H
Các anh chị giúp em với, em đang rối bù lên mà không biết sai ở đâu:
Em ví dụ : Trên bảng CĐTK của em, tổng TS và NV là 500tr, trong đó khấu hao TSCĐ là 5tr.( dư có TK 214 : 5tr )
Nhưng khi em vào bảng cân đối kế toán thì TS và NV của em chỉ còn 450tr, lệch đúng 5tr khấu hao.
Như vậy là em bị lỗi gì ạ?
Có phải trên bảng cân đối kế toán thì em cộng tất cả vào, trong khi bảng cân đối tài khoản thì phần khấu hao này là âm (-) không ạ?
Mong các anh chị giúp đỡ em.
Em xin cảm ơn.
Em ví dụ : Trên bảng CĐTK của em, tổng TS và NV là 500tr, trong đó khấu hao TSCĐ là 5tr.( dư có TK 214 : 5tr )
Nhưng khi em vào bảng cân đối kế toán thì TS và NV của em chỉ còn 450tr, lệch đúng 5tr khấu hao.
Như vậy là em bị lỗi gì ạ?
Có phải trên bảng cân đối kế toán thì em cộng tất cả vào, trong khi bảng cân đối tài khoản thì phần khấu hao này là âm (-) không ạ?
Mong các anh chị giúp đỡ em.
Em xin cảm ơn.
Sửa lần cuối: