Hủy hóa đơn đầu ra

  • Thread starter ongto68
  • Ngày gửi
O

ongto68

Guest
21/4/10
6
0
0
37
namdinh
Hum Qua em đi nộp tờ khai thuế GTGT T4/2010. Trong tháng 4 thì có 2 HĐ đầu ra do ghi sai tên công ty (đổi tên công ty) phải làm viết lại HĐ mới.Nhưng chưa làm hợp đồng hủy.em vẫn kê khai doanh thu là 66tr và tờ sử dụng hóa đơn ghi là xóa bỏ 2. Cả tháng có 2 HĐ đầu ra. Như thế có sao không. Em thấy bất an lắm. giờ mới ngĩ ra
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

danvinh

Guest
8/8/07
2
0
0
TP HCM
Hum Qua em đi nộp tờ khai thuế GTGT T4/2010. Trong tháng 4 thì có 2 HĐ đầu ra do ghi sai tên công ty (đổi tên công ty) phải làm viết lại HĐ mới.Nhưng chưa làm hợp đồng hủy.em vẫn kê khai doanh thu là 66tr và tờ sử dụng hóa đơn ghi là xóa bỏ 2. Cả tháng có 2 HĐ đầu ra. Như thế có sao không. Em thấy bất an lắm. giờ mới ngĩ ra

Hóa đơn ghi sai thì phải huỷ, tuy nhiên bạn phải lưu giữ đủ các liên của số hoá đơn đó và không nên xé rời khỏi cuốn hoá đơn. Cả tháng chỉ có 2 HĐ thì cũng đâu có sao miễn đó là tình hình thực tế của Công ty.
 
O

ongto68

Guest
21/4/10
6
0
0
37
namdinh
Nhưng mình đang băn khoăn là trong tờ sử dụng hóa đơn mình ghi là xóa bỏ 2 mà vẫn ghi doanh thu. thế có sao không nhỉ. mà nộp lại tờ khai có đươc không.
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Nếu kê khai doanh thu và thếu đầu ra rồi thì phần người mua hàng của HTKK bạn ghi hủy hóa đơn.Khi bạn viết lại hóa đơn thì trong phần nội dung tên hàng hóa bạn ghi bổ sung cho hóa đơn số, ngày tháng bao nhiêu?
 
S

saothangnam1984

Sơ cấp
17/12/08
11
0
0
Ha Noi
Nhưng mình đang băn khoăn là trong tờ sử dụng hóa đơn mình ghi là xóa bỏ 2 mà vẫn ghi doanh thu. thế có sao không nhỉ. mà nộp lại tờ khai có đươc không.

- Sau khi đã nộp tờ khai cho cơ quan thuế, nếu cơ sở kinh doanh có sự sai sót, nhầm lẫn về số liệu đã kê khai, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai điều chỉnh với cơ quan thuế như sau:
+ Nếu còn trong thời hạn kê khai theo quy định thì CSKD lập và nộp tờ khai thay thế cho tờ khai đã gửi cơ quan thuế.
+ Nếu quá thời hạn quy định thì kê khai điều chỉnh tại các dòng kê khai điều chỉnh của kỳ phát hiện sai sót (Cơ sở kinh doanh phải gửi kèm theo bản giải trình kê khai điều chỉnh thuế GTGT).
 

Xem nhiều