Hạch toán chi phí NVL

  • Thread starter vitconsmile
  • Ngày gửi
V

vitconsmile

Sơ cấp
25/9/09
33
0
0
30
HA NOI
#1
Anh chị cho em hỏi:
Công ty em là công ty xây dựng nhưng không có kho, nếu nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ mua về em hạch toán qua TK142 hoặc TK242 rồi mới kết chuyển sang TK621, TK627 thì có đúng không a? vì nếu mua về dùng không hết thì em cứ để trên TK 142, 242 rồi chuyển cho công trình sau được không ạ?
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#2
Anh chị cho em hỏi:
Công ty em là công ty xây dựng nhưng không có kho, nếu nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ mua về em hạch toán qua TK142 hoặc TK242 rồi mới kết chuyển sang TK621, TK627 thì có đúng không a? vì nếu mua về dùng không hết thì em cứ để trên TK 142, 242 rồi chuyển cho công trình sau được không ạ?
Cty bạn có kho hay không thì việc đó không liên quan gì đến chuyện hạch toán cả.
CCDC,NVL mua vào không thể để ở 142,242
CCDC mua vào phải là: N153
NVL : Nếu đưa NVL xuống thẳng c trình không qua nhập kho thì 621 ->154
 
Sửa lần cuối:
D

DUCHUY

Thành viên thân thiết
15/5/06
145
1
18
49
Ho Chi Minh
#3
Bạn cứ hạch toán vào TK 152 khi mua vật tư XD,khi xuất vào công trình ghi C621/N152,còn các cơ quan có kiểm tra hay không lại là chuyn khác
 
B

binhbong1

Sơ cấp
26/6/09
3
0
0
33
phu tho
#4
Công ty em sản xuất gạch tuynel, mua đất về Sx thì hach toán phí môi trường như thế nao ạ, các bác giúp em với
 
B

binhbong1

Sơ cấp
26/6/09
3
0
0
33
phu tho
#5
Em hạch toán như thế này các bác xem có đúng không:
Nợ: 627, Có: 3339, Khi nộp phí thì hach toán: N:333.9 có:111
 
B

binhbong1

Sơ cấp
26/6/09
3
0
0
33
phu tho
#6
Ở cty em Trả tiền đền bù ruộng của các hộ gia đình để khai thác đất về làm gạch, Em đã hạch toán như sau mong các bác xem giúp em có đúng không:
Chi tiền đùn bù: Nợ: 242; có 111
Thuê múc đất : Nợ 242; có 111
Nhập kho đất: nợ 152; có 242, Cám ơn các bác nhiều.
 
H

hientran268

Sơ cấp
5/11/09
27
0
1
hà nội
#7
Nếu cty bạn ko có kho thì bạn làm hạch toán vào 142 or 242 là được vì
CCDC mua về bạn làm Nợ 153/có 142 or 242 sau đó khi sử dụng bạn ghi Nợ 621,627/có 142 or 242,nếu sử dụng ko hết bạn dua vào 142 or 242.và NVL bạn cũng làm như vậy,tớ cũng làm hạch toán ở cty tơ khi mua ccdc như vậy,bạn tham khảo xem nhé.
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#8
Nếu cty bạn ko có kho thì bạn làm hạch toán vào 142 or 242 là được vì
CCDC mua về bạn làm Nợ 153/có 142 or 242 sau đó khi sử dụng bạn ghi Nợ 621,627/có 142 or 242,nếu sử dụng ko hết bạn dua vào 142 or 242.và NVL bạn cũng làm như vậy,tớ cũng làm hạch toán ở cty tơ khi mua ccdc như vậy,bạn tham khảo xem nhé.
2 lần có 142 or 242 là sao vậy kìa !!!
 
Delanchung

Delanchung

Sơ cấp
3/7/09
71
1
0
Nam Định
#9
Nếu cty bạn ko có kho thì bạn làm hạch toán vào 142 or 242 là được vì
CCDC mua về bạn làm Nợ 153/có 142 or 242 sau đó khi sử dụng bạn ghi Nợ 621,627/có 142 or 242,nếu sử dụng ko hết bạn dua vào 142 or 242.và NVL bạn cũng làm như vậy,tớ cũng làm hạch toán ở cty tơ khi mua ccdc như vậy,bạn tham khảo xem nhé.
Bạn có nhầm không vậy?
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#10
Nếu cty bạn ko có kho thì bạn làm hạch toán vào 142 or 242 là được vì
CCDC mua về bạn làm Nợ 153/có 142 or 242 sau đó khi sử dụng bạn ghi Nợ 621,627/có 142 or 242,nếu sử dụng ko hết bạn dua vào 142 or 242.và NVL bạn cũng làm như vậy,tớ cũng làm hạch toán ở cty tơ khi mua ccdc như vậy,bạn tham khảo xem nhé.
Về xem lại sổ sách và cách hạch toán của mình nhe babyno, gần hết năm rồi đó !
Chổ nào gút mắc vào đây ACE hướng dẫn tiếp cho !
 
Sửa lần cuối:
X

xphong

Thành viên thân thiết
15/5/09
70
0
6
38
vietnam
#11
Vật tư mua về đưa thẳng vào sản xuất không qua kho, thì ghi:
Nợ TK 621, 623, 627
Nợ TK 133
Có TK 111, 112, 331, 141...
Đến khi hoàn thành công trình, mà sử dụng không hết, thì vật tư còn lại được hạch toán:
Nợ TK 152, 153 (nếu nhập kho)
Nợ TK 111, 112, 331 (nếu bán lấy tiền)
Nợ TK 621, 623, 627 (chi tiết công trình khác, nếu đưa thẳng vào chi phí công trình khác)
Có TK 621, 623, 627
Có TK 3331 (nếu bán thu tiền).
 
D

dungk

Sơ cấp
9/12/09
4
0
1
30
nhatrang
#12
mình nghĩ bạn binhbong1 nên hoạch toán thế này:
tất cả các chi phí được tập hợp lên 152.
-nợ 152/ có 111, 331...
khi xuất kho thì hoạch toán:
- nợ 142, 242/ có 152 nếu phân bổ nhiều lần
- nợ 621/ có 142, 242
nếu phân bổ một lần thì:
- nợ 621/ có152
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
#13
Nếu cty bạn ko có kho thì bạn làm hạch toán vào 142 or 242 là được vì
CCDC mua về bạn làm Nợ 153/có 142 or 242 sau đó khi sử dụng bạn ghi Nợ 621,627/có 142 or 242,nếu sử dụng ko hết bạn dua vào 142 or 242.và NVL bạn cũng làm như vậy,tớ cũng làm hạch toán ở cty tơ khi mua ccdc như vậy,bạn tham khảo xem nhé.
Bạn nên về xem lại cách hạch toán sổ sách của mình đi, hết năm rùi đó... huhu
 
F

friso2008

Sơ cấp
#14
Nếu cty bạn ko có kho thì bạn làm hạch toán vào 142 or 242 là được vì
CCDC mua về bạn làm Nợ 153/có 142 or 242 sau đó khi sử dụng bạn ghi Nợ 621,627/có 142 or 242,nếu sử dụng ko hết bạn dua vào 142 or 242.và NVL bạn cũng làm như vậy,tớ cũng làm hạch toán ở cty tơ khi mua ccdc như vậy,bạn tham khảo xem nhé.
Mình chưa làm kế toán XDCB nhưng theo mình bạn phải hạch toán là:
Khi mua về: N153/C111 h 112
Phân bổ : N142 h 242 / C153
K/c chi phí : N 627/ C142h 242
 

Thành viên trực tuyến

  • sthink.com.vn
  • tg2094
  • daongocnam0603
  • thamtutuuytin




Xem nhiều