Cách điều chỉnh khi định khỏan sai tk112

  • Thread starter Thread starter meo nho
  • Ngày gửi Ngày gửi

meo nho

Trung cấp
Các anh chị ơi chi em cách chỉnh TK112
T11/08 DT là 8.800.000 em đã đưa vào tháng 11/08 là
N111 8.800.000
C511 8.000.000
C333 800.000 vì người ta và sếp em nói là trả bằng TM
Nhưng đến T1/09 em thấy trên sổ phụ TK112 có số tiền trên và có cả phiếu chuyển tiền. vậy bây giờ em phải điều chỉnh, sửa chữa như thế nào.
cty em từ đầu năm đến giờ chưa làm sổ sách gì hết,bây giờ em mới nhận công việc đó, em khoôg biết phải làm sao, các anh chị hướng dẫn cho em làm với
rất mong được các anh chị hướng dẫn
 
Các anh chị ơi chi em cách chỉnh TK112
T11/08 DT là 8.800.000 em đã đưa vào tháng 11/08 là
N111 8.800.000
C511 8.000.000
C333 800.000 vì người ta và sếp em nói là trả bằng TM
Nhưng đến T1/09 em thấy trên sổ phụ TK112 có số tiền trên và có cả phiếu chuyển tiền. vậy bây giờ em phải điều chỉnh, sửa chữa như thế nào.
cty em từ đầu năm đến giờ chưa làm sổ sách gì hết,bây giờ em mới nhận công việc đó, em khoôg biết phải làm sao, các anh chị hướng dẫn cho em làm với
rất mong được các anh chị hướng dẫn
Bạn làm bút toán điều chỉnh N112/C111: 8.800.000
 
là t1/09 mình định khỏan là
N112 / C111 : 8.800.000 hả bạn, như vậy nhìn vào phiếu chuyển khỏan thì thuế có họach gì mình ko bạn
 
Có nghĩa là bác chưa lập phiếu thu và chỉ ghi sổ căn cứ theo "người ta nói với xếp"
Bây giờ sửa lại 111 thánh 112 ngày tháng theo báo có của ngân hàng
 
vì bạn laàmkhông theo thực tế nên dễ bị sai sót lăm. Kiểm tra ngày chuyển tiền về, xoá sổ bút toán cũ đi, lập bút toán mới.
nợ 112
có 131
mà bạn làm sổ bằng tay hay máy vi tính
mà lúc báo cáo 2008 sao ko kiểm tra nhỉ
 
Các anh chị ơi chi em cách chỉnh TK112
T11/08 DT là 8.800.000 em đã đưa vào tháng 11/08 là
N111 8.800.000
C511 8.000.000
C333 800.000 vì người ta và sếp em nói là trả bằng TM
Nhưng đến T1/09 em thấy trên sổ phụ TK112 có số tiền trên và có cả phiếu chuyển tiền. vậy bây giờ em phải điều chỉnh, sửa chữa như thế nào.
cty em từ đầu năm đến giờ chưa làm sổ sách gì hết,bây giờ em mới nhận công việc đó, em khoôg biết phải làm sao, các anh chị hướng dẫn cho em làm với
rất mong được các anh chị hướng dẫn
Làm như bạn quytda là đúng rồi đấy bạn, vì năm 2008 bạn đã nộp BCTC rồi nên không điều chỉnh hay sửa được nền bạn phải điều chỉnh T1 năm 2009 N112 C111 . thân
 
Bạn làm bút toán điều chỉnh N112/C111: 8.800.000
hỏi thật bạn có làm kế toán không vậy làm gì có chuyện hoang tưởng khi bạn bán hàng không có phiếu thu mà bạn lại dám ghi nhận Nợ TK1111
bạn hãy xem lại kiến thức của mình trước khi hỏi nha
 
Theo tôi, bạn nên kiểm tra lại, khoản tiền tháng 1/09 trên TK 112 chưa chắc là khoản tiền tháng 11/08, trong kế toán sự trùng hợp về con số là thường xuyên xảy ra. Nhỡ ra là 1 khoản tiền DN bạn bán cái khác cũng nên.
Nếu kiểm tra đúng là khoản tiền tháng 11/08 thì nên sửa lại: Nợ 112/Có 111 (với điều kiện dư Nợ 111 vẫn còn ) nếu dư Nợ 111 không còn thì nên định khoản: Nợ 112/Có 3381)
Khi xác định được nguyên nhân thì định khoản ngược lại Nợ 3388/Có TK liên quan
Chúc bạn thành công.
 
Back
Top