CP vận chuyển NVL

myhien2008

Sơ cấp
Dear all,
NVL mình mua về 2009, đã thanh toán hóa đơn, xuất dùng 1 ít. đến tháng 3/2010 hóa đơn về cp vận chuyển lô hàng này mới về, xử lý như thế nào đối với hàng chưa xuất dùng và đã xuất dùng đây?
 
Nợ 152/ có 331: phần cp vận chuyển ứng với giá trị vtư còn lại trong kho
Nợ 632/ Có 331: phần cp vận chuyển ứng với giá trị vtư đã xuất dùng trong năm 2009
 
Sửa lần cuối:
u, đành phải bỏ vào chi phí mua và phân bổ cho phần nguyên vật liệu còn lại thôi.
Có ai có ý kiến khác không nhỉ? Cách này thì không thể chính xác được giá thành sản phẩm đã xuất xưởng.
Mình có thể trích bổ sung vào giá vốn của những NVL đã sản xuất rồi không?
 
Đối với vật tư đang còn trong kho thì đương nhiên phải cộng thêm chi phí vận chuyển của nó rồi. Còn vật tư đã xuất dùng thì phải đưa vào 632 năm 2010 thôi, vì TK 632 của năm 2009 đã phản ánh thiếu đúng khoản chi phí vc tương ứng với giá trị của nó rồi.
 
Cách hạch toán của bạn chỉ là điều chỉnh thôi, ý mình là giá thành khi nó sẽ thay đổi. VD năm 2009 giá thành sản phẩm A là 10đ, nhưng qua 2010 vì có chi phí vận chuyển nên giá thành dội lên là 11đ. Do đó khi kế toán quản trị lên báo cáo thì họ sẽ thắc mắc tại sao giá thành tăng lên như thế. Giá thành mà tăng ảnh hưởng giá bán bạn ah.
 
"năm 2009 giá thành sản phẩm A là 10đ, nhưng qua 2010 vì có chi phí vận chuyển nên giá thành dội lên là 11đ"; bạn có thể sửa lại giá thành năm 2009 theo kế toán quản trị nội bộ bên bạn kia mà, với lại bạn nói xuất dùng chỉ 1 ít cho nên nếu có dồn cp vc cho 2010 thì cũng ko đáng kể(như vd : giá thành tăng 1vnd). Tùy bạn thôi!
 
Back
Top