Kiểm kê TSCĐ

contraiutxyz

Cao cấp
Chào WKT. Một số TSCĐ đã khấu hao xong nhưng vẫn còn sử dụng bình thường, cho e hỏi là có làm biên bản kiểm kê tscd đó nữa ko ạ?
Và với 1 số CCDC còn theo dõi nhưng khi kiểm kê bị mất mát. Giá trị nhỏ
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Chào bạn.,
Vì TSCĐ này tuy đã khấu hao hết nhưng vì nó vẫn là TS của Công ty và vẫn đang phục vụ SXKD nên bạn cần liệt kê vào Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm phục vụ công tác quản trị cũng như thuận tiện cho việc thanh lý, nhượng bán sau này nhé. Số tiền cột GTCL bằng 0 là hoàn toàn hợp lý.
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Cho em hỏi các khoản chi phí đi vay của đối tượng cho vay không phải là tổ chức tín dụng thì hạch toán vào tài khoản 3388 đúng không các pác?
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Cho em hỏi các khoản chi phí đi vay của đối tượng cho vay không phải là tổ chức tín dụng thì hạch toán vào tài khoản 3388 đúng không các pác?
Đúng rồi bạn hiền, lần sau có hỏi thì làm topic riêng nhé bạn.
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Chi phí đi vay thì hạch toán CP tài chính chứ nhỉ. Trường hợp chưa trả mới N635/Có 338 (335 nếu trích trước)
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Cho em hỏi các khoản chi phí đi vay của đối tượng cho vay không phải là tổ chức tín dụng thì hạch toán vào tài khoản 3388 đúng không các pác?
Về nguyên tắc, bạn hạch toán TK 3388 với các khoản vay mang tính chất tạm thời, không phân biệt đối tượng cho vay. Tuy nhiên trên thực tế thì kế toán hạch toán như bạn là phổ biến, nhất là các khoản vay của cán bộ CNV trong Công ty dù không biết vay cá nhân, tổ chức phi tín dụng đó có là tạm thời hay không. Và CQT cũng chấp nhận điều này./.

Chi phí đi vay thì hạch toán CP tài chính chứ nhỉ. Trường hợp chưa trả mới N635/Có 338 (335 nếu trích trước)
Ý của bạn ấy là TK trích chi phí./.
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

A/c ơi, bên e 1 số ccdc đã phân bổ xong và tscđ đã khấu hao hết, nhưng người trong công ty cứ lấy về sài rồi. Trong biên bản kiêm kê đến 0h ngày 1/7 e ghi thế nào ạ?
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

A/c ơi, bên e 1 số ccdc đã phân bổ xong và tscđ đã khấu hao hết, nhưng người trong công ty cứ lấy về sài rồi. Trong biên bản kiêm kê đến 0h ngày 1/7 e ghi thế nào ạ?

Mình thấy công ty bạn quá nhiều bệnh rồi, làm như vậy khó làm lắm

Đâu có phải cứ thích là mang về được đâu
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

A/c ơi, bên e 1 số ccdc đã phân bổ xong và tscđ đã khấu hao hết, nhưng người trong công ty cứ lấy về sài rồi. Trong biên bản kiêm kê đến 0h ngày 1/7 e ghi thế nào ạ?

Là cty của tư nhân hay nhà nước vậy bạn ?
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Công ty bên e là tư nhân a/c ạ
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

A/c ơi, bên e 1 số ccdc đã phân bổ xong và tscđ đã khấu hao hết, nhưng người trong công ty cứ lấy về sài rồi. Trong biên bản kiêm kê đến 0h ngày 1/7 e ghi thế nào ạ?

Công ty bên e là tư nhân a/c ạ

BB kiểm kê vẫn ghi đủ đồng thời làm thêm cái danh mục TSCD, CCDC bị những người trong cty "mượn về xài" rồi gởi cho GD để xin ý kiến xử lý.
 
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Chào WKT. Một số TSCĐ đã khấu hao xong nhưng vẫn còn sử dụng bình thường, cho e hỏi là có làm biên bản kiểm kê tscd đó nữa ko ạ?
Và với 1 số CCDC còn theo dõi nhưng khi kiểm kê bị mất mát. Giá trị nhỏ

Kiểm kê tscd thường làm vào thời điểm cuối năm (Trừ các trường hợp đột xuất khác). Việc khấu hao xong hay chưa xong không ảnh hưởng gì đến việc kiểm kê, nên vẫn kiểm kê bình thường, tuy nhiên lưu ý không được khấu hao quá nguyên giá tscd.
Các ccdc còn nằm trong kho khi kiểm kê bị mất thì tiến hành lập biên bản, quy trách nhiệm và định khoản: Nợ TK 138 (Chi tiết cho đối tương)/ Có TK 153, nếu đã xuất đưa vào sử dụng, đang tiền hành phân bổ thì theo dõi giá trị còn lại chờ phân bổ là bao nhiêu và tiến hành định khoản Nợ TK 138 (Như trên)/ Có TK 142, 242.
 
Back
Top