nhưng trường hợp thế nàyem phải tách thuế ra để hạch toán và kê khai thuế chứ
nhưng trường hợp thế này
hóa đơn này còn xót lại cua 2009
em muốn đưa vào báo cáo tài chính 2009
ma giờ kê khai thuế thì rắc rối( tại vì số thuế rất nhỏ)
để lại thì ko hợp lý( vì đây là chứng từ ngân hàng từ tháng 10) số dư tài khoản bị chênh lệch
thật là rắc rối
anh ơi cái này là phí chuyển tiền lương qua ngân hàng mà cũng đưa vào 635 dc hảNhững hóa đơn đó em ko cần hạch toán thuế VAT hoàn toàn được, bên anh phí ngân hàng anh cũng làm vậy nhưng anh cho vào TK 635
anh ơi cái này là phí chuyển tiền lương qua ngân hàng mà cũng đưa vào 635 dc hả
vẫngin cảm ơnPhí ngân hàng (phí chuyển khoản, phí quản lý tài khoản,...) hạch toán vào 642.
vẫngin cảm ơn
nhưng mà nếu như đó là chứng từ có vat ma mình ko hạch toán khấu trừ vat mà đưa hết vào 642 có dc ko?
VD: hóa đơn 30.000đ bao gồm vat 10%
hạch toán
N 642 30.000
C 111 30.000