Cần giúp đỡ: hoàn ứng trong cty xây dựng

  • Thread starter alngkhtrung
  • Ngày gửi
A

alngkhtrung

Sơ cấp
30/8/09
9
0
0
39
Đà Nẵng
Em mới vào làm kế toán cho cty xây lắp điện mới thành lập. chủ yếu theo dõi thu, chi và chi tiết mua đồ lên công trình. em gặp vấn đề về hoàn tạm ứng như sau mong anh chị giúp em.
Từ đầu tháng 3 đến 28/03 em đã chi tạm ứng nhiều lần cho A tổng cộng 22tr đến ngày 28 A đưa về một tờ giấy trình bày các chi phí phát sinh + vài phiếu chi tạm ứng cho các công nhân trên công trường đã được PGĐ đồng ý cho hoàn ứng. Tổng số hoàn ứng là 21.537.000 còn thiếu 473.000 theo anh (chị) em có nên viết thêm phiếu chi không và cách ghi vào sổ như thế nào, nên ghi vào sổ gì nhỉ. Theo em nghĩ chắc là không thể ghi phiếu chi được vì đầu tháng đên ngày 28 em đã chi tạm ứng 22tr, nếu ghi thêm phiếu chi chắc sẽ phản ảnh vào sổ quỹ. mong anh chi giải đáp giùm em
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Em mới vào làm kế toán cho cty xây lắp điện mới thành lập. chủ yếu theo dõi thu, chi và chi tiết mua đồ lên công trình. em gặp vấn đề về hoàn tạm ứng như sau mong anh chị giúp em.
Từ đầu tháng 3 đến 28/03 em đã chi tạm ứng nhiều lần cho A tổng cộng 22tr đến ngày 28 A đưa về một tờ giấy trình bày các chi phí phát sinh + vài phiếu chi tạm ứng cho các công nhân trên công trường đã được PGĐ đồng ý cho hoàn ứng. Tổng số hoàn ứng là 21.537.000 còn thiếu 473.000 theo anh (chị) em có nên viết thêm phiếu chi không và cách ghi vào sổ như thế nào, nên ghi vào sổ gì nhỉ. Theo em nghĩ chắc là không thể ghi phiếu chi được vì đầu tháng đên ngày 28 em đã chi tạm ứng 22tr, nếu ghi thêm phiếu chi chắc sẽ phản ảnh vào sổ quỹ. mong anh chi giải đáp giùm em

Chào bạn !
Bạn chưa rõ lắm về hạch toán chi tạm ứng và hoàn ứng, nhưng bạn cũng đã hình dung ra cách làm dù chưa tự tin.

Trình tự các bước như sau:
Khi chi tạm ứng: Nợ 141_ A / Có 1111
Khi nhận các chứng từ được duyệt hoàn ứng, bạn hạch toán
Nợ TK liên quan: 621, 627 ( nếu cty sử dụng TK theo qd 15), hoặc Nợ 154 (nếu cty sử dụng Tk theo qd 48), 1331, ...
Nợ 334
Có 141_ A

Ghi sổ: căn cứ vào nội dung chi tiết để ghi vào sổ tạm ứng, số chi phí sản xuất, sổ chi tiết TK 1331, Chi tiết số chi ứng lương để trừ vào bảng lương của công nhân ứng tại công trường.

Về kế toán tổng hợp, tùy theo hình thức kế toán tại công ty để có những bước ghi chép phù hợp.
 
A

alngkhtrung

Sơ cấp
30/8/09
9
0
0
39
Đà Nẵng
Chào bạn !
Bạn chưa rõ lắm về hạch toán chi tạm ứng và hoàn ứng, nhưng bạn cũng đã hình dung ra cách làm dù chưa tự tin.

Trình tự các bước như sau:
Khi chi tạm ứng: Nợ 141_ A / Có 1111
Khi nhận các chứng từ được duyệt hoàn ứng, bạn hạch toán
Nợ TK liên quan: 621, 627 ( nếu cty sử dụng TK theo qd 15), hoặc Nợ 154 (nếu cty sử dụng Tk theo qd 48), 1331, ...
Nợ 334
Có 141_ A

Ghi sổ: căn cứ vào nội dung chi tiết để ghi vào sổ tạm ứng, số chi phí sản xuất, sổ chi tiết TK 1331, Chi tiết số chi ứng lương để trừ vào bảng lương của công nhân ứng tại công trường.

Về kế toán tổng hợp, tùy theo hình thức kế toán tại công ty để có những bước ghi chép phù hợp.

vậy là khoản hoàn ứng bị thiếu không cần ghi phiếu chi mà trừ lương thôi phải không, mà em vào làm công ty ông chú chủ yếu theo dõi tiền chi cho ổng:01: chứ chẳng biết cty ông làm theo QĐ mấy nữa. Tại có bà kế toán nữa nhưng bà kia cứ ở công ty bên kia hoài ít qua bên em nên chẳng hỏi được gì. Khi nào học nghề đầy đủ:045: bà kế toán kia ko biết ổng cho nghĩ không nữa:05: cám ơn anh nhiều nha. có nghiệp vụ gì mới chắc phải nhờ anh nhiều
 

Xem nhiều