Hạch toán phí, lệ phí

Các anh chị ơi cho em hỏi:
Lệ phí cầu đường, phí giao thông, phí qua phà mà dùng cho bộ phận sản xuất thì mình hạch toán như thế nào ạ!
Xin các anh chị trả lời giúp em với.
Cảm ơn các anh chị nhiều!
 
Chào bạn,

Đây là 1 loại chi phí quản lý bình thường của bộ phận sx , và phòng ban la bộ phận sx
Do đây ko phải la chi phí tạo nên giá thành sản phẩm , nên không thuôc TK 627 .
Nên bạn sẻ hạch toán :
Nợ 642 (Phí, lệ phí cầu đường)
Nợ 1331 (VAT)
Có 111,112 (tien mat)
 
theo mình nghĩ, do dây là dùng cho việc sản xuất nên nó sẽ được định khoản:
Nợ 6278
Có 111,112
 
Bạn làm theo QĐ nào?
Nếu theo QĐ15: Thì cho vào TK 627 ( CP của bộ phận nào tính vào bộ phận ấy luôn )
Nếu theo QĐ 48: Thì bạn cho vào 642.2
Chúc bạn thành công!
 
Các anh chị ơi cho em hỏi:
Lệ phí cầu đường, phí giao thông, phí qua phà mà dùng cho bộ phận sản xuất thì mình hạch toán như thế nào ạ!
Xin các anh chị trả lời giúp em với.
Cảm ơn các anh chị nhiều!

Theo tôi hiểu thì chắc ở đây là chi phí của cán bộ thuộc bộ phận sản xuất phát sinh khi đi công tác hoặc đi đâu đó nhưng công việc liên quan đến SX. nếu là bộ phận sản xuất thì hạch toán vào 627 (theo QĐ 15) còn nếu QĐ 48 thì cho vào 154
 
Giúp e với nhé! Trường mầm non mua thức ăn về chế biến cho trẻ thì em hạch toán thế nào nhỉ, help me!!!!!!!!!!!!!!Thanks a chị
 
phí cầu đường dùng cho bộ phận sản xuất thì đưa vào tk 627
 
Các anh chị ơi cho em hỏi:
Lệ phí cầu đường, phí giao thông, phí qua phà mà dùng cho bộ phận sản xuất thì mình hạch toán như thế nào ạ!
Xin các anh chị trả lời giúp em với.
Cảm ơn các anh chị nhiều!
nêus DN bạn là DN nhỏ thì bạn hach toán luôn vào TK 154, nhưng phải chú ý là trong những vé cầu đường đó luôn có thuế GTGT 10%, nếu trong trường hợp trong báo cáo thuế hàng tháng bạn đã p/a thuế GTGT của vé cầu đường thì lúc định khoản bạn phải có thuế. như mình thì mình ko cho vào báo cáo thuế , cuối kỳ mình định khoản là
Nợ 154
có 111
 
thế còn phí trước bạ khi mua ô tô cho doanh nghiệp thì hạch toán như thế nào ạh
 
đối với phí trước bạ khi mua xe ô tô thì đưa vào TK 6425 (trong trường hợp nếu phí này tương đối ít), còn nếu nhiều thì thông thường sẽ cọng luôn vào giá trị của TS để tính khấu hao luôn, thông thường thì mọi người hay dùng cách thứ 2 hơn.
 
Giúp e với nhé! Trường mầm non mua thức ăn về chế biến cho trẻ thì em hạch toán thế nào nhỉ, help me!!!!!!!!!!!!!!Thanks a chị

Mình sẽ cho vào Nợ 154
Nợ 133
Có TK liên quan (111, 331,...)
 
Sửa lần cuối:
Back
Top