Hàng bán trả lại có lên báo cáo KQKD

  • Thread starter fhlanh
  • Ngày gửi
F

fhlanh

Trung cấp
10/12/09
72
0
0
TN
Trong kì, em có xuất 1 hóa đơn cho khách hàng.Nhưng sau đó do hàng kém phẩm chất và khách hàng xuất trả ngược lại.

Em đọc quyết định 15 thì thấy rằng TK531 sẽ kết chuyển vào TK 511 để xác định doanh thu thuần, nghĩa là không qua TK 911, nhưng trên bảng KQHDKD em thấy có mục hàng bán trả lại.Vậy em phải lên KQHDKD như thế nào cho đúng? Vì em được biết là lên KQHDKD là dựa vào TK911 lên, nhưng mà 911 thì không phản ảnh cả TK 511 và 531

Anh chị nào chỉ giúp em với.Em cảm ơn nhiều lắm luôn đó.:angel::angel:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Em xem lại đi nhầm rồi đó. Dthu bán hàng phải lấy ở 511 và hàng bán trả lại ở 531 như vậy trừ đi nhau mới ra dthu bán hàng thực
 
F

fhlanh

Trung cấp
10/12/09
72
0
0
TN
Em xem lại đi nhầm rồi đó. Dthu bán hàng phải lấy ở 511 và hàng bán trả lại ở 531 như vậy trừ đi nhau mới ra dthu bán hàng thực

Ah, ý em là như thế này nhé.

Bút toán bán hàng :
N131
C33311
C511

Trả lại hàng :

N33311
N531
C131

Cuối tháng em sẽ kết chuyển N511/C531 như thế sẽ không kết chuyển vào 911 và cuối cùng cũng không kết chuyển 421.

Nhưng trên bảng KQHDKD thì phải phản ảnh là hàng đã bán bao nhiêu và trả lại bất nhiêu.Nên nếu mình căn cứ vào TK 911 để ghi nhận lên báo cáo KQKD thì sẽ không thể hiện là bán bao nhiêu và trả lại bao nhiêu.

Vì gấp làm báo cáo tháng 01 gửi sếp nên em lấy doanh thu bán hàng và hàng trả lại em ghi hết vào KQKD.

Nhưng em không hiểu là em suy nghĩ sự khác biệt vậy có đúng không?
 
secre

secre

Trung cấp
8/5/09
95
1
0
Nghệ an- TPHCM
Mình xin góp ý thế này nhé!
- Chẳng phải trên BC KQHĐK có mục 1 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" đây sẽ là tổng doanh thu mà được ghi nhận (có xuất hoá đơn) và phần này sẽ bao gồm cả doanh thu hàng bán bị trả lại nữa.
- Tiếp theo, phần mục 2 là "Các khoản giảm trừ doanh thu" sẽ là phần doanh thu bị trả lại đó.
- Sau đó mới đến "doanh thu thuần về BH và ccdv" sẽ là dthu bán hàng thực.
 
Sửa lần cuối:
Y

yamsi

Guest
8/3/10
11
0
0
thủ đức
Ah, ý em là như thế này nhé.

Bút toán bán hàng :
N131
C33311
C511

Trả lại hàng :

N33311
N531
C131

Cuối tháng em sẽ kết chuyển N511/C531 như thế sẽ không kết chuyển vào 911 và cuối cùng cũng không kết chuyển 421.

Nhưng trên bảng KQHDKD thì phải phản ảnh là hàng đã bán bao nhiêu và trả lại bất nhiêu.Nên nếu mình căn cứ vào TK 911 để ghi nhận lên báo cáo KQKD thì sẽ không thể hiện là bán bao nhiêu và trả lại bao nhiêu.

Vì gấp làm báo cáo tháng 01 gửi sếp nên em lấy doanh thu bán hàng và hàng trả lại em ghi hết vào KQKD.

Nhưng em không hiểu là em suy nghĩ sự khác biệt vậy có đúng không?

Thứ nhất: khi bạn kết chuyển 531 vào 511 có nghĩa là bạn đã có bút toán làm giảm doanh thu nên khi XĐ KQKD tiếp tục kết chuyển 511 vào 911 là đúng rồi. Sau đó kết chuyển các chi phí như: 632, 641, 642. Cuối cùng kết chuyển 911 vào 421 xác định lãi lỗ.
Thứ 2: Trên BC KQHĐKD có:
+ Mục 1: DT bán hàng và cung cấp DV, bạn ghi vào đây doanh thu bán hàng trong kỳ.
+ Mục 2: Các khoản giảm trừ doanh thu, bạn ghi số dư của 521, 531, 532 vào.
Có thế thôi mà cũng nhốn nháo cả lên!:1luvu:
 
F

fhlanh

Trung cấp
10/12/09
72
0
0
TN
Thứ nhất: khi bạn kết chuyển 531 vào 511 có nghĩa là bạn đã có bút toán làm giảm doanh thu nên khi XĐ KQKD tiếp tục kết chuyển 511 vào 911 là đúng rồi. Sau đó kết chuyển các chi phí như: 632, 641, 642. Cuối cùng kết chuyển 911 vào 421 xác định lãi lỗ.
Thứ 2: Trên BC KQHĐKD có:
+ Mục 1: DT bán hàng và cung cấp DV, bạn ghi vào đây doanh thu bán hàng trong kỳ.
+ Mục 2: Các khoản giảm trừ doanh thu, bạn ghi số dư của 521, 531, 532 vào.
Có thế thôi mà cũng nhốn nháo cả lên!:1luvu:

Hehehe.chủ đề này lâu lắm rồi, mà anh cũng trả lời.Chắc là anh bức xúc lắm phải không.
Cám ơn anh nhé.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA