Hạch toán tiền nộp phạt thuế!

  • Thread starter nhutvocompany2009
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
N

nhutvocompany2009

Sơ cấp
23/10/09
6
0
0
da nang
#1
Các bạn ơi cho mình tham khảo ý kiến một vấn đề này nhé!Công ty bạn mình bị nộp phạt thuế, nó hỏi mình định khoản nhwu thế nào. Minh ĐK là Nợ TK 811/Có TK 111. Nó bảo là sai nó ĐK là Nợ TK 411/ Có TK 111. Vậy ai đúng. theo mình ko thể nào trừ trên nguồn vốn kinh doanh được. Mọi sự tăng giảm vốn điều phải đi đăng ký ở Sở Kế hoạch và đầu tư.
 
maytim83

maytim83

Thành viên thân thiết
23/7/09
304
2
16
Sông Thu êm đềm...
#3
Các bạn ơi cho mình tham khảo ý kiến một vấn đề này nhé!Công ty bạn mình bị nộp phạt thuế, nó hỏi mình định khoản nhwu thế nào. Minh ĐK là Nợ TK 811/Có TK 111. Nó bảo là sai nó ĐK là Nợ TK 411/ Có TK 111. Vậy ai đúng. theo mình ko thể nào trừ trên nguồn vốn kinh doanh được. Mọi sự tăng giảm vốn điều phải đi đăng ký ở Sở Kế hoạch và đầu tư.
Bạn đúng rồi đó đưa vào TK 811 là được.
 
P

phamhuynh

Trung cấp
24/6/09
242
1
0
Ninh Thuận
#4
Bạn đúng rồi đó đưa vào TK 811 là được.
Theo mình nghĩ là nên đưa vô N421, mấy bác thuế bảo mình vậy đó. Vừa rồi mình mới quyết toán thuế mình cũng đưa phần nộp phạt vô 811 mà mấy bác thuế bảo tiền nộp phạt phải đưa vô N421. còn ở chỗ mấy bạn thì không biết sao...
 
D

dungnt1959

Thành viên thân thiết
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
#5
Bạn ơi, phần này hạch tóan nợ TK 811.
 
H

hangktvt

Sơ cấp
26/6/09
2
0
0
32
việt trì
#6
Mình thấy hạch toán khoản phạt thuế Nợ TK811 là dúng chứ nếu đưa sang 421 thi phải xem lại mấy bác thuế thôi
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#7
Theo mình nghĩ là nên đưa vô N421, mấy bác thuế bảo mình vậy đó. Vừa rồi mình mới quyết toán thuế mình cũng đưa phần nộp phạt vô 811 mà mấy bác thuế bảo tiền nộp phạt phải đưa vô N421. còn ở chỗ mấy bạn thì không biết sao...
Nhất trí với phamhuynh : 421
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,084
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
#8
Theo mình nghĩ là nên đưa vô N421, mấy bác thuế bảo mình vậy đó. Vừa rồi mình mới quyết toán thuế mình cũng đưa phần nộp phạt vô 811 mà mấy bác thuế bảo tiền nộp phạt phải đưa vô N421. còn ở chỗ mấy bạn thì không biết sao...
Nhất trí với phamhuynh : 421
Thuế nói kệ thuế, mình làm theo mình chứ.

Đưa vào 421 chỉ là để cho nhanh, dễ, gọn... không phản ánh được kết cấu chi phí trong kỳ.

Đưa vào 811, cuối kỳ khi quyết toán thuế thì phản ánh vào chỉ tiêu "Các khoản tiền phạt làm tăng thu nhập chịu thuế" là OK. Nhìn thấy được chi phí trong kỳ rất dễ dàng và không làm giảm thuế phải nộp.
 
P

phamhuynh

Trung cấp
24/6/09
242
1
0
Ninh Thuận
#9
Thuế nói kệ thuế, mình làm theo mình chứ.

Đưa vào 421 chỉ là để cho nhanh, dễ, gọn... không phản ánh được kết cấu chi phí trong kỳ.

Đưa vào 811, cuối kỳ khi quyết toán thuế thì phản ánh vào chỉ tiêu "Các khoản tiền phạt làm tăng thu nhập chịu thuế" là OK. Nhìn thấy được chi phí trong kỳ rất dễ dàng và không làm giảm thuế phải nộp.
Rất hân hạnh được trao đổi::021:
Sao mà kệ được bạn, khi quyết toán Thuế đã bóc khoản ấy ra mà, bắt buộc phải bỏ vào 421. Thân
 
M

minhthucat

Sơ cấp
2/7/09
21
0
0
Tp.HCM
#10
Mình thấy đưa vào TK 811 là đúng theo chế độ kế toán theo QĐ48 cũng nói mà mọi người cứ đọc kỹ là thấy ngay
 
N

nguyen phu que

Sơ cấp
22/7/09
3
0
0
45
da nang
#11
Tài khoản 811 là khoản chi phí. Trong khi đó khoản phạt do lỗi của mình không thể đưa vào Nợ 811 để giảm thuế TNDN được. Chỉ có đưa vào TK nợ 421 mà thôi
 
B

boysanhdieu

Sơ cấp
15/9/09
54
0
0
tp HCM
#12
Tài khoản 811 là khoản chi phí. Trong khi đó khoản phạt do lỗi của mình không thể đưa vào Nợ 811 để giảm thuế TNDN được. Chỉ có đưa vào TK nợ 421 mà thôi
theo chuẩn mực kế tóan vn-tất cả khỏan chi phí thực chi cho hđ của DN đều được któan hạch tóan vào cphí-tình huống trên bạn phải ĐK vào 811-ghi 421 theo thuế là sai-thuế làm việc theo trên luật thuế; giữa thuế và chuẩn mực kt luôn có sự khác biệt;
cán bộ thuế chưa chắc tốt nghiệp ĐH kế tóan đâu bạn và cũng chưa bao giờ đọc wa chuẩn mực kế tóan đâu.mình thấy trên diễn đàn có bạn post 26CMKT vn đó-bạn tải về đọc thêm
 
Y

Yennamthien

Thành viên thân thiết
12/6/09
229
14
18
Hà Nội
#13
Rất hân hạnh được trao đổi::021:
Sao mà kệ được bạn, khi quyết toán Thuế đã bóc khoản ấy ra mà, bắt buộc phải bỏ vào 421. Thân
Bạn sợ thuế thế à khi quyết toán phải nói cái lỹ của mình bảo vệ sổ sách mình làm ra chứ mình không quá cứng nhưng đừng có mềm quá họ tưởng mình ko biết gì họ càng bắt nạt.
 
M

maihuuhieu

Thành viên thân thiết
24/11/09
59
0
0
TPHCM
#14
ok đưa vào 811 nhưng khi làm qt thuế tndn thì loại ra khỏi chi phí để tính thuế tndn vậy thui
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,084
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
#15
Rất hân hạnh được trao đổi::021:
Sao mà kệ được bạn, khi quyết toán Thuế đã bóc khoản ấy ra mà, bắt buộc phải bỏ vào 421. Thân
Thuế bóc là bởi vì bạn không tự bóc trước thuế. Nếu bạn đã tự giác bóc khi quyết toán thuế năm rồi thì thôi chứ. Sao có thể bóc 2 lần cho 1 chi phí được.
 
M

Minh Diem

Sơ cấp
22/4/09
4
0
0
38
TPHCM
#16
Tiền thuế truy thu quyết toán của các năm trước thì bạn đưa vào TK 4211/3331,3334, còn tiền phạt thì đưa vào TK 811/3339
khi nộp:
Nợ TK 3331,3334,3339
Có TK 1111,1112
 
M

meo nho

Thành viên thân thiết
27/2/08
98
0
0
tp.HCM
#17
Tiền thuế truy thu quyết toán của các năm trước thì bạn đưa vào TK 4211/3331,3334, còn tiền phạt thì đưa vào TK 811/3339
khi nộp:
Nợ TK 3331,3334,3339
Có TK 1111,1112
Mình đồng ý với bạn, cty mình cũng có bị phạt 1 lần rồi, mình cũng đưa vào
N 811 / C3339
Khi nộp phạt thì mình định khỏan
N3339 / C1111
 
T

tungc4

Thành viên thân thiết
19/5/07
60
0
0
34
nha trang
#18
Theo TT130/2008/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN
2.29. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Vì vậy các khoản chi phí xác định chi phí hợp lý ko bao gôm các khoản chi tiền phạt. Việc bạn định khoản vào Tk811 được xem là chi phí hợp lý của DN nếu quyết toán thuế, họ cũng sẽ bóc ra và trừ vào phần lợi nhuận sau thuế (TK421) là hợp lý. Nên thuế bảo hạch toán vào N421/C111 là rất chính xác.
 
L

lanc

Sơ cấp
18/9/09
8
0
0
Hoàng Mai
#20
Bạn ơi phải đưa vào 421 mới đúng. Đó là do đơn vị mình làm sai nên buộc phải trích lợi nhuận ra mà nộp phạt chứ không thể coi đó là một khoản chi phí để tính thu nhập chịu thuế đc đâu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • trankhanh1
  • gianghth
  • Huyen2971991KT
  • daongocnam0603




Xem nhiều