Mua sắm mới TSCĐ hữu hình

  • Thread starter ynhien
  • Ngày gửi
Y

ynhien

Guest
1/10/09
1
0
0
tp HCM
cho em hỏi các anh chị: nếu DN mua sắm mới một TSCĐ hữu hình với nguyên giá là 100tr, thuế GTGT là 10%, được DN trả bằng tiền gửi ngân hàng, chi phí phát sinh trước khi đưa vào sử dụng: tiền lương phải trả cho CNV 2tr; vật liệu phụ 0,2tr, công cụ dụng cụ 0,3tr,...
em định khoản như thế này có đúng không ạ?
Nợ 211 100tr
Nợ 133 10tr
Có 112 110tr
Nợ 211 2,5
Có 334 2
Có 152 0,2
Có 153 0,3
Cho em hỏi thêm về tài khoản 241 (xây dựng cơ bản dở dang) có được sử dụng trong nghiệp vụ này hay không?
rất cảm ơn các anh chị.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
cho em hỏi các anh chị: nếu DN mua sắm mới một TSCĐ hữu hình với nguyên giá là 100tr, thuế GTGT là 10%, được DN trả bằng tiền gửi ngân hàng, chi phí phát sinh trước khi đưa vào sử dụng: tiền lương phải trả cho CNV 2tr; vật liệu phụ 0,2tr, công cụ dụng cụ 0,3tr,...
em định khoản như thế này có đúng không ạ?
Nợ 211 100tr
Nợ 133 10tr
Có 112 110tr
Nợ 211 2,5
Có 334 2
Có 152 0,2
Có 153 0,3
Cho em hỏi thêm về tài khoản 241 (xây dựng cơ bản dở dang) có được sử dụng trong nghiệp vụ này hay không?
rất cảm ơn các anh chị.

Trường hợp này nên sử dụng tài khoản 241 mới hợp lý.
 
M

Ms moon

Guest
24/12/09
2
0
0
HN
Công ty em mới thành lập đầu tháng 11 nhưng vẫn chưa đăng ký phương pháp trích khấu hao và bản đăng ký tiền lương. Vậy đầu tháng 1 nay em sẽ nộp bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao có được không? Và bên em có phải nộp bảng đăng ký tiền lương không vậy:
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Công ty em mới thành lập đầu tháng 11 nhưng vẫn chưa đăng ký phương pháp trích khấu hao và bản đăng ký tiền lương. Vậy đầu tháng 1 nay em sẽ nộp bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao có được không? Và bên em có phải nộp bảng đăng ký tiền lương không vậy:

Đăng ký phương pháp trích khấu hao thì phải nộp.
Bảng đăng ký tiền lương không phải nộp (đã bỏ).
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
cho em hỏi các anh chị: nếu DN mua sắm mới một TSCĐ hữu hình với nguyên giá là 100tr, thuế GTGT là 10%, được DN trả bằng tiền gửi ngân hàng, chi phí phát sinh trước khi đưa vào sử dụng: tiền lương phải trả cho CNV 2tr; vật liệu phụ 0,2tr, công cụ dụng cụ 0,3tr,...
em định khoản như thế này có đúng không ạ?
Nợ 211 100tr
Nợ 133 10tr
Có 112 110tr
Nợ 211 2,5
Có 334 2
Có 152 0,2
Có 153 0,3
Cho em hỏi thêm về tài khoản 241 (xây dựng cơ bản dở dang) có được sử dụng trong nghiệp vụ này hay không?
rất cảm ơn các anh chị.

Chào bạn,
Tất cả nên đưa vào TK 241 bạn nhé.
Nợ 241 100tr
Nợ 133 10tr
Có 112 110tr
Nợ 241 2,5
Có 334 2,0
Có 152 0,2
Có 153 0,3
Khi hòan thành đưa vào sử dụng: nợ TK 211 / có TK 241 = 102,5 tr
 
M

MinhOanh0286

Sơ cấp
11/10/09
18
0
1
38
Ha Noi
Ôi, cho em hỏi nghiệp vụ này với ạh: Ngày 11/11, mua một máy vi tính cho nhân viên mới, giá chưa bao gồm 5% VAT là 7 000 000đ. Thanh toán bằng tiền mặt theo số tiền trên hóa đơn đã bao gồm thuế. xuất máy vi tính vào sử dụng T11, dự tính phân bổ giá tri trong vòng 1 năm. Tính giá trị phân bổ của máy vi tính này vào chi phí tháng 11
 
D

dieu trang

Trung cấp
28/12/09
64
0
0
TP.HCM
Chào minh oanh!
Câu hỏi trên bạn nên hạch toán theo cách của bạn dungnt1959
Còn nghiệp vụ mua máy tính cho nhân viên mới thì hạch toán như sau:
- Nợ TK 153: 7.000.000
Nợ TK 1331 : 350.000
Có TK 1111: 7.350.000
- Xuất kho sử dụng trong vòng 1 năm:
Nợ TK 142: 7.000.000
Có TK 153: 7.000.000
_ Phân bổ chi phí cho tháng 11:
NỢ TK 642...(ghi rõ TK chi tiết): 583.333đ
Có TK 142: 583.333
Ah, bạn nhớ sau này phân bổ đến hết tháng thứ 12 thì nhớ xử lý số lẻ nhé!
 
B

banhdau

Sơ cấp
19/5/10
9
0
0
37
quảng ninh
các anh chị có ai có bảng mẫu mua sắm tài sản cố định không cho em xin mẫu với
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA