B
Công ty bên mình chỉ có chức năng sx. Công ty mình có mua NVL là 1,500,000(hd bán hàng) thanh toán tiền mặt và xuất thẳng cho bên gia công gia công thành sp. Vì bên gia công là cơ sở tư nhân và vì lí do nào đó nên không có hóa đơn tiền gia công. Vì vậy mình coi gia công đó là miễn phí. Cũng chính vì bên đó không xuất được hd nên mình không biết chứng từ nào để xác định thành phẩm. Mà khi bên gia công gia công xong mình xuất thẳng cho khách hàng ( không qua kho vì mình không có kho) với giá là 2,500,000. Công ty mình chưa đăng kí kho, chưa có xưởng sx. Mình không biết hạch toán quy trình từ lúc mua NVL đến lúc thu tiền bán sản phẩm như thế nào là hợp lý nhất mà cơ quan thuế không thể làm khó mình. Mình hạch toán như thế này có được không?
1/ No 154: 1,500,000
Co 111: 1,500,000 ( phiếu chi kẹp với hóa đơn)
2/ No 632: 1,500,000
Co 154: 1,500,000
3/ Nợ 131: 2,750,000
Co 333: 250,000
Co 511: 2,500,000
4/ Nợ 111: 2,750,000 ( Phiếu thu kẹp với chứng gì đây )
Có 131: 2,750,000
Mình không biết xuất hóa đơn VAT bán hàng như thế nào nữa vì mình đâu có nhập kho thành phẩm. Khi mình định khoản xong mình không thấy NVL, và Thành phẩm thể hiện trên chứng từ sổ sách. Nên mình không biết các bác thuế sẽ nói gì trong trường hợp này. Các bạn cho tôi xin cách giải quyết như thế nào mà không bị sai luật và hợp lý nhất trong trường hợp của tôi với nha. Và chứng từ sổ sách phải làm cần những gì và làm như thế nào. Tôi đặt luôn tình huống ngược lại nếu như có đăng kí xưởng có kho hợp lệ thì sẽ giải quyết như thế nào ( chứng từ?)? Xin cảm ơn tất cả mọi người nhiều.
1/ No 154: 1,500,000
Co 111: 1,500,000 ( phiếu chi kẹp với hóa đơn)
2/ No 632: 1,500,000
Co 154: 1,500,000
3/ Nợ 131: 2,750,000
Co 333: 250,000
Co 511: 2,500,000
4/ Nợ 111: 2,750,000 ( Phiếu thu kẹp với chứng gì đây )
Có 131: 2,750,000
Mình không biết xuất hóa đơn VAT bán hàng như thế nào nữa vì mình đâu có nhập kho thành phẩm. Khi mình định khoản xong mình không thấy NVL, và Thành phẩm thể hiện trên chứng từ sổ sách. Nên mình không biết các bác thuế sẽ nói gì trong trường hợp này. Các bạn cho tôi xin cách giải quyết như thế nào mà không bị sai luật và hợp lý nhất trong trường hợp của tôi với nha. Và chứng từ sổ sách phải làm cần những gì và làm như thế nào. Tôi đặt luôn tình huống ngược lại nếu như có đăng kí xưởng có kho hợp lệ thì sẽ giải quyết như thế nào ( chứng từ?)? Xin cảm ơn tất cả mọi người nhiều.

