Sản phẩm sx tháng 12, hóa đơn điện, nước tháng 01 mới có tính giá thành như thế nào?

  • Thread starter tuyetxanh
  • Ngày gửi
T

tuyetxanh

Sơ cấp
29/1/10
14
0
1
37
thái bình
các bạn ơi!mình muốn hỏi trong doanh nghiệp sản xuất tính giá thành theo đơn đặt hàng, sản xuất từ đầu tháng 12/2009 đến cuối tháng 12/2009 thì xong và giao hàng luôn trong tháng. các hoá đơn điện, nước, điện thoại phục vụ cho bp quản lý phân xưởng đến tháng 1/2010 mới có, vậy là đến tháng 01 mới được hạch toán tính vào chi phí.
nhưng khi nộp bctc 2009 thì mình phải tính được giá thành để xđ giá vốn rùi. vậy phải làm sao giờ?hic. giúp mình với! mình đang làm báo cáo thực tập!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
các bạn ơi!mình muốn hỏi trong doanh nghiệp sản xuất tính giá thành theo đơn đặt hàng, sản xuất từ đầu tháng 12/2009 đến cuối tháng 12/2009 thì xong và giao hàng luôn trong tháng. các hoá đơn điện, nước, điện thoại phục vụ cho bp quản lý phân xưởng đến tháng 1/2010 mới có, vậy là đến tháng 01 mới được hạch toán tính vào chi phí.
nhưng khi nộp bctc 2009 thì mình phải tính được giá thành để xđ giá vốn rùi. vậy phải làm sao giờ?hic. giúp mình với! mình đang làm báo cáo thực tập!

Đành để lại đến tháng sau thôi vì mình đã nộp BCTC rùi.:069:
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Bạn có thể đợi đến khi có HĐ rồi đưa vào tính chi phí cho tháng 12 cũng được mà. Bởi thực chất đó là chi phí của tháng 12.
 
M

msdauden

Guest
15/1/10
4
0
0
TP.HCM
Hoá đơn điện nuớc khi nào bạn trả tiền thì mới có, nhưng trước đó là bạn đã có giấy báo tiền điện nước rồi mà, thì căn cứ vào giấy báo đó mà tính chi phí theo tháng phát sinh.
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Hàng sx trong tháng 12/09 & đã giao hàng cho k/hàng (ví dụ như gia công), & đã lập nộp bctc cũng như những báo cáo khác liên quan ---> Vậy, làm sao để sang tháng 01/10 (đợi đến có HD) mới tính cp cho tháng 12/09, va tính thì tính ntn,....????:wall:

Thông thường, dù là đơn hàng gia công hay hàng hoá sx cho doanh nghiệp thì đều đã có định mức/sản phẩm (trong đó rất chi tiết về cp nvl, nhân công, khác: điện - nước - đt -....). Và bên cạnh đó trong kế toán còn có khái niệm "Trích trước - Accrual", vậy tại sao kế toán ko sử dụng.!:wall:
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Hàng sx trong tháng 12/09 & đã giao hàng cho k/hàng (ví dụ như gia công), & đã lập nộp bctc cũng như những báo cáo khác liên quan ---> Vậy, làm sao để sang tháng 01/10 (đợi đến có HD) mới tính cp cho tháng 12/09, va tính thì tính ntn,....????:wall:

Thông thường, dù là đơn hàng gia công hay hàng hoá sx cho doanh nghiệp thì đều đã có định mức/sản phẩm (trong đó rất chi tiết về cp nvl, nhân công, khác: điện - nước - đt -....). Và bên cạnh đó trong kế toán còn có khái niệm "Trích trước - Accrual", vậy tại sao kế toán ko sử dụng.!:wall:
Báo cáo tài chính năm đâu phải đã làm ngay khi kết thúc năm đâu bạn. Kế toán phải chính xác, bạn xử lý thế nào nếu phát sinh chênh lệch giữa trích và chi ?
 
F

ForI

Trung cấp
5/9/07
56
1
0
TP.HCM
sites
Hàng sx trong tháng 12/09 & đã giao hàng cho k/hàng (ví dụ như gia công), & đã lập nộp bctc cũng như những báo cáo khác liên quan ---> Vậy, làm sao để sang tháng 01/10 (đợi đến có HD) mới tính cp cho tháng 12/09, va tính thì tính ntn,....????:wall:

Thông thường, dù là đơn hàng gia công hay hàng hoá sx cho doanh nghiệp thì đều đã có định mức/sản phẩm (trong đó rất chi tiết về cp nvl, nhân công, khác: điện - nước - đt -....). Và bên cạnh đó trong kế toán còn có khái niệm "Trích trước - Accrual", vậy tại sao kế toán ko sử dụng.!:wall:

Chính xác

Khái niệm trích trước được sử dụng rất nhiều. Có nhiều cách làm. 2 cách sau hay được áp dụng nhiều nhất
1/ Định mức trong công ty sản xuất đã có sẵn, cứ trích trước. Khi có chênh lệch xảy ra (với định mức đã được đưa ra sẵn thì chênh lệch chắc chắn không nhiều) sẽ được đưa vào tháng sau.
2/ Đối với một số công ty nhỏ, báo cáo quản trị không được quan tâm lắm, thì báo cáo tháng này, tháng sau sẽ làm. Như vậy bạn sẽ trích trước theo đúng số trên hóa đơn mà mình đã có. Định khoản tại tháng phát sinh
Nợ 627
Nợ 133
Có 335
Ngày thanh toán (tháng trên hóa đơn)
nợ 335 có 111-112..
Khi biết được bài này thì đã trễ rồi. chắc bạn cũng đã giải quyết vấn đề của mình. Nhưng năm sau sẽ làm đúng là ok. Còn bây giờ nếu kg muốn điều chỉnh báo cáo tài chính thì cứ để nguyên bỏ vào năm này vậy. Còn báo cáo quản trị nên làm lại
 
T

tuyetxanh

Sơ cấp
29/1/10
14
0
1
37
thái bình
công ty mình sản xuất bàn ghế theo đơn đặt hàng nên k có 1 định mức cụ thể được ! mình cũng nghĩ là nên trích trước! nhưng không dùng 335 vì 335 chỉ dùng để trích lương cho cn sản xuất theo mùa vụ or trích trcchi phí sửa chữa lớn TSCĐ(ĐẤY LÀ THEO NGUYÊN TẮC)
theo mình xử lý thế này có được k nhé:
vào 31/12 khi lập bctc
nợ 627,661,642/ có 338
đến tháng 1 khi nhận được hđ
nợ 338
nợ 133
có 111
ôi, không ổn, nếu vậy thì khi quyết toán thuế tndn thì k được coi là chi phí hợp lý rùi!
làm sao bây giờ?
 
H

huektvachviet

Sơ cấp
16/7/09
9
0
0
Minih Khai
Sao 335 lại không được nhỉ . hì 335 là trích trước chi phí mà. Khi tháng 12 chưa có hoá đơn trong thì bạn hạch toán vào Nợ TK chi phí /có TK 335 Khi có hoá đơn về Thì ghi Nợ Tk335/111,112
 

Xem nhiều