Chào các anh chị, em đang phân vân khi đặt ra tiêu chí để đưa các khoản phát sinh trả trước vào TK142-242, hiện tại công ty em đang quyết toán thuế 2008,các chi phí đã hạch toàn vào 142 đều bị xuất toán và yêu cầu đưa vào 242. Em muốn xây dựng một vài tiêu chí để khi hạch toán kế toán đưa vào 142 hoặc 242 cho hợp lý, tránh tình trạng sửa chữa sau này, Anh chị nào có kinh nghiệm gọi ý cho em với nhé.
Em xin cảm ơn nhìu ạ!:1luvu:
Em xin cảm ơn nhìu ạ!:1luvu: