kết chuyển chi phí 627 khi trong năm không sản xuất ra thành phẩm

Chào mọi người. Mọi người cho em hỏi nếu trong kỳ có phát sinh chi phí sản xuất chung( không có 621, 622), cuối kỳ không có sản phẩm hoàn thành thì cuối kỳ sẽ kết chuyển và xử lý thế nào ah?

Còn trường hợp trong kỳ phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng nhưng không tạo ra doanh thu trước đây em thấy bảo sẽ kết chuyển sang tài khoản 1422, bây giờ mình có sử dụng tài khoản đó nữa không ah?

Em cảm ơn mọi người!
 
Theo mình nghĩ trong kỳ phát sinh chi phí sản xuất chung nhưng không phát sinh 621, 622 thì vẫn phải kết chuyển và để treo trên TK 154 - chi phí sản xuất dở dang.
Còn trường hợp 2 tại sao lại cho vào 142.2?
 
Back
Top