiều!
 
levanton

levanton

Cao cấp
Bạn có thể hướng dẫn cho mình cách tập hợp chi phí để kết chuyển cuối tháng tính lãi lỗ như thế nào không, công ty minh là công ty nhỏ chuyên lắp đặt các công trình, mình chưa làm phần này bao giờ. các bạn giúp minh với nhe. cảm ơn các bna nhiều!

Cty nhỏ, bạn hạch toán theo quyết định 48, hạch toán:
- Vật tư thi công: Nợ 154/ Có 152 ( hoặc Có 111 nếu mua dùng ngay không nhập kho)

- Nhân công (gồm lương, BHXH, BHTN,BHYT): Nợ 154/ Có 334, 338

- Chi phí khác : Nợ 154/ Có 111, 214,...

Khi hoàn thành công trình , cộng chi phí hạch toán giá vốn
Nợ 632/ Có 154 _ chi tiết của công trình

Cuối kỳ kế toán có các định khoản:
- Kết chuyển doanh thu thuần
Nợ 511/ Có 911
- Kết chuyển doanh thu tài chính
Nợ 515/ Có 911
- Kết chuyển doanh thu khác
Nợ 711/ Có 911

Kết chuyển các khoản chi phí:
- Kết chuyển giá vốn
Nợ 911/ Có 632
- Kết chuyển chi phí quản lý, chi phí bán hàng
Nợ 911/ Có 642
- Kết chuyển chi phí tài chính
Nợ 911/ Có 635
- Kết chuyển chi phí khác
Nợ 911/ Có 811
- Kết chuyển chi phí thuế TNDN
Nợ 911/ Có 821

Đến đây, xem tài khoản 911
Nếu có số phát sinh Có > Nợ -> Lãi, định khoản tiếp : Nợ 911/ Có 421
Nếu có số phát sinh Có < Nợ -> Lỗ, định khoản tiếp : Nợ 421/ Có 911
 
M

meangirl

Sơ cấp
24/9/09
33
0
0
34
bac giang
các bác cho em hỏi nhé!
DN thực hiện theo QĐ 48 thì ko có những tk 621,622,623,627 nữa phải ko ạ? vì hạch toán luôn vào 154( chi tiết là 1541,1542,1543,1544) vậy thì cuối kỳ có phải kết chuyển 1541,2,,3,4 về 154 rồi mới từ 154 kết chuyển sang 911 ko? mấy người bạn em làm như vậy, nhưng em thì ko. Em đang băn khoăn và mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các bác! thanks rất nhìu!
bạn
kết chuyển vào TK 154 là đúng rùi.
Nếu sản phẩm hoàn thành nhập kho ghi Nợ TK 155/có TK 154
Nếu đem gửi bán thì ghi Nợ 157/ có 154
sau khi bán được hàng thi ghi nhận giá vốn vao TK 632
Nếu bán thẳng không nhập kho thì ghi Nợ 632/có TK 154
=> sau đó kết chuyển vào 911 để xác định kết quả kinh doanh
 
G

giang truc

Guest
8/11/07
17
0
0
TP Quy Nhơn
các bác cho em hỏi nhé!
DN thực hiện theo QĐ 48 thì ko có những tk 621,622,623,627 nữa phải ko ạ? vì hạch toán luôn vào 154( chi tiết là 1541,1542,1543,1544) vậy thì cuối kỳ có phải kết chuyển 1541,2,,3,4 về 154 rồi mới từ 154 kết chuyển sang 911 ko? mấy người bạn em làm như vậy, nhưng em thì ko. Em đang băn khoăn và mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các bác! thanks rất nhìu!

bạn kết chuyển từ 154 qua tk 632 đã chứ rồi từ 632 qua tk 911
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
Điều bạn "Mac Ngoc" hỏi, tôi góp ý

Nguyên văn bởi MAC NGOC
các bác cho em hỏi nhé!
DN thực hiện theo QĐ 48 thì ko có những tk 621,622,623,627 nữa phải ko ạ? vì hạch toán luôn vào 154( chi tiết là 1541,1542,1543,1544) vậy thì cuối kỳ có phải kết chuyển 1541,2,,3,4 về 154 rồi mới từ 154 kết chuyển sang 911 ko? mấy người bạn em làm như vậy, nhưng em thì ko. Em đang băn khoăn và mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các bác! thanks rất nhìu!
bạn kết chuyển từ 154 qua tk 632 đã chứ rồi từ 632 qua tk 911

Các bạn trả lời bạn ấy đều không sai, nhưng chưa ai có lời vào đúng "tim" bạn ấy, tôi thử xem sao ?
Ta nên ôn lại phần lý thuyết tí teo nhé.
1. Tại sao ta lại mở các tài khoản chi tiết của TK 154 ? Để phục vụ việc quản trị các chi phí của
Doanh nghiệp; để có số liệu tổng hợp lập thuyết minh báo cáo tài chính; để có cơ sở tính giá trị sản
phẩm dở dang, từ đó tính giá thành sản phẩm tiêu thụ .v.v. đặc biệt khi Doanh nghiệp bạn có nhiều
sản phẩm hoặc công trình trong kỳ. Nếu bạn đã mở các TK chi tiết của TK 154, cuối kỳ chắc chắn bạn
phải kết chuyển về TK cuối cùng của TK154 mà bạn qui định là TK chi phí sản xuất, kinh doanh
dở dang. Ở PM kế toán ACsoft họ mở là 1544, PM kế toán Misa họ qui là 15418; từ đó, trong
Doanh nghiệp XL, mới kết chuyển về TK 632 (giá thành các công trình đã bàn giao)
2. Bạn nên nhớ, lúc này TK 154 của bạn là TK tổng hợp, TK này không có số liệu từ việc tập hợp trực
tiếp mà chỉ có số liệu tổng hợp từ các TK chi tiết.
Đây là bản chất của việc hạch toán kế toán ! Chúc bạn thành công !
 
N

nhunghau1

Guest
6/12/06
11
0
1
Hanoi
Hic2, mình đang gặp phải vấn đề đang cần các bạn giúp đây, hy vọng sẽ nhận được ý kiến của mọi người.
Chẳng là khi in sổ sách năm 2009 mình phát hiện ra có một mặt hàng của mình sản xuất khi xuất bán ko có giá vốn (Nguyên nhân là do trong quá trình khai báo mình đã khai bảo sai công đó nên khi tính giá thành phần mềm kế toán đã bỏ qua, thành ra sản phẩm nhập kho có số lượng nhưng lại không có giá thành, và khi xuất bán ko có giá vốn). Hic2 bây giờ in ra mới phát hiện ra mới khổ mình chứ, các bạn có cách nào giúp mình xử lý cái món đó ko?Rất mong sẽ nhận được chia sẻ của mọi người.
Mình biết năm 2010 này mình sẽ phải làm điều chỉnh nhưng mình thật sự lúng túng, các bạn giúp mình xử lý nhé? Cảm ơn rất nhiều. Có thể gửi cho mình theo địa chỉ mail: nhung1812@gmail.com
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
Của bạn là không đơn giản nhé !

Hic2, mình đang gặp phải vấn đề đang cần các bạn giúp đây, hy vọng sẽ nhận được ý kiến của mọi người.
Chẳng là khi in sổ sách năm 2009 mình phát hiện ra có một mặt hàng của mình sản xuất khi xuất bán ko có giá vốn (Nguyên nhân là do trong quá trình khai báo mình đã khai bảo sai công đó nên khi tính giá thành phần mềm kế toán đã bỏ qua, thành ra sản phẩm nhập kho có số lượng nhưng lại không có giá thành, và khi xuất bán ko có giá vốn). Hic2 bây giờ in ra mới phát hiện ra mới khổ mình chứ, các bạn có cách nào giúp mình xử lý cái món đó ko?Rất mong sẽ nhận được chia sẻ của mọi người.
Mình biết năm 2010 này mình sẽ phải làm điều chỉnh nhưng mình thật sự lúng túng, các bạn giúp mình xử lý nhé? Cảm ơn rất nhiều. Có thể gửi cho mình theo địa chỉ mail: nhung1812@gmail.com

Trường hợp của bạn là sảy ra sai sót trọng yếu trong kế toán, không phải là sai sót bình thường. Tuy vậy cũng yên tâm là không bị sử phạt vì thuế:
1. Ảnh hưởng đến KQKD trong kỳ → Tăng giá trị tồn kho → Làm giảm chi phí trong kỳ → Tăng lợi nhuận kế toán → Tăng thuế TNDN phải nộp
2. Liên quan đến cả tài sản và nguồn vốn → Số liệu trên tất cả các BCTC có liên quan đều phải điều chỉnh (hàng tồn kho, chi phí trong kỳ, lợi nhuận, phải nộp Nhà nước .v.v.)
* Việc sửa chữa không phải là dễ nếu còn ít kinh nghiệm, phải xem xét cụ thể, nên làm trước khi được kiểm tra quyết toán thuế :wall:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA