Xuất kho CCDC do bị hỏng không sử dụng được thì hạch toán ntn??

  • Thread starter thutrang1989
  • Ngày gửi
T

thutrang1989

Guest
26/10/09
51
0
6
37
Hải Phòng
Cty em sử dụng nhiều loại CCDC có cả laọi phan bổ 1 lần và phân bổ nhiều lần. Giá trị của từng loại ko lớn lắm nhưng lại sử dụng nhiều loại.
trong tháng 4, cty e tiến hành kiểm kê CCDC, có một số CCDC bị hỏng không sử được nữa.Tổng giá trị CCDC phải xuất kho do ko sử dụng được là 124.189.174 đ. Trường hợp nay` em phải hạch toán nhu thế nao` mọi người giúp em với!
thanks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thutrang1989

Guest
26/10/09
51
0
6
37
Hải Phòng
Cty em sử dụng nhiều loại CCDC có cả laọi phan bổ 1 lần và phân bổ nhiều lần. Giá trị của từng loại ko lớn lắm nhưng lại sử dụng nhiều loại.
trong tháng 4, cty e tiến hành kiểm kê CCDC, có một số CCDC bị hỏng không sử được nữa.Tổng giá trị CCDC phải xuất kho do ko sử dụng được là 124.189.174 đ. Trường hợp nay` em phải hạch toán nhu thế nao` mọi người giúp em với!
thanks!

hic! sao chẳng ai giải đáp phần này hộ mjnh` zậy ?? làm sao dey ??:((
 
N

NguyenHung07

Trung cấp
4/1/08
113
0
0
HCM
Cty em sử dụng nhiều loại CCDC có cả laọi phan bổ 1 lần và phân bổ nhiều lần. Giá trị của từng loại ko lớn lắm nhưng lại sử dụng nhiều loại.
trong tháng 4, cty e tiến hành kiểm kê CCDC, có một số CCDC bị hỏng không sử được nữa.Tổng giá trị CCDC phải xuất kho do ko sử dụng được là 124.189.174 đ. Trường hợp nay` em phải hạch toán nhu thế nao` mọi người giúp em với!
thanks!

Lập biên bản thanh lý công cụ dụng cụ hư hỏng. Sau đó hạch toán

C 153
N 642, 642...
 
T

thutrang1989

Guest
26/10/09
51
0
6
37
Hải Phòng
em nghĩ là phải hạch toán : nợ 632/ có 153 chứ ah.? sao lại là nợ 642 ah.?
em vẫn chưa hiểu rõ phần nay` ? mọi người giải đáp giúp em với!
Thaks mọi người!
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Cty em sử dụng nhiều loại CCDC có cả laọi phan bổ 1 lần và phân bổ nhiều lần. Giá trị của từng loại ko lớn lắm nhưng lại sử dụng nhiều loại.
trong tháng 4, cty e tiến hành kiểm kê CCDC, có một số CCDC bị hỏng không sử được nữa.Tổng giá trị CCDC phải xuất kho do ko sử dụng được là 124.189.174 đ. Trường hợp nay` em phải hạch toán nhu thế nao` mọi người giúp em với!
thanks!
Bạn xem lại : có thu hồi được phế liệu hay không, có bắt bồi thường người có trách nhiệm hay không. Nếu có thì bạn hãy trừ ra trước khi tính vào giá vốn hàng bán.
Nợ 152 : giá trị phế liệu nhập kho.
Nợ 138 : giá trị bắt bồi thường.
Nợ 632 : tính vào giá vốn.
Có 153 : giá trị CCDC hư hõng.
 
N

NguyenHung07

Trung cấp
4/1/08
113
0
0
HCM
Bạn xem lại : có thu hồi được phế liệu hay không, có bắt bồi thường người có trách nhiệm hay không. Nếu có thì bạn hãy trừ ra trước khi tính vào giá vốn hàng bán.
Nợ 152 : giá trị phế liệu nhập kho.
Nợ 138 : giá trị bắt bồi thường.
Nợ 632 : tính vào giá vốn.
Có 153 : giá trị CCDC hư hõng.

Mình kg hiểu. Công cụ thì liên quan gì mà định khoản vào 632....????
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Mình kg hiểu. Công cụ thì liên quan gì mà định khoản vào 632....????
Đó là hướng dẫn hạch toán của Bộ Tài chính : hàng tồn kho nói chung và CCDC nói riêng khi kiểm kê phát hiện thiếu hụt, hư hỏng thì sau khi thu hồi phế liệu hoặc bắt bồi thường (nếu có), phần giá trị còn lại tính vào giá vốn hàng bán.
 
N

NguyenHung07

Trung cấp
4/1/08
113
0
0
HCM
Bạn đọc trong quyển chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp đó.
Trong đó có ghi phản về giá vốn đó bạn, phần giá vốn đó là phần thiếu hụt, mất, hư hỏng CDDC còn lại thì phải tính vào giá vốn hàng bán.

Cái chế độ này có trên mạng kg? Hay phải mua mới có vậy? Ai có cho mình xin với.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Cái chế độ này có trên mạng kg? Hay phải mua mới có vậy? Ai có cho mình xin với.
Bạn phải ra nhà sách tìm mua quyển Hệ thống Tài khoản kế toán ban hành kèm theo QĐ 15 ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.
 
L

lovelylh

Guest
5/5/10
18
0
0
Vinh Long
Cty em sử dụng nhiều loại CCDC có cả laọi phan bổ 1 lần và phân bổ nhiều lần. Giá trị của từng loại ko lớn lắm nhưng lại sử dụng nhiều loại.
trong tháng 4, cty e tiến hành kiểm kê CCDC, có một số CCDC bị hỏng không sử được nữa.Tổng giá trị CCDC phải xuất kho do ko sử dụng được là 124.189.174 đ. Trường hợp nay` em phải hạch toán nhu thế nao` mọi người giúp em với!
thanks!

Bạn ơi! CCDC mà bạn nêu phục vụ cho đối tượng nào (văn phòng, bộ phận sản xuất TT) hay còn tồn trong kho chưa sử dụng (tức là chưa xuất kho cho các đối tượng sử dụng)? Nếu đã xuất kho thì giá trị của CCDC đã phân bổ hết chưa?
* Trường hợp đã xuất kho cho các đối tượng sử dụng
- Khi xuất kho CDCD bàn hạch toán Nợ 142;242/có 153. Sau đó, tiến hành phân bổ: Nếu phục vụ cho văn phòng thì hạch toán TK 642; còn bộ phận SXTT thì hạch toán TK154 (QĐ 48), hạch toán TK 623, TK627 (QĐ 15) hoặc đưa thẳng vào TK632
- Khi kiểm kê CCDC phát hiện hư hỏng không sử dụng được:
+ Nếu CCDC đã phân bổ hết rồi thì bạn chỉ cần làm một biên bản thanh lý CCDD kê chi tiết các loại và trình Giám đốc ký duyệt là xong.
+ Nếu CCDC chưa phân bổ hết mà CCDC đó hư hỏng (do khách quan) không sử dụng được thì bạn cũng lập một biên bản kiểm kế, thanh lý có thể hiện các giá trị: giá trị ban đầu, giá trị đã phân bổ, giá trị còn lại. Sau đó, giá trị còn lại kết chuyển toàn bộ vào chi phí TK642.
* Trường hợp chưa xuất kho, khi kiểm kê phát hiện hư hỏng (do khách quan) bạn cũng làm biên bản kiểm kê, thanh lý. Sau đó xuất kho Nợ 642/ có TK153 (TH1); nếu bán phế liệu thì hạch toán Nợ 1111/Có 711
 
T

tomatolove

Guest
19/5/10
5
0
0
38
angiang
ban oi cty ban kiem ke dinh ky hay thuong xuyen vay ?mà xđ duoc nguyen nhan chua .ban xem co giup duoc cho ban ko nhe . chuc ban thanh cong!
Trường hợp phát hiện thiếu khi kiểm kê chưa xác định được nguyên nhân và người phạm lỗi, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý)

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

Khi có quyết định xử lý: Nếu người làm mất, hỏng phải bồi thường, ghi;

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

Nợ TK 138 - Phải thu khách (1388) (Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi)

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Phần thiếu hụt, mất, hư hỏng công cụ, dụng cụ còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán)

Có TK 138 - Phải thu khác (1381).

8.3. Trường hợp phát hiện thừa chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381).

Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381)

Có các TK liên quan.
 
T

thutrang1989

Guest
26/10/09
51
0
6
37
Hải Phòng
Các bạn cho mình hỏi thêm 1 vấn đề nữa: Bên mình xuất kho 1 loại NVL để sử dụng vào thi công công trình. Nhưng vật liệu đó ở kho 152 thi hết rồi. ở kho 156 thì vẫn còn. Vậy mình phải hạch toán thế nao bây jờ? Có được hạch toán xuất trực tiếp từ kho 156 để sử dụng cho công trình ko hay phải chuyển từ kho 156 sang kho 152 rồi mới được xuất sử dụng ??
Mọi người cho ý kiến giúp mình nhé!
Tks!
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Bên mình xuất kho 1 loại NVL để sử dụng vào thi công công trình. Nhưng vật liệu đó ở kho 152 thi hết rồi. ở kho 156 thì vẫn còn.
!
Xuất NVl sao lại lấy từ kho hang hóa, kho hàng hóa chứa hàng hóa mà!
 
T

thutrang1989

Guest
26/10/09
51
0
6
37
Hải Phòng
Xuất NVl sao lại lấy từ kho hang hóa, kho hàng hóa chứa hàng hóa mà!

Vì Cty mình nhập kho loại vật liệu đó chủ yếu để dùng cho công trình của công ty nhưng nếu có khách hàng cần mua thì cty mình vẫn bán cho khách. Vì thế nên vật liệu đó vừa có ở kho 152 vừa có ở kho 156.
Nhưng hiện jờ kho 152 hết loại vật liệu đó rồi, Mình đã xuất kho ở 156 cho công nhân để họ mang đi làm công trình, giờ mình chưa biết hạch toán thế nào :( Ai biết chỉ cho mình với :(
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Bạn có thể làm như sau : xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ (phải lập HĐ nhé).
Hạch toán như sau :
Nợ 632 / Có 156 : giá vốn.
Nợ 621 / Có 512 : doanh thu (giá vốn)
Nợ 133 / Có 3331 : Thuế GTGT (vừa là đầu vào : liên 2, vừa là đầu ra : liên 3)
 
H

hoamoclan1

I'm coming back...
9/4/10
377
4
0
41
HCM
Vì Cty mình nhập kho loại vật liệu đó chủ yếu để dùng cho công trình của công ty nhưng nếu có khách hàng cần mua thì cty mình vẫn bán cho khách. Vì thế nên vật liệu đó vừa có ở kho 152 vừa có ở kho 156.
Nhưng hiện jờ kho 152 hết loại vật liệu đó rồi, Mình đã xuất kho ở 156 cho công nhân để họ mang đi làm công trình, giờ mình chưa biết hạch toán thế nào :( Ai biết chỉ cho mình với :(

Nếu bạn xuất kho 156 mà mua ngòai về thì chỉ cần phiếu xuất kho và hạch tóan xuất kho ghi nhận vào giá trị công trình là được.
Nợ 154 hoặc tài khỏan chi phí 621, 627
Có 156

Bạn có thể làm như sau : xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ (phải lập HĐ nhé).
Hạch toán như sau :
Nợ 632 / Có 156 : giá vốn.
Nợ 621 / Có 512 : doanh thu (giá vốn)
Nợ 133 / Có 3331 : Thuế GTGT (vừa là đầu vào : liên 2, vừa là đầu ra : liên 3)

Đâu có cần phải xuất hóa đơn hả bạn; khi nào hàng mình sản xuất ra mà dùng để tiêu dùng nội bộ thì mới xuất hóa đơn nhé. Nhầm rồi đó, xem lại tí.
Đọc kỹ thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 thì có quy định cụ thể về hàng tiêu dùng nội bộ là thế nào:
"1.3. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.
Hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT."
 

Xem nhiều