Y
cho em hỏi các anh chị: nếu DN mua sắm mới một TSCĐ hữu hình với nguyên giá là 100tr, thuế GTGT là 10%, được DN trả bằng tiền gửi ngân hàng, chi phí phát sinh trước khi đưa vào sử dụng: tiền lương phải trả cho CNV 2tr; vật liệu phụ 0,2tr, công cụ dụng cụ 0,3tr,...
em định khoản như thế này có đúng không ạ?
Nợ 211 100tr
Nợ 133 10tr
Có 112 110tr
Nợ 211 2,5
Có 334 2
Có 152 0,2
Có 153 0,3
Cho em hỏi thêm về tài khoản 241 (xây dựng cơ bản dở dang) có được sử dụng trong nghiệp vụ này hay không?
rất cảm ơn các anh chị.
em định khoản như thế này có đúng không ạ?
Nợ 211 100tr
Nợ 133 10tr
Có 112 110tr
Nợ 211 2,5
Có 334 2
Có 152 0,2
Có 153 0,3
Cho em hỏi thêm về tài khoản 241 (xây dựng cơ bản dở dang) có được sử dụng trong nghiệp vụ này hay không?
rất cảm ơn các anh chị.