Hỏi về việc hạch toán nghiệp vụ ghi nhận doanh thu năm trước nhưng giá vốn năm nay

  • Thread starter Chungtv
  • Ngày gửi

1742 lượt xem

C

Chungtv

Thành viên thân thiết
27/2/09
15
1
1
HCM
www.trinhvanchung.info
Công ty bạn em có nghiệp vụ phát sinh như sau, mà không biết hạch toán có đúng không?
1. Tháng 12/2008, công ty bạn em có phát hợp đồng bán hàng và đã ghi nhận doanh thu, xuất hoá đơn và đã hạch toán N131/C511, nhưng lúc đó chưa sản xuất hàng hoá nên chưa xuất kho. Kết thúc năm, công ty đã ban hành báo cáo tài chính.

2. Tháng 1/2009 mới sản xuất và thực hiện xuất kho và hạch toán như sau:
Bút toán 1: N4211/C155: 10đ
Bút toán 2: N632/C911: -10đ.

Các anh chị cho em hỏi, công ty bạn em hạch toán như thế có đúng không?
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
Công ty bạn em có nghiệp vụ phát sinh như sau, mà không biết hạch toán có đúng không?
1. Tháng 12/2008, công ty bạn em có phát hợp đồng bán hàng và đã ghi nhận doanh thu, xuất hoá đơn và đã hạch toán N131/C511, nhưng lúc đó chưa sản xuất hàng hoá nên chưa xuất kho. Kết thúc năm, công ty đã ban hành báo cáo tài chính.

2. Tháng 1/2009 mới sản xuất và thực hiện xuất kho và hạch toán như sau:
Bút toán 1: N4211/C155: 10đ
Bút toán 2: N632/C911: -10đ.

Các anh chị cho em hỏi, công ty bạn em hạch toán như thế có đúng không?
Hic! Doanh thu ghi nhận năm trước mà chí phí không trích trước lại tính vào giá vốn năm sau là sao nhỉ? Bạn nghĩ xem có đc ko?:026:
 
C

Chungtv

Thành viên thân thiết
27/2/09
15
1
1
HCM
www.trinhvanchung.info
Em thì em đã nói là không được, em đã dùng chuẩn mực số 14, trong đó yêu cầu doanh thu và chi phí phát sinh cùng giao dịch thì phải ghi nhận đồng thời nhưng bạn em không chịu, bạn em nói là hạch toán giá vốn vào năm sau theo phương pháp "hồi tố". Em là dân "a ma tơ" nên không giám cãi, đành post lên đây nhờ các bác giải thích giúp. hic hic
 
T

truongkhoi2004

Sơ cấp
8/5/07
2
0
0
35
Tp.HCM
Thứ nhất : Sai nguyên tắc "Doanh thu và chi phí phải đi chung một lượt"
Thứ hai : Bỏ qua cái sai thứ nhất thì cũng sai nốt.

Việc giảm lợi nhuận năm trước chỉ có cách ghi nhận chi phí giá vốn cho năm trước luôn hoặt hủy hóa đơn trong năm trước và xuất lại cho năm sau

Trong trường hợp này, theo tôi phải hạch toán như sau :

Bút toán 1 : Nợ 632 - Có 156,155 : 10 Đ
Bút toán 2 : Nợ 911 - Có 632 : 10 Đ
Nếu thanh toán đứt công nợ thì thêm bút toán giảm công nợ


Không biết ai làm kế toán ở công ty này. Pó hand
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều