Hạch toán phí chuyển tiền qua ngân hàng như thế nào?

  • Thread starter Thread starter nth85
  • Ngày gửi Ngày gửi

nth85

Trung cấp
Anh chị cho em hỏi chút :
Công ty em CK qua NH thanh toán tiền mua 1 máy ( TSCĐ ) trị giá :100tr,chưa bao gồm VAT : 10tr.
Hnay e lấy sổ ngân hàng về thấy phần thanh toán họ ghi tổng là : 110.057.000đ.( 57.000 là phí chuyển tiền phải không ạ ).
Vậy như trên thì em định khoản như thế nào, em xin cảm ơn .
 
Mình đinh khoản là:
Nợ 211: 100.000
Nợ 131: 10.000
Có 112: 110.000

Nợ 642: 57
có 112: 57
 
Sửa lần cuối:
Khi có HĐơn tài chính của TSCĐ hạch toán:
Nợ TK 211: 100tr
Nợ TK 133: 10tr
Có TK 331: 110tr
Khi nhần giấy báo có hoặn sổ phụ NH ghi
Nợ TK 331: 110tr
Nợ TK642: 57.000
Có TK112:110.057.000
hạch toán như vậy là ok bạn ạ
 
Khi có HĐơn tài chính của TSCĐ hạch toán:
Nợ TK 211: 100tr
Nợ TK 133: 10tr
Có TK 331: 110tr
Khi nhần giấy báo có hoặn sổ phụ NH ghi
Nợ TK 331: 110tr
Nợ TK642: 57.000
Có TK112:110.057.000
hạch toán như vậy là ok bạn ạ

Các bạn lưu ý rằng phí dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng có thuế GTGT 10%, nếu hạch toán đầy đủ thì căn cứ vào "phiếu thu phí ..." của ngân hàng để hạch toán số tiền thuế GTGT cho đầy đủ.
 
Ngoài việc lấy sổ phụ ngân hàng để hạch toán thì bạn phải yêu cầu ngân hàng phải cung cấp các phiếu thu (hoặc cái gì đó đại loại như vậy) cho khoản thu phí dịch vụ, đối với cơ quan thuế thì đây là chứng từ chứng minh chi phí đó.
 
* Khi hạch toán để thanh toán qua NH, chị hạch toán:
Nợ 211: 100tr
Nợ 133: 10tr
Có 112: 110tr
* Khi lấy sổ phụ về chị chỉ cần hạch toán thêm phần phí NH, phần phí này đã bao gồm cả VAT rồi, nên chị phải tách thuế riêng
Nợ 642: 52,818
Nợ 133: 5,182
Có 112:57
 
nguyenphuong23
Thành viên Tham gia ngày: Nov 2009
Địa chỉ: Hung Yen
Bài gửi: 3
Bạn đã cảm ơn bài viết: 0
Bạn được cảm ơn 2 lần trong 2 bài viết


* Khi hạch toán để thanh toán qua NH, chị hạch toán:
Nợ 211: 100tr
Nợ 133: 10tr
Có 112: 110tr
* Khi lấy sổ phụ về chị chỉ cần hạch toán thêm phần phí NH, phần phí này đã bao gồm cả VAT rồi, nên chị phải tách thuế riêng
Nợ 642: 52,818
Nợ 133: 5,182
Có 112:57


Làm như bạn là đúng đấy.
 
Anh chị cho em hỏi chút :
Công ty em CK qua NH thanh toán tiền mua 1 máy ( TSCĐ ) trị giá :100tr,chưa bao gồm VAT : 10tr.
Hnay e lấy sổ ngân hàng về thấy phần thanh toán họ ghi tổng là : 110.057.000đ.( 57.000 là phí chuyển tiền phải không ạ ).
Vậy như trên thì em định khoản như thế nào, em xin cảm ơn .

Chào bạn
- Nhập TSCĐ nợ TK 211 = 100 triệu, nợ TK 133 = 10 triệu/ có TK 331 = 110 triệu
- thanh toán tiền mua TSCĐ: Nợ TK 331 / có TK 121 = 110 triệu
- phí chuyển tiền: Nợ TK 642, nợ Tk 133 / có TK 112 = 57.000 đ
Bạn nhờ nói ngân hàng gửi 1 bảng thu phí dịch vụ chuyển tiền.
 
Chào bạn
- Nhập TSCĐ nợ TK 211 = 100 triệu, nợ TK 133 = 10 triệu/ có TK 331 = 110 triệu
- thanh toán tiền mua TSCĐ: Nợ TK 331 / có TK 121 = 110 triệu
- phí chuyển tiền: Nợ TK 642, nợ Tk 133 / có TK 112 = 57.000 đ
Bạn nhờ nói ngân hàng gửi 1 bảng thu phí dịch vụ chuyển tiền.

Xin lỗi bạn, vui lòng cho chỉnh lại:
- thanh toán tiền mua TSCĐ: Nợ TK 331 / có TK 112 = 110 triệu
 
Ỏ sao phần phí đó lại cho vào 642, em tưởng 635 chứ ạ?

Ghi nợ TK 635: lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm; lỗ bán ngoại tệ; chiết khấu thanh tóan cho người mua; lỗ cho thanh lý & nhượng bán các khỏan đầu tư.
Ghi nợ 6428 là đúng rồi đó bạn!
 
Ghi nợ TK 635: lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm; lỗ bán ngoại tệ; chiết khấu thanh tóan cho người mua; lỗ cho thanh lý & nhượng bán các khỏan đầu tư.
Ghi nợ 6428 là đúng rồi đó bạn!

Tôi xin nói lại cho rõ nhé: phần ngân hàng thu phí chuyển tiền, bạn ghi nợ TK 6428.
Còn khi ghi nợ TK 635, chỉ là chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm; lỗ bán ngoại tệ; chiết khấu thanh tóan cho người mua; lỗ cho thanh lý & nhượng bán các khỏan đầu tư.
 
Theo tớ thì ko cần hạch toán thuế bởi vì TK133 khi nào cần khấu trừ thì hạch toán thôi
Phí tiền gửi cho vào TK642 kà được
 
Xin lỗi bạn, vui lòng cho chỉnh lại:
- thanh toán tiền mua TSCĐ: Nợ TK 331 / có TK 112 = 110 triệu

hạch toán như Ngoczung la OK rùi bạn ạ.
 
Chuyển trả lại khoản thanh toán nhầm, chuyển trả lại thì hạch toán như thế nào?

Chào các bạn các bạn cho tôi hỏi, doanh nghiệp A chuyển nhầm một khoản tiền cho doanh nghiệp B, doanh nghiệp B chuyển trả lại vậy doanh nghiệp B hạch toán khoản tiền trả lại này như thế nao?
 
khi nhan dc khoản tiền chuyẻn nhâm bạn hạch toan thế nào thì giơ bạn địch khoản ngươic lai
 
Theo tớ thì ko cần hạch toán thuế bởi vì TK133 khi nào cần khấu trừ thì hạch toán thôi
Phí tiền gửi cho vào TK642 kà được

Mình cũng hạch toán giống bạn, mình nghĩ khoản phí đó chỉ cần cho vào 642 là đc, không cần phải tách thuế.
 
Back
Top