Hạch toán khấu hao TSCĐ có sử dụng tài khoản 009 nữa không?

nguyenmyan

Sơ cấp
Có ai biết thông tin về hạch toán khấu hao tài sản cố định theo thông tư 203 không chỉ cho mình biết với.
Và TK ngoại bảng 009 có còn được sử dụng nữa không? Nếu không được sử dụng TK này thì cách hạch toán đúng là ntn chỉ giúp mình với.
 
Có ai biết thông tin về hạch toán khấu hao tài sản cố định theo thông tư 203 không chỉ cho mình biết với.
Và TK ngoại bảng 009 có còn được sử dụng nữa không? Nếu không được sử dụng TK này thì cách hạch toán đúng là ntn chỉ giúp mình với.

không còn sử dụng TK 009 nữa, bạn trích khấu hao rồi đưa vào chi phí, hạch toán vào tài khoản liên quan, TSCĐ sử dụng ở bộ phận nào thì trích khấu hao đưa vào tài khoản đó thôi.
Nợ TK 627/641/642
Có TK 214.
 
Cám ơn bạn! Vậy cho mình hỏi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ phận sản xuất sản phẩm, quản lý phân xưởng, quản lý doanh nghiệp, bán hàng có cho vào TK chi phí đầu 6 nữa không?
 
Cám ơn bạn! Vậy cho mình hỏi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ phận sản xuất sản phẩm, quản lý phân xưởng, quản lý doanh nghiệp, bán hàng có cho vào TK chi phí đầu 6 nữa không?

Trong QĐ48 có nói rõ mà bạn
Bạn đọc kỹ phần kết cầu TK154 là sẽ có câu trả lời thôi, nhưng tự đọc sẽ nhớ lâu hơn
 
Mọi người ơi hãy hướng dẫn cho mình nghiệp vụ tham gia hội chợ trưng bày sản phẩm của Công ty mình định khoản như thế nào
 
định khoản nghiệp vụ tham gia hội chợ triển lãm

Công ty mình có phát sinh chi phí tham gia hội chợ triển lãm. Các bác hãy hướng dẫn cho mình xem phải định khoản như thế nào nhé.
Cảm ơn các bác rất nhiều.
 
Em có vấn đề này muốn hỏi anh chị: Cty em mua mới 1 chiếc xe tải, có lệ phí trước bạ, nhưng không có hóa đơn, kế tóan không đưa vào hạch tóan tài sản.mấy năm vế trước. đến khi bán, người mua yêu cầu xuất hóa đơn, bên cty em đã xuất hóa đơn tài chính. Vậy theo anh chị thì mình phải sử lý tài sản này như thế nào, cách hạch tóan nữa. Cám ơn các anh chị nhiều.
 
Back
Top