Chi phí phát sinh khi cty hầu như ngưng hoạt động!

  • Thread starter MuaBongBong
  • Ngày gửi
M

MuaBongBong

Sơ cấp
24/6/09
21
0
0
33
Binh Duong
#1
Các bạn giúp mình với!
Cty mình trong tháng 11,12 này hầu như ngưng hoạt động. DT phát sinh chỉ khoảng 15tr 1 tháng (bán đồ hộp cho sthị ) nhưng trong tháng đó CP phát sinh rất nhiều khoảng 100tr (CP SX:154)
Cho mình hỏi:
-Vậy khi cty mình trong tình trạng như thế thì mình có được kết chuyển cp qua GVHB hay ko? 1 phần hay kết chuyển hết...
CP KHTS ở phân xưởng 1 tháng trên 50tr xử lý như thế nào? và có được trích ko? còn CP Lương nữa....hjz
-Cuối tháng bên thuế làm khó dễ bắt cty xuất thêm 1 HĐ 100tr nữa (vì nói cty mình giấu DT) và mình đã xuất. nhưng mình ko bít hoạch toán thế nào?!? Hiz. Giúp mình với.Thanks
 
L

logomickey1302

Sơ cấp
23/4/09
9
0
0
thái bình
#2
hi, cho mình hỏi chút. TK 242 dư đầu kỳ 4.3 tỷ khi quyết toán bị gạt 2.8 chấp nhận 1.5 ty, vậy phần gạt ra định khoản thế nào?
- TK 642 vừa phát sinh bên nợ, vừa phát sinh bên có. Vậy phần phát sinh bên có cuối kỳ kết chuyển tn? Trên bảng CDTK có để 642 vừa nợ, vừa có ko. Thanks
 
Perfume_at

Perfume_at

Thành viên thân thiết
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
#3
Chứng tỏ bên bạn làm ăn loằng ngoằng rồi nên thuế bắt xuất là xuất, chứ không bán được hàng xuất hóa đơn thì thu tiền ai đây?
Còn chi phí thì đương nhiên phải phù hợp với doanh thu, TSCĐ vẫn phải trích, chi phí lương, khác cũng vẫn phải trích tuy nhiên tùy theo tình hình thực tế để chuyển thẳng chi phí vào giá vốn hoặc treo lên để phân bổ dần. Nói chung phải có kế hoạch từ đầu năm về doanh thu, chi phí để khi thực hiện có cơ sở để cân đối và điều chỉnh. Còn việc lỗ quý này thì lại lãi nhiều quý sau nhưng tình hình tài chính không ổn định và bác thuế không thể không làm khó dễ
 
M

muadongkhonganh

Sơ cấp
10/1/10
15
0
0
30
TP.HCM
#4
Các bạn giúp mình với!
Cty mình trong tháng 11,12 này hầu như ngưng hoạt động. DT phát sinh chỉ khoảng 15tr 1 tháng (bán đồ hộp cho sthị ) nhưng trong tháng đó CP phát sinh rất nhiều khoảng 100tr (CP SX:154)
Cho mình hỏi:
-Vậy khi cty mình trong tình trạng như thế thì mình có được kết chuyển cp qua GVHB hay ko? 1 phần hay kết chuyển hết...
CP KHTS ở phân xưởng 1 tháng trên 50tr xử lý như thế nào? và có được trích ko? còn CP Lương nữa....hjz
-Cuối tháng bên thuế làm khó dễ bắt cty xuất thêm 1 HĐ 100tr nữa (vì nói cty mình giấu DT) và mình đã xuất. nhưng mình ko bít hoạch toán thế nào?!? Hiz. Giúp mình với.Thanks
- Quy trình hạch toán: từ 621, 622, 627 kết chuyển qua 154. Từ 154 kết chuyển qua 155. Khi xuất hàng bán thì mới từ 155 kết chuyển qua 632.
Trong tháng bạn làm được 100 sản phẩm nhưng xuất bán chỉ có 15 sản phẩm không lẽ bạn bắt 15 sản phẩm đó chịu giá vốn của 100 sản phẩm. Bạn tính giá vốn hàng bán theo phương pháp nào thì xác định giá vốn cho 15 sản phẩm đó thôi (ví dụ như thế).
- Chi phí khấu hao tài sản cố định treo trên TK 154. Khi nào phân xưởng đó sản xuất ra sản phẩm thì phân bổ vào.
- Làm gì có chuyện thuế bắt xuất hóa đơn với lý do họ nghĩ rằng cty bạn trốn doanh thu
 
Perfume_at

Perfume_at

Thành viên thân thiết
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
#5
hi, cho mình hỏi chút. TK 242 dư đầu kỳ 4.3 tỷ khi quyết toán bị gạt 2.8 chấp nhận 1.5 ty, vậy phần gạt ra định khoản thế nào?
- TK 642 vừa phát sinh bên nợ, vừa phát sinh bên có. Vậy phần phát sinh bên có cuối kỳ kết chuyển tn? Trên bảng CDTK có để 642 vừa nợ, vừa có ko. Thanks
-Phần gạt ra phải xem gạt ra vì sao để định khoản lại cho đúng tính chất;
-642 khi kết chuyển thì k/c phần chênh lệch giữa bên Nợ và bên Có; Trên bản CDTK đương nhiên phải thể hiện đúng sự "phát sinh" của nó cả 2 bên.
 
L

logomickey1302

Sơ cấp
23/4/09
9
0
0
thái bình
#6
Thanks bạn, theo bạn nói thì trên bảng CDKT 642 vẫn thể hiện bên nợ bên có. Vậy khi lập báo cáo KQHDKD thì 642 ghi số tiền là số bù trừ đúng ko?
- Còn cái 242 là số dư năm trc chuyển sang, cuối năm quyết toán mình bị gạt ra. mình định định khoản N711/C242 cho phần bị gạt ra như vậy đc ko?
 
H

hoadialan

Sơ cấp
6/2/09
13
0
0
33
Hải Phòng
#7
Sao hạch toán kì cục vậy bạn, chi phí 242 năm trước chuyển sang bạn chưa tiến hành phân bổ,bị gạt ra sao lại đưa vào 711/242 được, 242 là chi phí của doanh nghiệp bạn theo mình bạn nên đưa vào 811/242, cuối năm quyết toán loại ra khỏi chi phí hợp lý để tính thuế TNDN, doanh nghiệp tự chịu lỗ phần đó vì không phải chi phí hợp lý.
 
N

NCEMT

Sơ cấp
14/12/07
9
0
0
Hà Nội
#8
Hoach toan 242

Hoadialan oi ! Cho minh hoi muon loai khoi 242 khong dua vao chi phi thi phai dinh khoan nhu the nao ? Vi ben cty minh lam tren phan mem no da hien thi roi.!
 

Thành viên trực tuyến

  • tenda
  • tongthihuong1920
  • haianh855
  • daongocnam0603
  • cactus12
  • rvseolovely




Xem nhiều